звіт 1 КБ подають всі будівельні підприємства, незалежно від того, є цей звіт у переліку форм, на сайті держстатистики, чи його не має?від masik-vi - Звітність
Буду дуже вдячна за оновлення 1С:Підприємство 7.7 Типова конфігурація «Бухгалтерский облік для України», Реліз 7.70.325 від 14.06.2017. Пошта ssmmm@i.ua.від masik-vi - 1С daily
Виконуємо наступні роботи-стяжка, електрика,сантехніка,штукатурка,фарбування. Все закриваємо одним актом. Заплуталась з кодом ДКПП. думала 43.29 Роботи будівельно-монтажні, але не впевнена, що правильний..Підкажіть, хто знає!від masik-vi - Бухгалтерська практика
Quoteup_s Quoteup_s Девочки, откуда инфо о подаче Отчета по льготам при минусовой деке за 2015 год? Причем убытки к льготам? Отправьте меня к нормативке, плиз! Письма налоговиков с соответствующими выводами нашла, но как по мне, их выводы - на пустом месте. Интересует нормативка, где указано, что пользоваться убытком - это льгота. Довідник N 81/2 інших податкових пільг станом на 31.12.2016від masik-vi - Звітність
если 2015 -убыток, 2016- тоже убыток, то льготы подавать не надо, ведь вы ею не пользуетесь если 2015 -убыток, 2016- прибыль ---тогда надо Декл.за 2015 р р.04 = - 96901 Декл.за 2016 р р.02 = +25200 р.03РІ (відповідно р.3.2.4 дод.РІ) = -96901 р.04 = -71701 (96901-25200) додаток ПЗ до Декл. з под.на приб. я не подаю разом з Декл.та 1-м, 2-м я ще подаю "Звіт про суми подавід masik-vi - Звітність
але змінюється лише або кількість, або вартість! а мені потрібно змінити і кількість, і вартість!від masik-vi - Бухгалтерська практика
дякую! і , справді, в моєму випадку РК будуть нульовими так, як коригування кількісних тa вартісних показників у підсумкy не змінює суму компенсації. Прочитала різні статті, але всеодно нічого не розумію! Складаю РК до ПН №2 на суму 40 000 грн, у гр 7 вказую +0,1, тобто це різниця к-сті (40 000/65 000=0,6-0,5). Гр. 8 заповняється автоматично і проставляє старі дані, тобто 66 666,67 і донараховуєвід masik-vi - Бухгалтерська практика
таке питання. є договірна ціна на виконання робіт (роб+матер), підписана нами і замовником на суму 80 000,00 грн. Замовник перерах. аванси 20 000,00 грн і 40 000,00 грн . Акт викон робіт закриваємо на суму 65 000,00. Мене цікавить 6, 7 графа ПН. 1) ПН на суму 20 000,00 грн: гр.6=0,3; гр. 7=66 666,67 2) ПН на суму 40 000,00 грн: гр.6=0,5; гр.7=66 666,67 3) ПН на суму 5 000,00 грн: гр. 6=0,1;від masik-vi - Бухгалтерська практика
Quotelbvfgfctxybr Добры день! Подскажите пожалуйста, в таком вопросе. Приостановлена деятельность предпр-я, последний оставшийся работник Директор- увольняется и он же единственный Учредитель возлагает на себя функции керівника, для подписи отчетов и пр. Есть Протокол общих сборов участников(хоть он и ед. учредитель, все равно составляем Протокол), где решение его уволить 31,03,16 и надати поввід masik-vi - Юридичний
QuoteLesya2013 Юр лицо ( ТОВ ) с нового года не работает. Директор и учредитель в одно лице. Учредитель временно выполняет обязанности директора без оплаты ( внесли изменение в единый реестр) . Вопрос - нужно подавать письмо в налоговоую об отсутствии хоз. деятельности ? И отчет по ЕСВ сдавать без табл. 6 ? як ви це оформляли?від masik-vi - Бухгалтерська практика
QuoteOxi masik-vi , та уже мабуть тю-тю Ваша переплата а сумма большая? если сумма стоящая - я б попробовала уточненками дотянуть ее до января (или уже февраля) а чому тю-тю, якщо ця сума входить до загальної суми податку, на яку платник под.має право зареєструвати ПН...(підсумковий рядок витягу). Чи я щось не правильно розумію?від masik-vi - Бухгалтерська практика
а якщо я прогавила суму помилково та/або надмірно сплачених грош.зобов...(р.9 витягу) і не зазначила цю суму у р.20.2 Деки за липень і , відповідно, ця сума не попала у р. 24 всіх наступних Декларації (дека у мене від'ємна, мінус тягнеться з 14 року). Щоб показати цю суму у додатку 2 січневої Деки мені потрібно подати уточнюючі, починаючи з липневої декларації. правильно?від masik-vi - Бухгалтерська практика
Будь ласочка, хто може, поділіться оновленням - реліз+звітність. ssmmm@i.ua Наперед велике ДЯКУЮ!від masik-vi - 1С daily
допоможіть, будь ласка! У нас майже рік не здійснюється діяльності. На фірмі працевлаштовані я-тобто бух і директор. ЗП нараховується, але не виплачується також майже рік. Податки платимо за рахунок внесення ПФД. Вже не має сил, терпіння і саме головне грошей для внесення ПФД. Хочу звільнити себе, а директору просто не нараховувати ЗП. Знаю, що це є порушенням, але іншого виходу на даний час не мвід masik-vi - Бухгалтерська практика
Quotetermv Quotemasik-vi підкажіть, будь ласка ,якщо я не застосовую коефіцієнт, то на першому аркуші звіту у стр. 19 "середня ЗП за 2014 р" та 20 "середньоміс кількість застрах осіб за 2014 р" я нічого не заповняю? Да. Эти графы заполняют только при использовании коэфициента. Об этом написано в Порядке формування отчета. дякую!від masik-vi - Звітність
підкажіть, будь ласка ,якщо я не застосовую коефіцієнт, то на першому аркуші звіту у стр. 19 "середня ЗП за 2014 р" та 20 "середньоміс кількість застрах осіб за 2014 р" я нічого не заповняю?від masik-vi - Звітність
QuoteAnchytka Вышлите мне пожалуйста, на Anchytka@gmail.com так уже ж))від masik-vi - Бухгалтерська практика
а можна і мені, будь ласочка ssmmm@i.uaвід masik-vi - Бухгалтерська практика
тобто потрібно весь Статут із змінами набрати (так як в електр. вигляді його не має), роздрукувати і знову завірити у нотаріуса?від masik-vi - Юридичний
у мене наступна ситуація-при реєстрації тов неправильно вказали поштовий індекс юридичної адреси. Також змінилась прописка директора, він же і засновник. Зараз із славнозвісною формою 4 хочу внести ці зміни. Я так розумію, що їх я внесу, подавши додаток 3. Також мені необхідно скласти Протокол Зборів Учасників про внесення змін до Статуту. А тут хотіла уточнити-я складаю Протокол, в якому вказувід masik-vi - Юридичний
друзі по нещастю, допоможіть, будь ласочка!!! у січневій Деці не показала ПК однієї ПН(188грн-сума без ПДВ, 38грн-сума ПДВ), так як постачальник тільки на днях її прислав Дека за січень: р.19=437 р.20.2=437 р.21=3455 р.21.1=474 р.21.2=2981 р.22=3455 р.24=3455 мінус у Деці тягнеться ще з 5 міс 14р заповняю УР-з 2 розділом все зрозуміло. Переходжу до 3 і не зовсім все розумію... р.19.від masik-vi - Бухгалтерська практика
Quotemasik-vi Дека за січень від'ємна: р.20,2 - 437 р. 24 - 3455 мінус тягнеться ще з 5 міс 14р. Дека за лютий від'ємна: р.19 - 475 р.19=р.22=р.22.1=р.24= 475 Табл.1Дод.2: гр.2 - 437 - період січень 15р гр.3 - 3455 -розписую по місяцях, розпочинаючи з 12/14 і до 05/14 гр. 6=гр. 14=3892 (437+3455)=р.26 і р.31 розділу 4 Декларації також цю суму (3892) прописую у дод 2 певід masik-vi - Бухгалтерська практика
QuoteKtm0801 В 1С відключити автоматичний розрахунок і стр.24 стане активною получилось, дякую!!!від masik-vi - Бухгалтерська практика
Дека за січень від'ємна: р.20,2 - 437 р. 24 - 3455 мінус тягнеться ще з 5 міс 14р. Дека за лютий від'ємна: р.19 - 475 р.19=р.22=р.22.1=475 , р.24 також має=475?? в 1с ця строка не активна! Табл.1Дод.2: гр.2 - 437 - період січень 15р гр.3 - 3455 -розписую по місяцях, розпочинаючи з 12/14 і до 05/14 гр. 6=гр. 14=3892 (437+3455)=р.26 і р.31 розділу 4 Декларації також цю свід masik-vi - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua