Сбросьте и мне пожалуйста ryt66 на почту oksana@boom.net.uaвід Masy - Бухгалтерська практика
А если деньги переносим с одного счета на другой, то выписываем корректировку и регистрируем НН по другому счету, правильно?від Masy - Бухгалтерська практика
Доброе утро! У меня похожая ситуация, простити начала сомневаться, хочу посоветываться. Поставщик отгрузил товар 31.05, оплата была тоже 31.05 (для меня оплата первое событие). 19.06 был возврат товара и поставщик выписал РК я ее зарегистрировала. Деньги он до сих пор не вернул. Я думала , что поставщик перебросить эту оплату на др. счет и зарегистр. НН, но он это не сделал. Поставщик же должен мвід Masy - Бухгалтерська практика
Может кто-то выскажет свое мнение по этому поводу, не знаю как сделать.від Masy - Бухгалтерська практика
Открыли новое предприятие ТОВ 13.12.17. Деятельности не было, ЗП не начислялась. расч. счет открыли 18.01.18, НДС дали 01.02.18. Пока только планируем работать. Недавно принесли документы по фирме, а там юрист подала повідомлення про прийняття працівника на роботу (директора) 13.12.17 (категорія особи-найманий працівник з труд. книжкою), но отметка налоговой 18.12.17, сказала, что уже год как подвід Masy - Бухгалтерська практика
Спасибо, Blick, что ответили, укрепили меня в правильности. Ошибки не исправляла уже давно.від Masy - Бухгалтерська практика
Лист ДФС від 27.12.2016 № 28193/6/99-95-42-03-15Розділ: Консультації Для Юридичних Осіб Державна фіскальна служба України розглянула лист … відображення в податковій декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ) та додатках до неї виправлення помилки, допущеної при складанні податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі – ІПН) контрагента, і повідомляє таке. Відповідновід Masy - Бухгалтерська практика
Прочитала в журнале от декабря 2017 г. Помилки, які не вплинули на показники декларації. Наприклад, неправильно зазначено ІПН контрагента або умовний ІПН, період складання ПН. Для виправлення таких помилок подається нульовий УР (у ньому значення граф 4 і 5 будуть однаковими, а графа 6 не заповнюється) та уточнюючий додаток 5, який заповнюється таким чином (ЗІР, категорія 101.24): рядок із непвід Masy - Бухгалтерська практика
Спасибо за помощь! А как же быть с НН правильной зарегистрированной с опозданием, я ее в додатке 5 (эту сумму не показываю и новый ИНН)?від Masy - Бухгалтерська практика
Добрый день! У меня такая же ситуация, тоже пытаюсь разобраться. Подскажите, как Вы сделали? 1. РК январем, Покупатель "неправильный" регистрирует. 2. НН декабрем, я регистрирую. 3. Потом подаю уточненку за декабрь 17, в додатке 5 снимаю с "-" неправильный ИНН и сумму. 4. Добавляю правильный ИНН и сумму. 5. РК январский не учитываю не в уточненке к декабрю, ни к январсквід Masy - Бухгалтерська практика
Если у кого-то есть возможность бросить статью из Бухгалтер 911 по перерасчету бросьте пожалуйста на почту oksana@boom.net.uaвід Masy - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, в каких случаях надо подавать додаток 7, если есть распределение НК и заполняем строку 4.1 и какие таблицы надо заполнять, например в этом месяце, если коэффициент был расчитан при сдече декларации за декабрь 2015?від Masy - Бухгалтерська практика
Скажите Вы НДС льготу показываете, с каким кодом 14010100 или 14060100?від Masy - Бухгалтерська практика
Кто с каким кодом НДС подает за 1 полугодие 2016 14060100 или 14010100?від Masy - Звітність
Кто заставляет?від Masy - Бухгалтерська практика
Спасибо за ваше внимание, и информацию и ссылку лично спасибо Ляля - Оля.від Masy - Бухгалтерська практика
Добрый день! Недавно планово сделали новые ключи, отправили в налоговую договор, вчера пришла квит. №2 ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. А поздно вечером с налоговой на електронную почту пришло письмо Повідомлення про необхідність укладення додаткової угоди до договору про визнання електронних документів. З метою вдосконалення організації інформаційного обміну під час подання платниками податків податвід Masy - Бухгалтерська практика
Разобралась , вопрос отпал.від Masy - Бухгалтерська практика
Собралась зарегистрировать НН, импортировала в СОТУ, смотрю сейчас в программе в Разделе А, строке Х дані щодо зворотної (заставної) тари проставляеться 0.00. Это правильно?від Masy - Бухгалтерська практика
И мне если можно. oksana@boom.net.uaвід Masy - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! Помогите прояснить момент. Поставщик не вовремя зарегистрировал 3 НН (Все НН от 31.12.15, зарег. 21.01.16) Включила их в январскую деку через Додаток 5, указала просто период 12.2015. Сейчас мучаюсь по Додатку 8. М.Б. эти НН надо было включать через додаток 8. Там в названии указано або порушення продавцем/покупцем гранічних термінів реєстрації в ЄРПН. Подкажите пожалуйста, кто знаевід Masy - Звітність
Насчет строки 16.4, м.б. сделать по анологии со стр. 8.4.2 там заполняется только строка Б, А не заполняеться. Сама думаю, как сделать правильно.від Masy - Бухгалтерська практика
Может кто-то подскажет в янв., февр. и марте 15 г. распределяла Нк по аренде, интернету, но у меня были только оподаткованные операции. Могу ли я их учеть т.е. снять эти суммы, на которые уменьшала НК в перерасчете, додат. 7 табл.2?від Masy - Бухгалтерська практика
Если мне поставщик не зарегистрирует сегодня НН по аренде за 31.12.15 (проблемы с ключами), у меня распределение налогового кредита и перерасчет НК. То мне по этой НН нужно будет делать перерасчет в январе, выписать на себя НН (каким числом? датой регистрации?) на обязательства и скорректировать ее? И другой вариант, если он мне зарегистрирует НН поздно в 23.30 15.01.16, я ее не увижу. и не смогвід Masy - Бухгалтерська практика
Если мне поставщик не зарегистрирует сегодня НН по аренде за 31.12.15 (проблемы с ключами), у меня распределение налогового кредита и перерасчет НК. То мне по этой НН нужно будет делать перерасчет в январе, выписать на себя НН (каким числом? датой регистрации?) на обязательства и скорректировать ее? И другой вариант, если он мне зарегистрирует НН поздно в 23.30 15.01.16, я ее не увижу. и не смогвід Masy - Бухгалтерська практика
Спасибо за помощь. oksana@boom.net.uaвід Masy - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Хотела узнать кто как делает этот годовой перерасчет. Рассчитываем новый коэффициент по итогам 2015 года, с этим вроде более менее понятно. А как кто отражает результаты перерасчета: налоговые до 01.07.15 в стр. 16.4, а после 01.07.15 выписываете корректировки к каждой "самосводной НН" по начисленных обязательствам, начиная с июля по декабрь 15 г. и потом отразвід Masy - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua