Их требование о том как следует уменьшать обязательство текущего периода и какой период указывать в дод 2 при отрицательных остатках, учитывая что порядок заполнения не содержит подобных требований. То есть если принимать во внимание их вариант то тогда надо менять систему отображение показателей которая была сформирована ранее. Плюс мнение налоговиков изменчивы и часто противоречивы предыдущимвід Nata_ly - Звітність
Потрібна думка знатоків: Чи враховувати при подачі звітності за серпень лист дфс №24830,зокрема щодо порядку заповнення додатку 2, хоча він не має статус узагальнюючої податкової консультації, а останні зміни до Наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" за липень 2016від Nata_ly - Звітність
Заполняйте только таблицу 6 с начислениями,не ставьте принятие.від Nata_ly - Бухгалтерська практика
спасибо всем!!!!!!від Nata_ly - Бухгалтерська практика
Спасибо большое еще раз! Справочная отвечает что по техническим причинам ответить на вопрос не могут)))) ну или занято или никто не беретвід Nata_ly - Бухгалтерська практика
ОХІ, спасибо! стоит сделать в деке за май? тогда таблица 1 дод 2 в мае остается пока как и раньше с цыфрами но заполняем шапочку? а в июне перенесется в стр.20,2? я правильно понимаю? и смешается с 20.1 ? или использовать по необходиомсти все равно придется сначала 20.1 (минус за 2015) а потом 20.2 (минус за 2014г) эти суммы подлежат проверки налоговой? кто-то проходил такую проверку уже?від Nata_ly - Бухгалтерська практика
Подскажите пжл, нужно ли заполнять шапочку дод 2 к ндс чтобы заявить сумму на которую хотим увеличить сумму регистрации НН? Заполняем таблицу 1, тянется хорошая сумма с 2014, пока не используем так как и текущие деки отрицательные. Инспектор и справочная говорят что достаточно цыфр табл.1, а про шапочку разъяснений у них нет. И если нужно то можно это сделать в любом периоде или обязательно ввід Nata_ly - Бухгалтерська практика
в налоговую дозвонилась, сказали " не обращайте внимание" ><від Nata_ly - Звітність
Кто в курсе, Борисполь отзовитесь! пришел вытяг в медок (ответ на инф.справку по зарегистрированным налоговым) но в шапочке написано "код дпи 1028 (недействующая) Бориспольская ОДПИ." с каких пор не действиует и какой новый код? надо ли заново оформлять договор ключи и тд.. медок об изменениях кода ничего не знает (звонила на гор.линию) на сайте налоговой инфы не нашла. дозвонитсявід Nata_ly - Звітність
Дякую усім, додзвонилась до інспектора, через уточнення, однак не зрозуміла чому вона каже що потім березень не потрібно виправлятии. в мене дека мінусова и лютий і березень, воно ж перетягнеться в березень, до кінця квітня уточнити лютий збільшити "-",то треба ж і березень уточнювати до кінця ж квітня, як я розумію.від Nata_ly - Звітність
подскажите пжл, результат марта 25грн (стр18), в дод2 с января осталось 100грн (переходящий минус), через какую строку деки эти 100грн можно использовать чтоб уменьшить себе налог к уплате в марте. проще говоря, в какую строку мы должны занести суммы из дод2 чтоб уменьшить налог к уплате, которые нас заставили в этот додаток занести в прошлом месяце.від Nata_ly - Звітність
Подскажите кто уже сталкивался,как поступить: пришла налоговая в апреле за февраль,каким чудом не пришла раньше (запросы подаю перед каждым отчетом) не знаю. Зарегистрирована вовремя. Вопрос куда включить и как: а) в дод 5 за март б) уточнить февраль если б то, можно ли сейчас уточнить февраль и с учетом уточненки здать мартовскую декларацию, или уточнив февраль в апреле я смогу использоватвід Nata_ly - Звітність
сдала две 1 ДФ.квитанции пришли. насчет пустых- в кодексе написано что пустые декларации подавать не надо. у ДкКт была даже публикация на эту тему относительно недавно.від Nata_ly - Звітність
подскажите пжл 60 дней с какой даты считается, у меня налоговая от 01.10 не зарегина поставщиком, я могу ее еще как-то через дод 8 включить?від Nata_ly - Бухгалтерська практика
вопрос снят,реквизиты не менялись, дозвонилась в налоговуювід Nata_ly - Звітність
Пожалуйста (кто платит в текущем периоде) напишите реквизиты для уплаты НДС в городе Борисполь. Последний раз платили в феврале а с того времени видимо счета изменились. Вроде нашла но хочу сверится,а в налоговую дозвонится не получается. Заранее спасибо! очень жду!від Nata_ly - Звітність
а как у вас проходят електронные деньги? они же должны появится как-то или вы их по учету не проводите вообще никаквід Nata_ly - Бухгалтерська практика
по сертификату не думаю что деньги из кассы будут выдавать,скорее сертификаты на сумму для покупки этой же продукции тогда маркетинг совсем правельный и кеш возвращается в компаниювід Nata_ly - Бухгалтерська практика
были акции с сухариками, какимито сладостями и чемто еще -3 раза точно знаю быловід Nata_ly - Бухгалтерська практика
почему не определенному - сотруднику,который допустим отвечает за то чтоб вложить эти купюры в пачки продукции.. за покупателей (если вы о них ) мы ответственности не можем понести. но и такой выход мне не нра.. наличка для ДПС как красная тряпка для быкавід Nata_ly - Бухгалтерська практика
По такой РК вы не имеет права на кредит поскольку письмо не событие и они должны были выписать РК по дате возврата, оплачена поставка была или нет не имеет значение.-это прописано в кодексе. так что вы могли включить РК только через дод.8від Nata_ly - Бухгалтерська практика
У меня вопрос аналогичный, и судя по кодексу такой обязанности нам не прописали (внезависимости будут нами возвращаться деньги после корректировки или оставим их у себя). В законе об ндс эта необходимость была прописана. В ДК №30-31 редакция опубликовала свое мнение но опять же без ссылок на нормативку: чи потрібно виписувати нову ПН, якщо повернений товар попередньо вже було оплачено і на момевід Nata_ly - Бухгалтерська практика
если у вас была предоплата потом отгрузка а потом возврат товара то корректируете вы налоговую по первому событию по предоплате. хорошо что у нас поставки идут либо авансом либо оплачены в тот же день. и у меня поставка 1 событие. ведь в налоговой по предоплате вы вписывали всю туже номенклатуру которая потом у вас пошла в отгрузке..від Nata_ly - Бухгалтерська практика
Понимаете, событие это когда чтото происходит(отгрузка или оплата-имею ввиду традиционно), вот вернули товар -откоректировали первое событие (каким бы оно нибыло) а если у меня уже состоялось и первое и второе (отгрузка и оплата) а потом возврат то извините, согласна НК я обязана откокректировать 1е событие,что я и делаю, но после этого допустим ничего не происходит, деньги у меня уже остались,від Nata_ly - Бухгалтерська практика
Скажи пжл а чем обусловлена обязанноть выписать налоговую на сумму оставшейся предоплаты, обязанность откорректировать при возврате с минусом прописана но где прописано насчет выписать в тот же день налоговую на оплату?від Nata_ly - Бухгалтерська практика
Скажите пжл я вот в кодексе не уведела необходимости доначисления себе ндс по оставшейся предоплате( тоесть была отгрузка. получили 100% оплаты, потом нам вернули товар, остались деньги) Знаю что больше отгрузок не будет. по кодексу я обязана откоректировать 1е событие на сумму возврата, а где написано что я должна доначислить себе обязательства по зависшей у меня оплате. Поделитесь, мне сейчасвід Nata_ly - Бухгалтерська практика
товар проводила тоже..від Nata_ly - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги, может кто-то сталкивался, подскажите: предприятие на общей системе собирается провести акцию, суть акции в том что внутри пачек с продукцией будут вкладыватся денежные купюры разным номиналом. Вопрос- как провести подобное в бухгалтерском и налоговом учете вообще и что тут касательно возможных притязаний со стороны налоговых органов? Спасибо, оч ждувід Nata_ly - Бухгалтерська практика
мне нужна малая формавід Nata_ly - Звітність
Человеки!!! Какой код в медке нового баланса годового в налоговую?????від Nata_ly - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua