так правильно 719))) пдв не нараховую насебе пз?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Здраствуйте! Получили _Выплата процентов, начисленных на остаток по текущему счету согласно договора как отразить? на 719? НДС не облагается правильно?від rsn01 - Бухгалтерська практика
таблицю 6 пусто?????від rsn01 - Бухгалтерська практика
ось і я так зробила) заповнила поки тільки 5 табл і подала. ДЯКУЮ!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Длоброго ранку !!Допоможіть заключили дог цпх 30 травня 2016 до кінця року але не раніше виконання робіт Акт закриваємо по закінченню роботи, плануємо в липні. як відобразити в звітності? оплата після підписання акту мені зараз в табл 5 за травень показувати що прийняла по договору цпх? але виплат не роблю, у таблиці 6 його не буде? підкажіть як правильно, не знаю як поводитись з цими цпхвід rsn01 - Бухгалтерська практика
так і зробила) віднесла разом з ел ключом на нма гр 6від rsn01 - Бухгалтерська практика
думаю право корисстування ставити нма група 5 електронний ключ нма гр 6 а ось сд диск куди відести? він і коштує 24 грн????? хто як думає? можливо мшп?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Інструкція описує порядок обслуговування руху на зал колії. тому і ставлю нематеріальний по бібліотечних фондах багато спорів, тому і вагаюся(від rsn01 - Бухгалтерська практика
да я все таки думаю ставить как НМАвід rsn01 - Бухгалтерська практика
)))спасибо) ну да чего то меня совсем понесло.......від rsn01 - Бухгалтерська практика
значить 112 як ОЗ ? а не 1541 НМА, а ще читала взагалі відносять як загальновиробничі витрати???? зовсім запуталась(((((((((((((((((від rsn01 - Бухгалтерська практика
да окремо дали акт на право користування програмою і ВН на носій і ключвід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! купили право на користування програмою, з нею електронний ключ та носій Як це все правильно облікувати? де почитати? це все відносити як нематеріальний актив? чи ні? думаю право на користування і ключ це таки НМА група 5 і 6?? а носій???? теж? допоможіть хто стикався?від rsn01 - Бухгалтерська практика
значить ставити як ОЗ а не матеріальний актив? бо ціна 7500 без ПДВ, так розумію?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть будь ласка офіс у Києві а діяльність і створена дільниця є у Новоград-Волинський . Чи потрібно реєструвати підрозділ структурний чи відокремлений ? Яка відповідальність за нестворення ???допоможіть хто стикався?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! купили на підриємстві тех дк Інструкція для роботи. Виготовлення інструкції коштує 9000,00 грн з пдв Підкажіть куди краще віднести??? як нематеріальний актив 1541, чи ОЗ група 11 МНМА?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! ПІДКАЖІТЬ ФОРМА ТТН ??? додаток 3 № 1-ТТ(нафтопродукт), нічого не змінилося? не можу знайти нічоговід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток всем!!!! Помогите пожалуйста настроить учет способ отражения в бухгалтерском и управл. будет одинаковій или разный???? начисления зп диретору бухгалтеру это 92 661 нарахування админ персоналу начисления начальнику смены 91 661 нарахування ????? как написать? начисления работнику смены 231 661???? нарахування??? подскажите плиз...від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня !!!! дОПОМОЖІТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ПРАЦЮВАЛА В УТП ЯК У СПРАВОЧНИКУ КОНТРАГЕНТИ ЗМІНИТИ ВИД ДОГОВОРУ в мене стоїть прочее а потрібно вибрати договір з постачальником чи тут якось не так?????від rsn01 - 1С daily
Доброго дня!!! Підкажіть як краще ставити в настройкаї обліку???? підкажіть чим відрізняється??? як на практиці краще????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток всем!!!!!!!!!!!!!!! помогите...не понимаю.. если П1 наливает топливо по заявке П2, в автоцистерныперевозчика. кикие документи П1 должно выдать П2 и перевозчику кроме счета и акта услуг покупателю????????? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
да і тут ніяк не обійдеш????))від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! будемо мати платника з 01.06.16 договори вже заключені, гроші хочуть вже платити . але ж до 01.06 н7ізто ні нам не дасть кредит ні ми не зможемо пізніше видати пн. так ? бо перша подія буде по грошах???? ніяк не можна обійти?від rsn01 - Бухгалтерська практика
не закривали. Тоді що треба робити лист на розірвання договору?чи доп угоду?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго вечора! для отримання пдв, нам надійшов 1 млн згідно договору за послуги. Тепер нам треба повернути 1млн назад пишу лист і не можу придумати) повернути у зв з чим?????? не серйозно ж писати помилково надіслані кощти.............) допоможіть !!!!!!!!можливо хто писав???від rsn01 - Бухгалтерська практика
да платник ТОВ через іванов) через касу значить)))) дякую)від rsn01 - Бухгалтерська практика
мабуть дурницю питаю))) але вже зовсім не варить голова))) внесено директором через касу статутний капітал. у банк виписці є операція. як проводжу по 1с? через касу ? ПКО 46 РКО 311від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть, працівника прийнято 29.04.16. Який виставляти базовий період? квітень? чи травень? щоб уникнути індексації після цього періоду через 2 міс на 3 треба піднімати з/п? правильно?від rsn01 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua