Вітаю, бачила інформацію про те, що на час військового стану відмінили терміни в 365 днів на включення до под.кредиту ПН. Нам постачальник виписав накладну 20.02.2022 і не зареєстрував її, тому що перейшов на 2%. З 01.03.2023 він повертається на загальну систему і реєструє цю накладну вже березнем 2023. Строк в 365 днів минув, але включити цю накдадну до ПК я, все одно, маю право??від OdunBuh - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка так, на 94 Дякую!від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Доброго дня. До 24.02 отримали передоплату за товар від покупця-платника ПДВ. З 01.04 покупець перейшов на 2%. 20.09 повертаємо аванс вже як неплатнику ПДВ. РК на повернення виписувати неможна. На кт 6432 зависло мінусова сума. Підкажіть, будь ласка, що з нею робити? На 94 списувати? Чи можна цю суму включати у витрати з податку на прибуток?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
У мене така ж ситуація. Кошти повернули клієнту. Тепер сума ПДВ зависла на кт 6432 і не можу знайти на просторах, що з тим робити. Списати на 94 чи як? Зобов‘язання з ПДВ зменшити не можемо, а чи має ця сума в частині ПДВ якийсь вплив на витрати з податку на прибуток?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Прошу поради: 14.04 виписано рахунок на товар 1; товар 2; 14.04 відвантажено товар 1; 14.04 оплачено за товар 1; Виписано і зареєстровано ПН на товар 1. 25.07 покупець повертає товар 1 25.07 відвантажуємо товар 2 25.07 доплата за товар 2 На просторах інтернету знайшла 2 варіанти коригування:: 1) 25.07 РК на зменшення ПЗ по товару 1; 25.07 ПН на відвантаження товару 2 2) 25.від OdunBuh - Бухгалтерська практика
А мені от цікаво. Деку за лютий подали. ПК по первинці не відображали, лише фактично зареєстровані. Частина постачальників перейшла на 2% і для них з реєстрацією все зрозуміло. Але як бути з моїм правом в 365 днів? Якщо воєнний стан буде тривати у лютому 2023 і постачальники до того часу не повернуться на загальну - 365 днів минають і я втрачаю право на кредит? Чи зможу я, скажімо, в січні 2023 пвід OdunBuh - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити ТТН. Замовник ТОВ "Сонечко" Вантажовідправник ТОВ "Сонечко" Вантажоотримувач ТОВ "Вишенька" Товар везе працівник ТОВ "Сонечко" на власному авто. Кого, в такому випадку, вказувати перевізником: ТОВ "Сонечко" чи ПІП працівника? У Вас має бути або договір на надання пвід OdunBuh - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити ТТН. Замовник ТОВ "Сонечко" Вантажовідправник ТОВ "Сонечко" Вантажоотримувач ТОВ "Вишенька" Товар везе працівник ТОВ "Сонечко" на власному авто. Кого, в такому випадку, вказувати перевізником: ТОВ "Сонечко" чи ПІП працівника? У Вас має бути або договір на надання послувід OdunBuh - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити ТТН. Замовник ТОВ "Сонечко" Вантажовідправник ТОВ "Сонечко" Вантажоотримувач ТОВ "Вишенька" Товар везе працівник ТОВ "Сонечко" на власному авто. Кого, в такому випадку, вказувати перевізником: ТОВ "Сонечко" чи ПІП працівника?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Щось я заплуталась. ПН на неплатників ще не реєструвала. Якщо спершу уточнюючий, а потім реєстрація - то як, все ж таки, правильно: 1) вказати в табл 1 тільки ті накладні, що виправляються з правильними реквізитами чи 2) як написала Іра - невірні ПН з мінусом і вписуємо вірні?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка аа, мабуть зрозуміла- ПН на призупинених не реєструються? так? тоді якщо Ви зареєструєте на неплатників всі свої ПН до подачі уточнюючого, Вам треба буде вилучити ті ПН з додатка 1 які з ІПН- то мабуть уточнювати дод 1 на вилучення Так, не реєструютьсявід OdunBuh - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка а раніше ж нібито в дод 5 при невірному вказанні ІПН робили + та - вилучали і додавали, мабуть і зараз так же. По логіці- Ви подаєте нульовий дод 1- в уточнюючій Ви ж не заповнювали графу по різниці. Значить і сам додаток повинен вийти в нуль А взагалі, я б не подавала уточнюючий, це ж ні на що не вплине- не на Ваш ліміт, не на Ваші ПЗ и тім паче не на ПК покупця А СЕА пропуститвід OdunBuh - Бухгалтерська практика
А якщо деки за лютий-квітень подані, без включення кредиту, я можу тепер цей кредит включити у червневу по місяцю реєстрації чи потрібно корегувати?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Шановні бухгалтери, прошу допомоги, бо вже заплуталась. Ми - юридична особа. Продаємо товар через інтернет магазин. Є умова оплати післяплата під час отримання замовлення на відділенні нової пошти. Хочемо, щоб ці кошти НП зараховувала нам на поточний рахунок, але ніяк не можемо вияснити у них що для цього потрібно. Спочатку говорили, що потрібно заключити з НП договір і з юриками вони працюютьвід OdunBuh - Бухгалтерська практика
Дякуювід OdunBuh - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Подали за квітень 2022 деку по ПДВ з заповненою таблицею 1.1. Зараз раєструю ПН і виявляється, що частина наших клієнів перейшла на 2%. Я так розумію, тепер потрібно відкоркгувати таблицю 1.1 для зміни ІПН клієнтів на неплатників. Чи правильно розумію, що необхідно подати уточнюючий в якому: 1) ст. 5 і 6 будуть однакові 2) в додатку 1 таблиці 1.1 вказую тільки ті накладні, що виправід OdunBuh - Бухгалтерська практика
Вітаю. Хтось подавав декларацію по прибутку за 1 кв 2022? Подаєте за старою формою чи чекаєте на нову?від OdunBuh - Звітність
Вітаю. Буду вдячна за консультацію з наступного питання: Юридична особа на загальній системі планує відкрити інтернет магазин. Передбачається можливість оплати: за IBAN, онлайн на сторінці магазину, накладений платіж через Нову пошту. Чи правильно я розумію: 1. для оплат онлайн потрібен РРО/ПРРО 2. для оплат через IBAN та НП РРО не потрібен 3. комісія еквайру включається в дохід юр.особи чивід OdunBuh - Бухгалтерська практика
Панове бухгалтери, хто користується 1С чи BAS. На що плануєте змінювати ПЗ і чи плануєте?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
А за якою формою взагалі ПН відправляти? з 01.03 діє реєстрація за новою формою, а фактично ні в медок ні в електронному кабінеті нової форми не бачу.від OdunBuh - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ви думаєте вони звіряють?! Якшо так, то "помиліцця" в підприємництві тож Хм, з такої сторони я рішення не розглядала))від OdunBuh - Звітність
QuoteШустрик Я б незаморачувалась мені ще 2-підприємництво подавати. Там будуть розбіжності по кількості осіб з фінзвітом.від OdunBuh - Звітність
В мене у кабінеті також відсутня квитанція, хоча в медок прийшлавід OdunBuh - Звітність
Доброго дня, прошу поради. У річному фінзвіті за 2021 було не вірно вказано середньооблікову чисельність працівників. Чи варто виправляти такий звіт? Якщо виправляти - просто подати повторно з правильним значенням, чи так можуть задвоїтися показники? На показники декларації помилка ніяк не впливає, значить "нова звітна" не потрібна?від OdunBuh - Звітність
Quotee_martini Зайдите в карточку предприятие и внесите орг.прав.форму Допомогло, дякуювід OdunBuh - Звітність
Quotenikon Чи подавав хтось фінзвіт мікропідприємства 1-мс, 2мс за 2021 через Медок? Мені не дає програма проставити КОПФГ. Не розумію це у мене проблема з ПЗ чи у всіх таке.... И мне не давала программа ! Долго мучилась. Потом полностью закрыла Медок, перезагрузила ноут и опять открыла Медок. После этих танцев с бубном прога дала проставить нужный КОПФГ и даже дала сохранить !))) И впослвід OdunBuh - Звітність
Чи подавав хтось фінзвіт мікропідприємства 1-мс, 2мс за 2021 через Медок? Мені не дає програма проставити КОПФГ. Не розумію це у мене проблема з ПЗ чи у всіх таке....від OdunBuh - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua