ТОВка, дело в том что к реестратора говорили что нужно подать в налоговую заявления, а какое они не знают, но нужновід Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Змінили перелік КВЕД юр особа, чи треба і як повідомити податкову?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Ситуація наступна: відвантажили на початку грудня товар постійному покупцю, відповідно й податкову зареєстрували на нього. Але власник даного клієнта здійснив оплату з іншого свого господарства. Питання: яким чином оформити таку оплату в якості погашення заборгованості постійним клієнтом?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Хто мав справу зі списанням такого виду продукту, підкажіть які норми списання)від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Показує надприбуток за підсумком року, рахуючи в ручному режимі - прибуток втричі нижче ніж у програмі. Які можуть бути помилки при підбитті підсумків року? На що необхідно звернути увагу, в кого які були помилки. в мене на 714 показувало при продажі прибуток, що дорівнював сумі проданої валюти, але виправив хронологічну послідовність заповнення документів - проведення зникло.від Larry_Brook - 1С daily
підкажіть за яким наказом про затвердження необхідно подавати даний звіт за 2016р. при річному звітному періоді?від Larry_Brook - Звітність
тут можна бути спокійним, наш клієнт - кінцевий отримувачвід Larry_Brook - Бухгалтерська практика
певен, що вони включали ПДВ в періоді оплати передплат, спеціально ще в останній день місяця платили, ввечорі)від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Так, МД від вчора), а рахунок від 04.11.16 тобто я можу робити корегування до ПН за серпень-грудень і наслідків ні для мого підпр ні для клієнта не буде?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
а мій варіант з корегуваннями нє катіт? мій покупєць втратить свій кредит чи збереже?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
скан-копія попереднього інвойса, та хіба ж їй хтось повірить?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Якщо створити корегування до податкових накладних, де в першому рядку зазначити помилквий код та мінусові значення кількості, а в другому правильний код та плюсове значення кількості з такою ж самою ціною, чи залишиться податковий кредит у нашого покупця у періодах його включення?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Займаємося реалізацією імпортного обладнання під замовлення. У попередніх документах від експортера (постачальника) код УКТ ЗЕД був припустимо 4000, але отримавши документи при розмитненні код виявився 4019. При цьому вітчизняному замовнику було зареєстровано податкові накладні на суми передплат з кодом 4000. Питання: як виправити помилку і які наслідки, оскільки передплати отримувалисьвід Larry_Brook - Бухгалтерська практика
14.11 - працівник подав до візового центру документи на отримання візи для поїздки у відрядження за кордон, за тиждень отримав візу і 27.11 поїхав у відрядження. Питання: чи можна до документів, що підтверджують витрати під час відрядження включати витрати пов'язані з оформлення візи, що здійснювались з метою здійснення цього відрядження до його початку?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Плануємо орендувати автівку для розвезення товарів по торговим точкам у юр особи нерезидента. Шановні колеги, підкажіть будь ласка наступне: чи можна взагалі орендувати у нерезидентів? Чи є тут підводні камені? якщо можливо, чи буде достатньо акту або звіту з оренди, інвойсів та контракту?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Хочу перевірити чи правильно розумію принцип здійснення реалізації на експорт. Приклад: купуємо товар у вітчизняного виробника за 12 грн/шт з ПДВ, я можу його експортувати за ціною не нижче 10грн/шт? Якщо судження помилкове - поясніть будь ласкавід Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Працівник був у відрядженні в господарстві,проживання та харчування за рахунок господарства, пальне за паливною карткою отримується, аванс не виплачувався. тобто з первинних документів в мене лише посвідчення з підписами та печатками, чи можу я прийняти авансовий лише з невиплаченими добовими????від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Ми експедитори, з замовником оплата штрафу за вимушений простій домовлена договором по 50 грн за годину, а з безпосереднім первізником - 25 грн. Відповідно при появі факту простою нам перевізник виставляє претензію на 25грн, а ми замовнику 50грн. Відповідно виникає позитивна різниця, чи правильно це і як відобразити в обліку?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Да включал и в прибыль и в НДСвід Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Акт они не подписываливід Larry_Brook - Бухгалтерська практика
У грудні минулого року ми надавали послуги ремонту і ось сьогодні телефонує мені їх бухгалтер і каже що інженери їх не визнають отримання послуги. Як бути з ПДВ і прибутковим?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
Ми всі знаємо про переваги єдиної системи, в тому числі і для бухгалтера Будучи єдиним бухгалтером, маю бажання, стати фопом що надає послуги бухгалтерського супроводження юр особі на яку зараз працюю. Виправте мене якщо щось не так. Аби уникнути будь-яких спорів мені необхідно звільнитись. Оскільки я - особа відповідальна за ведення обліку - слід сповістити податкову про зміну такої особивід Larry_Brook - Приватні підприємці
Доброго дня! Ми надаємо транспортні послуги, маємо простої автомобілів. Надані транспортні послуги обкладаються пдв, а от простої, що з ними?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) А в чем проблема заплатить за два дня? Без проблем, від чого відбиватись при розрахунку? від ставки поділеної на кількість робочихднів у серпні і помножену на кількість відпрацьованих?від Larry_Brook - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua