Помогите разобраться повысили в декабре 2013 г. оклад 1300 грн. В марте 3014 г. перевели на 0,5 ставки на неполный рабочий день получился оклад 650 грн. Программа 1 С посчитала индексацию 650 грн*3% коэф.индексации =19,50 грн. Правильно считать индексацию 19,50 грн или 36,54\2=18,27 грнвід vikcil - Бухгалтерська практика
Всем большое спасибо за помощьвід vikcil - Бухгалтерська практика
Вроде разобралась с компенсацией за неиспользованный отпуск при увольнении. Работник принят 01.05.09. Компенсацию за неиспользованный отпуск рассчитываем так: За период 01.05.09 по 30.04.2010 исправила приказ использовал отпуск За период 01.05.10-30.04.2011 -24 кал.дня За период 01.05.11-30.04.12-24 кал.дня За период 01.05.12 по 30.04.2013 -24 кал.дня За период 01.05.13-30.04.2014 -24від vikcil - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Нужно было в прошлом году отправлять в отпуск за период с 01.05.09 по 30.04.2010. Период, за который предоставляется отпуск и период для расчета отпускных - это почти всегда разные периоды. Тогда мне проще переделать приказ на отпуск сотруднику использовать период отпуска 01.05.09-30.04.10 на 24 кал.дня а расчетный период 01.07.12 по 30.06.13від vikcil - Бухгалтерська практика
увольняется 30 маявід vikcil - Бухгалтерська практика
Добрый день! Кто может подсказать сотрудник увольняется хочу рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск. Принят на работу был 01.05.2009. Первый раз в прошлом году отправили в ежегодный отпуск 24 кал.дня.За период 01.07.12 по 30.06.13. Запуталась с количеством дней неиспользованных отпусков. Получается так я думаю: За период 01.05.09 по 30.04.2010 -24 кал.дня За период 01.05.1від vikcil - Бухгалтерська практика
Добрый день ! Подскажите пожалуйста по поводу новостворених робочіх місць . В январе создали новые рабочие места с новыми должностями, утвердили новое штатное расписание в отчете за январь указали новые созданные места. ПФ спустя какое то время попросил дать пояснения по ново созданным местам. Мы дали пояснительную записку, приложили копии приказов о принятии сотрудников, приказ о внесениивід vikcil - Звітність
Quotednat Тогда автору в начислении отпускных нужно проверить все ТРИ позиции. У нее, насколько я поняла, период и базовый период разные, иначе не проводилось начисление. Может там была причина не в периодах а в месяце начисления? Вы правы период и базовый период разные указаны потому что у меня не правильно формировались проводки в июне. Есть идея когда я производила выплату ЗП за июнь и отпвід vikcil - Бухгалтерська практика
Quotednat Quotevikcil Quotednat А какой базовый период в начислении отпускных? Д.б. июнь Да в июне отпускные период указала 01 по 24.07 а базовый период 01.06-30.06.2013 и тогда проводки сформировались. Хорошо, теперь ведомость на выплату отпускных формировали? Какой датой? Начисление з/п за июль какой датой? Ведомость на выплату з/п за июль какой датой? Посмотрите в том числе и время.від vikcil - Бухгалтерська практика
Quotednat А какой базовый период в начислении отпускных? Д.б. июнь Да в июне отпускные период указала 01 по 24.07 а базовый период 01.06-30.06.2013 и тогда проводки сформировались.від vikcil - Бухгалтерська практика
У меня есть только выплата с погашением долгов попробовала ничего за июль пусто Но туда добавляет июнь как раз сумму отпускных которые я начисляла в июне за июль и уже давно выплатилавід vikcil - Бухгалтерська практика
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362) "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2. Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.8.1) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_BUH.htm) Copyright © ООО "1C", 2005-2011 (http://www.1c.ru)від vikcil - Бухгалтерська практика
период и базовый период в начисление ЗП стоит 25 по 31 июлявід vikcil - Бухгалтерська практика
Сальдо 661 сч. правильное. Сумма к выплате, но при формирование зарплата к выплате сумма меньше и человек которому были начислены отпускные в июне за июль в графе зарплата к выплате вообще пустоевід vikcil - Бухгалтерська практика
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой Были начислены в июне отпускные за июль. Теперь начисляю остаток ЗП за июль за 5 дней в 1 С 8.2 Когда провожу выплата ЗП у этого сотрудника нет суммы к выплате В проводках начисления есть и удержания.від vikcil - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за ответы Действительно исправила в начислении период указала июль а базовый период июнь. Проводки наконец-то правильно сформировались.від vikcil - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 вы проводки посмотрите какие формируются и на какие суммы в проводках июня нет суммы отпуска за июль не понимаю почему таквід vikcil - Бухгалтерська практика
Делаю начисление зарплаты за июнь У сотрудника есть отпуск с 01.07 по 24.07 В документе «начисление ЗП» по этому сотруднику делаю две строчки: 1 строка - начисление ЗП за июнь (в графе «период» указываю 01.06.13-30.06.13, в графе «базовый период» тоже указываю 01.06.13-30.06.13, в графе «отработано» указываю фактически отработанное рабочее время 18 дней 144 чаа, в графе «норма за месяц» указывід vikcil - Бухгалтерська практика
Начисляю ЗП за июль и столкнулась с такой ситуацией. Работник в отпуске с 01.07 по 24.07. начисления делала в ведомости начисления ЗП за июнь отдельной строкой, сумма 600 грн. Выплатила в июне за 3 дня до начала отпуска. В начале июля выплатила сотрудникам ЗП за июнь и у меня получилось по сч.661 красным сумма отпускных июля -600 грн. Начисляю ЗП за июль работнику за 5 рабочих дней послевід vikcil - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста в каком периоде формировать отчет по единому налогу в программе ОПЗ: за 2 полугодие или 2 кварталвід vikcil - Звітність
QuoteByhTa Доброго дня! Пытаюсь заполнить этот новый бланк и не врублюсь: если перехода из группы в группу не было, то заполняю только свой соответствующий раздел? А 4-й раздел "У разі переходу" оставляю пустым? Роюсь, ищу инструкцию - пока безрезультатно. Может кто ссылку даст? Заранее благодарна. У меня программа Арт звит из раздела II рядка 1 сумму автоматически ставит в IV развід vikcil - Звітність
спасибо большое. Разобралась теперь пойду делать отчетвід vikcil - Звітність
Подскажите пожалуйста если отпускные за июль с 01.07 по 24.07 выплачены за 26 июня нужно ли их показывать в отчете по ЕСВ за июнь?від vikcil - Звітність
Неужели не кто не сталкивался спецодеждой в 1 дФвід vikcil - Бухгалтерська практика
Мы обязаны выдавать рабочим спецодежду в пользование. НДФЛ не начисляетсявід vikcil - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно заполнить 1 ДФ выдачу спецодежды. Например, Иванову выдали спецодежду ( костюм стоимостью 310 грн. берет 85 грн.) на сумму 395 грн. в гр. 2 - ИНН сотрудника в гр.3 - стоимость спецодежды=395,00 в гр. 3а-стоимость спецодежды=395,00 в гр.5 -код 136від vikcil - Бухгалтерська практика
Да в том то и дело, что не какой бухг.справки нетвід vikcil - Бухгалтерська практика
хочу присоединится к теме возвратной помощи у меня предыдущий бухгалтер списывал возвратную фин помощь проводкой Дт 685 Кт 44 это правельно???від vikcil - Бухгалтерська практика
отменила отчет производства за смену теперь Дт 903 -10000 грн открыла карточку счета закрытие месяца опять корректировка выпуска продукции Дт 903 Кт 231 -5000від vikcil - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua