В отчете за 08.2012 указала лишнюю зарплату и соответственно лишнее начисление ЕСВ. Делаю корректировку за март 2016 в таблице 6 с типом нарахувань 3, и суммы зп и есв с минусом(также поставила кроме удержаний еще начисление есв с минусом). Еще добавила месяц,год, код категории ЗО. Но "разом за аркушем документів" сумма становится с плюсом и по зп и по есв. Это верно? Далее оно перевід safiraaa - Звітність
Добрый день. Начислила лишнюю сумму работнику за отпуск в июне 2014, и сдала отчет за июнь. Должна быть сумма 3173,57грн, а я начислила 3873,04грн Сейчас мне надо уменьшить свои обязательства на 699,47грн (3873,04 - 3173,57). Я сейчас сдаю отчет за июль 2014. Как обычно вношу всех работников с зп за июль. И в конце ставлю моего работника с "типом нарахувань" не 10 как раньшевід safiraaa - Звітність
Подскажите, пожалуйста, зачем и когда необходимо сдавать ГТДшки в налоговую? спасибо.(тоже первый раз оформляю импорт)від safiraaa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua