Добрий день. Підскажіть, раніше в 1ДФ коли вказували зарплату працівників в графах нараховано та виплачено доходу вказували в обох колонках "суму нарахувань", а зараз щось змінилося?від ditya - Бухгалтерська практика
Просто реально бред, мой убыток который возник из-за курсовых разниц декабря, превратился в прибыль следующего года. А государство считает это льготой.від ditya - Бухгалтерська практика
Скажите, может кто сталкивался? Просто не когда не сдавала отчет о льготах когда пользовалась убытками предыдущих периодов, так и сделала за 2017 год, а теперь сижу и думаю может сдать? Штраф 170 грн или пусть при проверке находят...від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Формула, якою я користуюсь (у мене експорт товарів по 0%, із придбанням всіх комплектуючих на території України за ставкою 20%): дані з декларації по ПДВ (за 3 місяці в сумі) 1) (р.10.1 (колонка А) + р. 10.3 + р.11.1) = Х 2) р. 2.1 - Х = Z 3) Z * 20% = сума пільги період пільги 01.01.18 - 31.03.18 Доречі, якщо у Вас в наступних кварталах не буде експорту, то звіт 1від ditya - Бухгалтерська практика
Прочила вот это и в край запуталась. Отзовитесь бывалые!!!!!від ditya - Бухгалтерська практика
А можно еще раз об отчете о льготах? Первый раз был экспорт. Мне надо сумму ГТД - V прид. (если товар приобретался с НДС 20%, тогда я его не применяю) * 20% = льгота? Код льготы 14060394? Период пользования (указывать 1 квартал)?від ditya - Бухгалтерська практика
Quoteradchenkoolha а якщо зробити документом "реалізація" на загальну суму за день? в вкладці "послуги" на контрагента "кінцевий споживач" будете мати проводку 301-361 (можна вибрати 36Р або 3611, щоб не путалося з клієтами) Чомусь якщо друкувати ПКО в графу рахунок 36Р не ставиться.від ditya - Бухгалтерська практика
А на монтажні роботи можно взяти по дог. підряду? Думка охорони праці - тільки трудові договори, але нам треба на місяць і тільки тому що наші працівники не взмозі цього виконати. Бо вже трохи втомились на 5-10 дній по трудовим договором оформляти.від ditya - Бухгалтерська практика
Один раз сформируете и потом все будет работать.від ditya - Бухгалтерська практика
Я с нуля веду 1С Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0, там проводки надо формировать самой, при приеме сотрудников и способе отражения зарплаты в учете.від ditya - Бухгалтерська практика
Добрий день. Підскажіть, як правильно оприбутковувати виручку при перевезення пасажирів на міських маршрутках? Щоденно виручку буде здавати водій, РРО можно не використовувати, так як є квитки з нанесеним номіналом вартості, а от як це правильно відобразити в С? Якщо формувати ПКО (роздрібна виручка) можна все відобразити, але проводки сам ПКО не формує. Якщо б була роздрібна торгівля, то зробилавід ditya - Бухгалтерська практика
Очень обидно, но дал и зарегистрировалвід ditya - Бухгалтерська практика
Підскажіть, як правильно зробити. Директор випадково розрахувався за хот дог карткою підприємства. Я ставлю на прихід, потім роблю умовний продаж, виписую на нас податкову. Який код ІПН? Причина не видання 13?від ditya - Бухгалтерська практика
Добрий вечір. Підскажіть який код ІПН потрібно ставити при умовному продажу? Поставила 400000000000, пишет не правильновід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Если статьи недостаточно, читайте закон о ЕСВ. К сожалению, это не мне, а директору не достаточно, я считаю здесь все написано по существувід ditya - Бухгалтерська практика
почему то вот этой статьи стало не достаточновід ditya - Бухгалтерська практика
Выручайте, киньте норму закона в которой написано что подоговорам ЦПХ надо платить ЕСВ 22%від ditya - Бухгалтерська практика
А в платежке надо писать за "*;101;ЕДРПОУ; 14040000: за розничный акциз 5% за январь 2018г" ?від ditya - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Может уже кто-то сталкивался, как получить статус общепита (кафе)? Куда обращаться?від ditya - Бухгалтерська практика
Ставки податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (п.п. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України) збільшено на 12 відс.: - на вина кріплені, вермути – з 7,16 грн./л до 8,02 грн./л; - на вина ігристі та газовані – з 10,40 грн./л до 11,65 грн./л; - на пиво – з 2,48 грн./л до 2,78 грн./л; - на сидр і перрі (без додання спирту) — з 0,95 грн./лвід ditya - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Можете просветить. С розницей не когда не работала, меня упросили организовать работу кафе. А там лицензия на торговлю алкоголем (пиво, вино). Предприятие ООО на общей системе, неплательщики НДС. Если будут продавать алкоголь, значит плательщики акцызного налога? Где узнать ставки? Надо ли регистрироваться плательщиком акцизного налога, или автоматически регистрируешься при оформленвід ditya - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quoteditya Выручайте!!! ФОП на 3 группе без наемных работников, взял по договору ЦПХ человека. Договор с 15.11.17 по 15.12.17. Я содержание договора увидела в конце декабря, по-этому не отобразила в отчете по ЕСВ в таблице 5 начало действия договора. На сколько я поняла, мне надо подать отчет ЕСВ (додаткова) за ноябрь с заполненой таблицей 5, и обычный отчет за декабрь, где расбить этувід ditya - Бухгалтерська практика
Выручайте!!! ФОП на 3 группе без наемных работников, взял по договору ЦПХ человека. Договор с 15.11.17 по 15.12.17. Я содержание договора увидела в конце декабря, по-этому не отобразила в отчете по ЕСВ в таблице 5 начало действия договора. На сколько я поняла, мне надо подать отчет ЕСВ (додаткова) за ноябрь с заполненой таблицей 5, и обычный отчет за декабрь, где расбить эту сумму пропорциональновід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quoteditya А ноябрь тоже надо уточнять, в нем изменился только сам додаток 2?у грудні продаєте уточнення за жовтень,листопад якщо він мінусовий- не уточнюється,у грудневій деці уточнені показники ставите в р 16.2 дякую, дека дійсно мінусова, знаить достатньо утонити жовтень і врахувати зміни у груднівід ditya - Звітність
И в налоговой не забудьте внести изменения об изменении главбуха, 1-ОПП кажетсявід ditya - Бухгалтерська практика
А ноябрь тоже надо уточнять, в нем изменился только сам додаток 2?від ditya - Звітність
Мнения разделились, может у кого то ссылка на свежую нормативку есть?від ditya - Звітність
Как правильно заполнить додаток 2, если в декларации за октябрь в обязательствах не учлась одна накладная? К примеру, додадок 2 заполнен на 9000 грн, а надо было на 8500. Надо показать 10.2016 -500, или просто его правильно заполнить?від ditya - Звітність
Quotenikon Правильно сделали. Списывают со спецсчёта обычно числА 23-го,24-го, 25-го. Сделайте запыт 1302301 - получите вытяг 1402301. В этом вытяге увидите сумму реальных денег на спецсчёте. Если Вы оплатили ПДВ сейчас (типа вчера-сегодня, кароч ДО граничного срока подачи Деки ), то в вытяге 1402301 увидите всю сумму проплаченных денег (разумеется, если на спецсчёте перед этим не было реальвід ditya - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua