Може хтось знає, дві податкові (за основним місцем діяльності і за неосновним) говорять протилежну інформацію. 28 березня неприбуткова установа змінила місцезнаходження, перейшла в інший район консультант дебет-кредет сказав що всі податки і звіти тепер потрібно платити і подавати за новим місцезнаходженням, що по цьому є вийняток для неприбуткових установ. Відповідно заяву на приєднання довід natha_lia - Бухгалтерська практика
Бюджетні кошти, будівельна фірма виконує кап. ремонт, виграли тендер з твердою договірною ціною\ Директор говорить, що в акті КБ-2 ціну матеріалів він міняти не може, а в накладних на матеріали ціна завжди відрізняється, оскільки передбачити її в кошторисі до копійки не можливо. Інші бухгалтери на цій фірмі списують кількість матеріалів згідно відомості ресурсів до КБ-2, але вартість цих матевід natha_lia - Бухгалтерська практика
ситуація наступна: виграли тендер на будівельні роботи, ціна договору тверда. в акті ціну матеріалів згідно придбаної кошторисник не міняє, а лише таку з якою виграли тендер. виходить списання по бухгалтерії матеріалів відрізняється від списання в акті виконаних робіт. Чи є це правильним? Знаю, що КРУ при перевірці робіт з твердою ціною вартість матеріалів не звіряє, лише кількість, а як цевід natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажіть куди краще віднести витрати - Комiсiя 3% за виконання платежу за рахунок кредитного лiмiту на 684 як і відсотки за кредит чи на 92 як послуги банку:від natha_lia - Бухгалтерська практика
якщо зараз подам буде штраф 170 грн?від natha_lia - Звітність
Підкажіть, якщо ФОП був на загальній системі в 1 кварталі 2018 року, потім перейшов на єдиний податок з другого кварталу. Чи потрібно було подати декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік (доходів на загальній системі немає). по єдиному податку декларацію подали.від natha_lia - Звітність
Бюджетна установа відповідно до постанови №1074 від 05.12.2018 р може перераховувати аванси за капітальними видатками тільки на небюджетні рахунки відкритті в органах Казначейства Хтось вже відкривав там такий рахунок? це за місцем знаходження треба відкривати чи за місцем держ. реєстрації?від natha_lia - Бухгалтерська практика
якщо помилково сплатили ЄСВ за ФОП на старий рахунок, ніде не можу знайти до якого числа він ще діє, ці грощі мають повернути чи можуть зарахуватись?від natha_lia - Бухгалтерська практика
поїде до них директор, візьме то свідоцтво, хоча дуже сумніваюсь що воно існує. Сказала, якщо будемо реєструвати як на платників, то подасть скаргу >< на закон ніякий не спирається, сказала читати))від natha_lia - Бухгалтерська практика
а якщо йде продовження лікарняного листка, перші лікарняні подані були в листопаді 2018 р, страховий стаж в заяві-розрахунку показували на момент настання страхового випадку, а зараз принесли продовження першого лікарняного, нараховувати будемо в січні, страховий стаж брати вже новий на момент нарахування лікарняних? чи той який показували в первинному лікарняному?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а ви чули колись таке: бюджетна установа стверджує що ми зобов'язані реєструвати податкові далі на неплатника, тому що в них є 2 свідоцтва. Оподатковувані операції вони ведуть на іншому рахунку, а ми отримуємо гроші з їх бюджетного рахунку і не маємо права реєструвати ПДВ на них як платників. таке взагалі реально?від natha_lia - Бухгалтерська практика
наш бухгалтер цілий рік реєструвала податкові накладні на бюджетну установу як неплатника (в договорі вони ІПН поставили прочерк), зараз я її заміняю, перевірила в кабінеті їх статус і в них є ІПН з 2004 р! з обліку ПДВ не зняті. чи реально, що податкова при перевірці знайде цю помилку, ми в принципі завжди працювали тільки з бюджетом. І як думаєте, зараз мені реєструвати ці податкові як на плавід natha_lia - Бухгалтерська практика
4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків: - оприбутковані одержані від постачальників запаси 10’000 грн.; Дт 201 Кт 631 - 10000,00 - відображений податковий кредит з ПДВ (суму визначити самостійно); Дт 641 Кт 631 - 2000,00 - переказані з поточного рахунку кошти поставід natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, в звіті до ФСС з ТВП потрібно вказувати свій основний банківський рахунок, чи той, на які отримані лікарняні від фонду?від natha_lia - Звітність
Подскажите, мы так и не получили больничные, начисленные в ноябре. Я сегодня скину ПДФО и Военный сбор с этих денег. а как в 1ДФ показывать, начисленные больничные, выплыченные будут 0, а ПДФО и начисленный и выплаченный тогда показывать? а когда придут деньги соцстраха, то снова я заплачу пдфо и военный сбор с целевых денег, и у меня будет переплата налогов.від natha_lia - Бухгалтерська практика
подскажите, а что с ЕСВ с больничных за счет фонда? мы начислили в ноябре больничные, на спецсчет деньги до сих пор не поступили, я все-равно должна эти больничные показать в отчете по есв за ноябрь? и заплатить есв с больничных за счет фонда наперед до получения денег соцстраху?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Випадково виплатили надмірне ПДФО і ВЗ із зарплати за 2 половину листопада. Чи можна цю суму врахувати при виплаті авансу за грудень?від natha_lia - Бухгалтерська практика
скажіть, а період розрахунку середньоденної зарплати, якщо в мене перший лікарняний відкритий з 31.07.2018-09.08.2018 другий лікарняний є продовженням першого з 10.08.2018 по 28.08.2018 При розрахунку середньоденної зарплати для другого лікарняного потрібно брати період як і для початкового лікарняного липень 2017- червень 2018? чи потрібно було брати період серпень 2017 - липень 2018від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка, якщо середньоденна зарплата для нарахування лікарняних працівника становить 173,02, стаж роботи більше 8 років, чи потрібно прирівнювати її з середньоденної зарплатою розрахованої з мінімальної зарплати?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а в розрахунковій відомості ця відпустка має бути відображена в вересні чи в жовтні?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, в вересні нарахували і виплатили відпустку за жовтень 2018 року, але забули її показати в звіті ЄСВ за вересень. Зараз здали Звіт ЄСВ за жовтень, де показали цю відпустку стандартно з типом нарахувань 10. Чи є це правильно? чи потрібно виправляти ЄСВ за жовтень і здавати додаткові таблиці за вересень?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть по лікарняним : 1. в Листку непрацездатності вказали адресу фірми фактичну, а не юридичну, чи можна по ньому оформляти виплату лікарняних і до якого соцстраху подавати розрахунок за місцем знаходження чи місцем державної реєстрації. 2. В новому протоколі засідання комісії потрібно сказати номер страхового свідоцтва, звідки воно береться? 3. Чи потрібно при розрахунку лікарнянихвід natha_lia - Бухгалтерська практика
У працівника, якого звільняють в день звільнення закінчився термін дії зарплатної картки. Відповідно зарплату і компенсацію будуть видавати з каси підприємства. Підкажіть, якщо на виплату зарплати директор зняв кошти з банківського рахунку підприємства, в ПКО (де прийнято від______) нікого не вказувати і в додатках вказути номер чека на зняття готівки з банку? і за ВКО: 1) потрібно виплавід natha_lia - Бухгалтерська практика
журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів можна обирати будь-який з порядку №148? і вказати його в порядку оприбуткування готівки в касу підприємства?від natha_lia - Бухгалтерська практика
дуже дякуювід natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, щорічна основна відпустка була видана за період 16.06.2016-15.06.2017 на 14 кал. днів в 2017 році. в наказі на відпустку де вказується робочий період потрібно було писати робочий рік 16.06.2016-15.06.2017 чи 16.06.2016-15.01.2017? і якщо наступну відпустку видали на 16 кал. днів, то робочий період має бути 16.06.2016-15.06.2018 чи 16.01.2017- 15.09.2017 відпустка на робочий рівід natha_lia - Бухгалтерська практика
підкажіть по заповненню 6 таблиці звіту ЄСВ, працівник в лікарні з 31,07,2018 р., зарплату за липень виплатила за 21 робочий день, замість 22. тепер в звіті по ЄСВ за липень в 6 таблиці показує ст. 15 - 31 календарний день ст. 17 - зарплата за 21 робочий день. чи потрібно ще показувати в ст. 14 - 1 день, який працівник не вийшов на роботу та за який не отримав зарплату?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Директор знів кошти на виплату зарплати звільненому сьогодні працівнику через касу приватбанку. Видали чек з сумою з копійками і в кінці написали що копійки зараховані на поповнення мобільного телефону. Фактично по тому чеку в касу має поступати рівна сума, і відповідно в касі немає копійок для повної виплати зарплати. потрібно дознімати сьогодні ще гривні чи так лишати і оприбутковувати в кавід natha_lia - Бухгалтерська практика
і я би послухала про надходження. На списання роблю авансові звіти.від natha_lia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua