QuoteMariaa ПИСЬМО СЧАСТЬЯ!!! пришло по электронке. Проверила все сходится. Округляла? да округляла, разница есть? да есть 13грн. В балансе -46,5 в прибыли -46 513. И что делать???еще правда никуда не звонила. Кто еще се счастье получал?? Шановний платник податків! Про невідповідність податкової та фінансової звітності з податку на прибуток за 2015 р. Державна податкова інспекціявід Mariaa - Звітність
ПИСЬМО СЧАСТЬЯ!!! пришло по электронке. Проверила все сходится. Округляла? да округляла, разница есть? да есть 13грн. В балансе -46,5 в прибыли -46 513. И что делать???еще правда никуда не звонила. Кто еще се счастье получал?? Шановний платник податків! Про невідповідність податкової та фінансової звітності з податку на прибуток за 2015 р. Державна податкова інспекція у Голосіївсьвід Mariaa - Звітність
Коллеги, так кто-то уже имеет четкую информацию, куда правильно подавать этот *** отчет??? Подала в территориальную (районную) налоговую есть квитанция №2, но они отчет не видят ни инспектор, ни отдел приема отчетов.від Mariaa - Звітність
Заполнила только когда начисляется ВВ вот Вам пару ссылоквід Mariaa - Звітність
Quotennn7nnn Підкажіть, будь ласка, в першому розділі 1-ДФ вказала ФОПів з ознакою "157" нараховано та виплачено. Чи потрібно суми ФОПів відображати ще й в другому розділі по Військовому зборі? вот Вам пару ссылоквід Mariaa - Звітність
QuoteMariaa Quotebrick В новом бланке декларации мы видим, что в АМ группа 11 присутствует, у нее предполается наличие амортизации. Тем временем нестыковочки по тексту НКУ никуда не делись: п.138.3 "амортизації основних засобів або нематеріальних активів", а в п.138.3.3 внезапно "амортизації основних засобів та інших необоротних активів". Так что делать мшп их вообще исключивід Mariaa - Бухгалтерська практика
Quotebrick В новом бланке декларации мы видим, что в АМ группа 11 присутствует, у нее предполается наличие амортизации. Тем временем нестыковочки по тексту НКУ никуда не делись: п.138.3 "амортизації основних засобів або нематеріальних активів", а в п.138.3.3 внезапно "амортизації основних засобів та інших необоротних активів". Так что делать мшп их вообще исключить ??від Mariaa - Бухгалтерська практика
Quote5marisha QuoteRadulesa Подскажите, пожалуйста, как заполняется этот додаток АМ? если есть аммортизация МНА /300 грн/, ее обязательно нужно отразить в додатке АМ строка 11, затем перенести в додаток РІ, и внести в строку 03 РІ декларации? или неправильно понимаю? Получается вся аммортизация ОС переноситься в додаток РІ ? Мелкие, которые решили не применять налоговые разницы не подают не РИвід Mariaa - Звітність
Так кто как заполняет?? или уже заполнил?? сроки спасайтевід Mariaa - Бухгалтерська практика
Quotebyhgalter87 Привет всем. Прошу специалистов высказать свои мысли по следующему вопросу. Согласно пункта 14.1.138 НКУ основными средствами являются необоротные активы стоимостью не менее 2500 грн. Соответственно, амортизация по таким активам в налоговом учете не начисляется. В целях налогового учета амортизируются только активы, первоначальная стоимость которых превышает 2500 грн. В бувід Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteЛюда Ели я выпишу РК январем, контрагент ее сможет зарегистрировать или нет? Девочки подскажите пожалуйста..... или мне вобще перездать декларацию с ошибочным ИИН а уже в феврале исправлять? нет, в деке пусть будет правильный ИНН. Зачем Вам уточненки еще подавать РК можно и январем зарегить, просто с нарушением срока получится я бы сделала звитну нову - включила ввід Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда QuoteЛяля - Оля QuoteЛюда Ели я выпишу РК январем, контрагент ее сможет зарегистрировать или нет? Девочки подскажите пожалуйста..... или мне вобще перездать декларацию с ошибочным ИИН а уже в феврале исправлять? нет, в деке пусть будет правильный ИНН. Зачем Вам уточненки еще подавать РК можно и январем зарегить, просто с нарушением срока получится Скажите а для контрагента это жвід Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда QuoteMariaa QuoteЛюда QuoteMariaa QuoteЛюда Подскажите пожалуйста..... в январе выписала не на того контрагента НН, как лучше исправить? до подачи деки за январь..... Сделать РК к неправильной с минусом вся сумма? и выписать новую НН по оплате 29 01 2016. А как это все в деке показать? но штраф будет за несвоевременную рег.правильной налоговой ОГРОМНОЕ!!!! Спасибо! У меня ввід Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда QuoteMariaa QuoteЛюда Подскажите пожалуйста..... в январе выписала не на того контрагента НН, как лучше исправить? до подачи деки за январь..... Сделать РК к неправильной с минусом вся сумма? и выписать новую НН по оплате 29 01 2016. А как это все в деке показать? но штраф будет за несвоевременную рег.правильной налоговой ОГРОМНОЕ!!!! Спасибо! У меня в декларации за январь,від Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда в Додатке1 указать в табличке ИИН не правильный с минусом ИНН правильный с плюсом. так? Вопрос в том могу я это сделать если Расчет корректировку я сделаю от 19 числа? я думаю лучше новую НН и кор. к неправильной. Но регистрирует неправильную покупатель, а если она будет с опазд. зарег. то штраф покупателю, а он согласится?від Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда Подскажите пожалуйста..... в январе выписала не на того контрагента НН, как лучше исправить? до подачи деки за январь..... Сделать РК к неправильной с минусом вся сумма? и выписать новую НН по оплате 29 01 2016. А как это все в деке показать? но штраф будет за несвоевременную рег.правильной налоговойвід Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteMariaa Кто найдет ответ напишите плиз, а то из-за этого ,,, дод.7 могут деку не признать((( пустые додатки не подаются Спасибо!)від Mariaa - Бухгалтерська практика
Кто найдет ответ напишите плиз, а то из-за этого ,,, дод.7 могут деку не признать(((від Mariaa - Бухгалтерська практика
Quoterudamira QuoteMariaa не дод 10 к стр. 18,1 не нужен если вы по 0110. У меня медок ее заполнил автоматом с 18строчки. а делали когда? до 17-го ??? ааа.... кажисть поняла в чем засада-то для ЕСВ ж отключала автоматический расчет (( делала 16, но ради эксперимента скопировала отчет сделала типа звит нов. тоже без додатка 7 ошибку не выдало, удалила дод.5 сразу за возмущалось. Вот теперьвід Mariaa - Бухгалтерська практика
не дод 10 к стр. 18,1 не нужен если вы по 0110. У меня медок ее заполнил автоматом с 18строчки.від Mariaa - Бухгалтерська практика
В страрой деке тоже была стр. 23,2, где указано подача двух дод.3 и 4, но подавали один и поблем не было. Сейчас хз)від Mariaa - Бухгалтерська практика
Quote7019829 QuoteMariaa А подскажите, пожалуйста, заполнила ряд.4,1 купила воду, кофе (использую в нехоз. деятельность), надо ли мне заполнять этот дод.7 ?? у меня только облагаемые операции. Из порядка заполнения «При заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів, та (Д7) (додаток 7)» Поднимаю вопрос Вы подали Д7 с нулямивід Mariaa - Бухгалтерська практика
А подскажите, пожалуйста, заполнила ряд.4,1 купила воду, кофе (использую в нехоз. деятельность), надо ли мне заполнять этот дод.7 ?? у меня только облагаемые операции. Из порядка заполнения «При заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів, та (Д7) (додаток 7)»від Mariaa - Бухгалтерська практика
А подскажите, пожалуйста, заполнила ряд.4,1, так как купила воду, кофе (использую в нехоз. деятельность), надо ли мне заполнять этот дод.7 ?? у меня только облагаемые операции. Из порядка заполнения «При заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів, та (Д7) (додаток 7)»від Mariaa - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Для покупця при порушенні термінів реєстрації в місяці реєстрації, а для постачальника в місяці виписки, незалежно від реєстрації... Это касается и налоговых и корректировок не вовремя зарегистрированных??від Mariaa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua