Неправильно выразилась. Буду отражать исправление только в реестре. Спасибо вам всем.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Буду пытаться это внедрить в апрельской декларации. Спасибо!від olgabuh - Бухгалтерська практика
Ага, а как насчет "дата складання?" и "вид документа"? ведь у меня налоговая еще октябрская?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Значит, я сдаю уточняющую декларацию вместе с дополнением №5 и реестром с порцией №2. Или же, можно оставить как есть, ошиблась же в номере, а не в сумме.від olgabuh - Бухгалтерська практика
то-есть, мне сдавть уточненную декларацию? Через какаие конкретные операции я должна пройти?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Добрый день! Мне отправили налоговую накладную по факсу, внесла ее с одним номером. Когда получила оригинал, оказывается тогда я неправилильно ввела №, плохо было видно. Как мне исправить этот давний период? Спасибо.від olgabuh - Бухгалтерська практика
А если я получаю выручку на выходных( суббота и воскресение) независимо от суммы, то-есть превышая лимит, тогда я сдаю выручку на след. рабочий день, понедельник, и тогда нарушений не будет. Правильно я размышляю?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые бухгалтера. Наше предприятие(фитнес клуб), ООО на едином налоге, 5%, первый раз сдает выручку в банк в сумме 15000 грн. с указанием " выручка за 1 кв. 2013г." одной платежкой . Деньги на р.с пришли во 2 кварт. Вопросы: 1. Когда мне облагать налогом эти 15000грн, ведь приходные кассовые ордера оформляю в 1 кв. 2013г. 2. Могу я устанавливать лимит в кассе 1від olgabuh - Бухгалтерська практика
Добрый день, У нас спор на предприятии по поводу печати на приходном кассовом ордере.Я уверенна что ставится только на квитанции. Не могу найти инструкцию. Спасибо.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Ага, т.е. не обращая внимание на называние пункта, просто ставлю свои новые коды. Спасибо, Марина.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Добрый день, дорогие бухгалтера При получении нового свидетельства об уплате ЕН в связи с изменением адресы, хотела бы поменять и коды 2010, но где можно это указать в заявлении, ведь там нет такой графы,указаны только 2005( смотреть графу 10). Как поступать? Спасибо.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное, хотела проверить у кого какие мысли.Логично, они совпадают с моими. Значит, дата 25.08.2007 это и будет дата принятия на работу.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, Как правильно оформить в трудовую книжку обучение студента в ВУЗе? или как вы заполняйте?від olgabuh - Бухгалтерська практика
это наверное и есть административные штрафы и санкции и код соответсвенно?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите пожалуйста как уплатить пеня и штраф по прибыли, самостоятельно начисленные?ждать уведомление? или одной платежкой вместе с налогом по прибыли?від olgabuh - Бухгалтерська практика
спасибо,я вообще-то взяла 365 дней, не жалко.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Подскажите, пеню по прибыли заплатить одной платежкой с налогом на прибыли или отдельно, т.е. ждать уведомление?від olgabuh - Звітність
Галина, а насчет дней, если я обнаружила ошибку в первом квартале, я не поняла насчет дней. Как считать эти дни?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Спасибо, сейчас посчитаю.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Подскажите, дорогие бухгалтера, как насчитать пеню в приложении ВП?від olgabuh - Бухгалтерська практика
я отправила налоговую на регистрацию с 01.11.12г., до сих пор не приходит квитанция, значит это не только у меня. Как можно выйти с этой ситуации, подождать или кому звонить?від olgabuh - Бухгалтерська практика
у нас не приходит китанция №1 по регистрации налоговой наклодной, ждем до понедельника.від olgabuh - Звітність
Ага, наконец до меня дошло. Спасибо огромное всем!від olgabuh - Бухгалтерська практика
Anoli, то-есть мне брать период с 03.09.12г. по 07.10.12(день выдачи нового листа) и дни 20.01-07.01.13 получатся 14 дней.(к этим 126) Сдавать новый расчет-заявление и отчет за 4 кватал. Правильно?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Добрый день, дорогие бухгалтера. У нас на предприятии сотрудница принесла новый лист больничного , в связи с тем что родила преждевременно, а она уже получила декретные и отчет в фонд сдан. Для сведения в первом листе период был 03.09.12-06,01,13 во втором 06.01.12-20.01.12г. Вопрос: как нам поступать, в таком случае, сдавать новый отчет? или же донасчитать?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Скорее всего, это МНМА, счет 11. Мне тоже предстоит их оприходывать.від olgabuh - Бухгалтерська практика
Спасибо,Nicon, за ценную информацию!від olgabuh - Бухгалтерська практика
Про отмену ничего не слышала. Разве?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Мы сдаем декларацию по единому и баланс, все остальное пока нет. "Зарплату не насчитываем, так как у нас нет доходы"-слова учредителя. И, если, я не ошибаюсь, то должна быть книга только "ДОХОДОВ"?від olgabuh - Бухгалтерська практика
Да, Nicon, так оно и есть, это юрлицо. Буду знать.Вот что дальше?від olgabuh - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua