Спасибо огромное!від Igor07042015 - 1С daily
Как установить, чтоб программа 1С 8.2 рассчитывала амортизацию нематериальных активов. Сдалал поступление НМА в 1С 8.2, потом провел документ принятие к учету, установил вид амортизации, галочку начислять амортизацию, строк, но все равно не расчитывает. Подскажите, что мне нужно дальше сделать????від Igor07042015 - 1С daily
Підкажіть будь-ласка, як офорлювати знижки в оптовій торгівлі?від Igor07042015 - Звітність
Помогите... как установить, чтоб программа 1С 8.2 рассчитывала амортизацию нематериальных активов. Сдалал поступление НМА в 1С 8.2, потом провел документ принятие к учету, установил вид амортизации, галочку начислять амортизацию, строк, но все равно не расчитывает. Подскажите, что мне нужно дальше сделать????від Igor07042015 - 1С daily
Помогите... как установить, чтоб программа 1С 8.2 рассчитывала амортизацию нематериальных активов. Сдалал поступление НМА в 1С 8.2, потом провел документ принятие к учету, установил вид амортизации, галочку начислять амортизацию, строк, но все равно не расчитывает. Подскажите, что мне нужно дальше сделать????від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 установить, чтоб автоматически рассчитывалась амортизация нематериальных активов?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться как поступить в такой ситуации: В мае месяце была выписана налоговая накладная на 2000,00 грн. и зарегистрированная в ЕРНН во время. В июне к этой налоговой выписан РК на 2000,00 грн. (он должен был сторнировать эту налоговую). Потом выписан ещё один РК на -2000,00 грн., который сторнировал налоговую. РК на 2000,00 грн болтается в ЕРНН. Как его убрать, чтоб он там не висвід Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Уже составлен еще один РК, которым налоговую анулировали. Теперь нужно как-то исправить ошибку с завышением суммы через РК. Нельзя РК составлять к РК и РК на общую сумму РК+НН. Подскажите, как дальше быть? На горячей линии сказали, пока нет разъяснений как исправить ошибочно зарегистрированную РКвід Igor07042015 - Звітність
Подскажите, как исправить ошибку: без оснований к налоговой составлен расчет корректировки, который увеличивает налоговую в два раза и зарегистрирован в ЕРНН. Подскажите, как теперь исправить данную ошибку?від Igor07042015 - Звітність
У меня налоговая выписана в мае на 5000,00 грн (в т.ч. НДС - 833,33 грн). Потом я сделал РК с знаком "+" к этой налоговой, а нужно было наоборот её анулировать. Делаю правильный РК с знаком "-" на 5000,00 грн., этим налоговую анулирую, но остается РК на 5000,00 зарегистрированные в ЕРНН. Теперь составить еще один РК к этой налоговой с знаком "-" на 5000,00 грн.?від Igor07042015 - Звітність
К одной налоговой чтоб было 2 расчета корректировки?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите разобраться в данной ситуации: был выписан расчет корректировки к налоговой накладной на сумму увеличения (должен был быть выписан на сумму уменьшения). Повторно выписано и зарегистрирована новый правильный расчет корректировки. Как исправить ошибку, убрать не правильно зарегистрированный расчет корректировки?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Спасибо все огромное! Будем что-то решатьвід Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите разобраться в данной ситуации: был выписан расчет корректировки к налоговой накладной на сумму увеличения (должен был быть выписан на сумму уменьшения). Повторно выписано и зарегистрирована новый правильный расчет корректировки. Как исправить ошибку, убрать не правильно зарегистрированный расчет корректировки?від Igor07042015 - Звітність
Помогите выйти с данной ситуации: мы поставщики отгружаем товар новой почтой, новая почта отказывается в ТТН ставить печати и подписи как перевозчик. Как быть в данной ситуации?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас меняется цена на товар в сторону уменьшения. Для покупателей мы делаем информационное письмо о изменении цены на товар. Каким ещё бумажками это оформляется? Какие наши дальнейшие действия? Спасибо)від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Помогите, можно ли в командировочные расходы включить затраты на камеры хранения?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
В инструкции по сдаче отчета написано, что в гр. 25 проставляется "1" в течении 2 лет по работникам, которых приняли на новое место работывід Igor07042015 - Звітність
Подскажите пожалуйста, в табл. 6 гр. ознака нового робочого місця - на протяжении двух лет работы сотрудника ставить 1?від Igor07042015 - Звітність
Доброго дня! Якщо співробітника прийнято на роботу в листопаді 2014 р., у звіті з ЄСВ в табл. 6, гр. ознака нового робочого місця - ставити 1 до листопада 2016 року?від Igor07042015 - Звітність
Доброго дня! Якщо співробітника прийнято на роботу в листопаді 2014 р., у звіті з ЄСВ в табл. 6, гр. ознака нового робочого місця - ставити 1 до листопада 2016 року?від Igor07042015 - Звітність
Допоможіть, будь ласка... Якщо сроки виплати з/п до 7 числа кожного місяця, а виплачено 9. Як це показувати в звіті ЄСВ? Буду дуже вдячнийвід Igor07042015 - Звітність
Добрый день! Скиньте, пожалуйста, образец договора возвратной безпроцентной фин помощи от учредителя на электронку: Analtevs@meta.ua, Заранее благодарна!від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка по такій ситуації: підприємство, в минулому році отримало збитки. В цьому році чи можемо ми купити авто? Що буде з амортизацією? Як вірно все відобразити в звіті?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Добре... дуже дякую вам за допомогу)від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Ні програма пропускає все добре. Тільки, щоб податкова може прицепитись, чому дані не співпадають. Може краще буде в декларації зменшити суму покупки на 1 грн.?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Якщо в дод. 5 - на 31 грн. уточнення, а в декларації на 31 грн за рахунок округлень, можна так залишити чи це буде помилка?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Якщо в додаток 5 здаємо уточнюючим та додаємо податкову накладну, то потрібно заповнювати тільки по ній дані чи по всі податковим?від Igor07042015 - Бухгалтерська практика
Чи вірно буде зробити так: в березні бухгалтер не включила в декларацію ПДВ податкову за березень, котра була вчасно зареєстрована. Тепер в травні якщо я сдам уточнюючий розрахунок за березень, то потрібно подавати уточнюючий і за квітень ? Дякуювід Igor07042015 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua