я так розумію, що можна подати в звітній декларації за рік уточнення за 1 квартал,? В шапці звіту треба так вказати по стр 1 Звітна і відмітка за рік, а в стр 3 уточнення і відмітити 1 кв 2021, чи окремо подати уточнюючу, а потім звітну за рік?від AnnaBMK - Звітність
Доброго дня. Приватне підприємство на Єдиному податку - 3 група. Не веде діяльність. але і не закриваємо. Тобто майже за рік ніяких операцій не було. Догледіла, що в січні 2021 р. було по банку зараховано надходження відсотків у суммі 0,60 грн.Тобто з них аж 0,03 грн єдиного податку. Це я не вказала при подачі звітності за 1 квартал 2021 р. Тобто подала пустий звіт, так само поустий за півріччвід AnnaBMK - Звітність
Всем доброго вечера. такой вопрос- при заполнении Додатка 1 за Июнь 2021 по сотруднику не выделила сумму 5 дней по больничному за счет предприятия. Т.е. все данные верно - а ее не выделила и соответственно в Таблице стр 1,3 пусто и всю сумму показало в строке 1.4. Общая сумма 4177,68, 5 дней - 870,35. Соответственно Должно в Таблице быть стр. 1.3.-870,35, а стр. 1.4-3307,33. Отчет Сдала за 2від AnnaBMK - Звітність
Ничего не светится- там пусто, так как это перый отчет подавался за период.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Всем доброго дня. Сегодня набрала и отправила отчет , но пришел странный ответ - Квитанция 1 - Документ не прийнято, документ вже був поданий. Змініть номер документа в періоді. Повторюсь, набарала и отправляла сегодня только 1 раз, может у коготовід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Доброго дня. такая ситауция. Только что позвонили со Стат.управления и гооврят- мы не видим ваш отчет -Фин. отчет малого предприятия. гооврю-отчет сдан 19.01.2021 и есть квитанция № 2. Отчет подавали через Электронный кабинет. Говорит- отправьте пож-та еще раз через кабинет, а то мы не видим. Стоит ли так делать и не повлечет ли потом это как несвоевременная подача отчета? Что подскажете?від AnnaBMK - Звітність
Доброго дня. підприємство на єдиному податку надає Послуги з експедирування вантажів залізничним транспортом.Схема така - виставляємо клієнту передоплату , він оплачує нам, ми потім цю суму перераховуємо на ЖД станцію на свою справку. Часто так буває, що коштів від клієнта не вистачає, ми перераховуємо свої кошти, а клієнту потів в рахунку виставляємо додатково компенсацію за наші послуги,. Чи мвід AnnaBMK - Приватні підприємці
Ну 1400,00 грн - єто и не копейки. В заяве просит указать платежку по переплате, а если это сумма накоплений за периоды, ак тогда быть7від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Добрый день. А как правильно поступить и что нужно отправлять - по ЕСВ есть переплата за многие года накопилась сумма 1400,00. На предприятии всех уволили и директора в том числе. остался только учредитель с правом вести б/у но без оплаты. Можно ли вернуть на основной р/счет свой сумму переплаты и какую форму заявы нужно подать. Вариант -учесть в счет будущих платежей по другим налогам не подходивід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть будь ласка як правильно прописати статтю для звільнення в такому випадку: директор згідно Протоколу зборів засновників звільняється с посади дирктора, але залишається на підприємтсві як власник для підписання дркументів і ведення бух.обліку без оплати. Як правильно вказати статю звільнення, її також треба вказувати в додатку ЕСВ табл.5. Дякую.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Так підприємство і так на єдиноу податку 3 група. Не написала, вибачаюсь. Питання чи потрібно в нашому випадку подавати зміни до реєстратора якісь форми та в податкову і банк? Засновник и директор одне лице.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Приватне підприємство - не написала .від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Доброго дня, питання по цій темі . На підприємстві залишився лише директор, він же і засновник. Має наміри звільнити себе і залишити право підписувати звіти як засновник. Кроки щодо цього: 1. наказ на звільнення, робимо запис в трудовій книжці. 2. чи треба подавати якісь форми до податкової і які саме чи реєстраторів. 3. чи треба щомсь подавати до банку в такому випадку. Дякую наперед.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Можно еще разок для моего понмиания - верно ли я трактую - с предприятия можно всех уволить...директора тоже и издать приказ что он как учредитель ведет деятельность без получения зарплаты. Соответсвенно ЗП никому не начисляется... налоги с нее не платятся - ЕСВ мы не подаем уже с того момента , так же и 1ДФ не подается. Доходов нет и Единого нет - но отчет пустой, так же и статистику подаю с посвід AnnaBMK - Приватні підприємці
Спасибо. Если возникнут вопросы буду обращаться))) . Завтра все озвучу руководителю, а там будет видно.від AnnaBMK - Приватні підприємці
Спасибо, что ответили. По поводу директора - его тоже увольняем, а обязанности по ведению всего возлагаем на учредителя без получения зп, так ведь? Соответственно и никаких налогов - ничего уже не платим. так? А по отчетам получается - у нас такие 1ДФ, Единый , ЕСВ и в сатистику Фин.отчет малого пердприятия и Отчетвід AnnaBMK - Приватні підприємці
Всем добого дня и с Праздничками. Предприятие Юр.лицо на едином налоге 3 группа , в штате 3 сотрудника. Директор, он же и учредитель имеет ФОП тоже на едином налоге - тот же вид деятельности что и Предприятие, с февраля хочет приовід AnnaBMK - Приватні підприємці
Добрый день. У ПП открыт КВЭД 46.90 - Неспециализированная оптовая торговля Этот класс включает: оптовая торговля разным ассортиментом товаров без какой либо специализации. Хотим купить саженцы малины и экспортировать их. Данный КВЭД позволяет провести такую операцию?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Cпасибо, а дивиденды выплачивать можно только по итогам года - годового баланса или если за квартал есть прибыль-то можно сумму и выдать. А как оформлять эти дивиденды - приказ дир-ра... и уже тогда с р/сч переводить можно на его личную карту? при этом же нужно удерживать НДФЛ и военный-так?від AnnaBMK - Приватні підприємці
Доброго дня, Директор наполягає на тому- шо він може з розрахункового рахунку (свого) приватного підприємства - Юр.особа 3 група Єдиний податок - 5 % - може знімати виручку.і перераховуючи її на свою власну картку. Підкажіть будь ласка, якими нормативами йому довести-що цього робити неможливо, і чи є якісь методи зняття готівки з найменьшими втратами?від AnnaBMK - Приватні підприємці
в договре прописано - сплата протягом двох днів з дати виставлення рахунку. Помогите расчитать на примере именно по пункту которій указала віше: есть счет от 29.12.18 на сумму 13610,94. Расчитать пеню на сегодняшний день - исходя из - 4.2. Уразі виникнення заборгованості за виконані роботи та надані послуги, чи порушення строків сплати заборгованості Довіритель сплачує Повіреному пеню в розмірівід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Всем привет. Возникла такая ситуация - имеется у предприятия должник - долг с декабря 2018 г. Работы нами были выполнены в приод с 29.12.18 по 08.02.19 - расчеты за услуги до сих пор не произведены в сумме 51785,09 грн.. В договоре с нмим прописана такая статья : 4.2. Уразі виникнення заборгованості за виконані роботи та надані послуги, чи порушення строків сплати заборгованості Довіритель сплвід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Т.е. ничего не не нужно писать ... показывать все как правильно, а сотрудники-да, уже разобрались))від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Добрый день. Выплачивали ЗП на карты сотрудников, и в самой ведомости перепутала фамилии и суммы по двум сотрудникам. Т.е. одному выплатили сумму другого и наоборот. Сотрудник уже перевел со своей карты на карту другого излишне полученную сумму. Как оформить по бухгалтерии правильно - нужно написать бух.справку или приказом? Если есть у кого-то шаблоны, поделитесь пожалуйста.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
несмотря на то что отпускные были начислены и выплачены 31 июля?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Добрый день, вопрос по НДФЛ вернее по налоговой льготе. Что то после отпуска голова не варит совсем)). Сотруднику 31.07.19 были перечислены отпускные за август, уходит в отпуск с 05.08.19. Т. е.эа август я ему должна буду начислить и выплатить ЗП за 3 дня- августа. . напишу на примере ЗП 4180,36, за 3 дня получается 597,18 грн. -заявление на налоговую льготу есть, в этом случае НДФЛ за август повід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Добрый день. Обнаружила ошибки в отчетах по ЕСВ за март 2019 и май 2019 в таблице 6 . Одинаковые ситуации. Сотрудники были за свой счет в отпусках без сохранения ЗП, вместо отметки в графе 14 - 15 дней, поставила в графу 13 - 15 дней. Нужно ли подавать "скасовучі" и потом "початкові" по єтим сотрудникам? Спасибо.від AnnaBMK - Звітність
Добрый день Нужна помощь-разобраться- подскажите - пожалуйста, сотрудник ( все тот же больничный) принес больничный с 1.04 по 25.04 и продолжает болеть, т.е он не закрыт у него, Для ЕСВ делаю начисления с 1по 25 -верно? расчитываю эту сумму по фактически принесенному больничному, у меня получется сумма больничного с 1 по 25 - 3169,25, нужно ли дотягивать до минимальной ЗП - ЕСВ или пока по фактувід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua