В моєму військоматі за місцем реєстрації ТОВ сказали, подати ЗВІТ про чисельність військовозобов'язаних які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, станом на 1 січня 2023 року. Повідомлення про відповідальних за організацію військового обліку (це директор) і про призначення відповідальноївід crizis - Бухгалтерська практика
Велике дякую за відповідь.від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. В грудні придбали генератор, оприходували згідно видаткової накладної. Ситуація з електроенергією стабілізувалася, і ми так і не користувалися ним. Договору на купівлю палива не заключили, і не купували паливо для генератора. Чи можу я його залишити на рах 1521 і не вводити в експлуатацію, поки ми їм не користуємося чи все ж таки потрібно ввести в експлуатацію. Підскажіть, як правильвід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня, допоможіть, будь ласка як правильно вчинити. По договору загальна сума 500000,00. Були і передоплати, і багато відвантажень. Сьогодні зробила останні пн, і побачила, що загальна сума по пн виходить 500000,02. Почала шукати і побачила, що в попередній пн, по двох позиціях на 0,01 коп в сумах більше . Ця пн заблокована, її не розблокували, подавали і пояснення і скарги. До заблоканивід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Прошу допомоги по розблокуванню рк. Була оплата від контрагента. Зареєстрували ПН. При відвантаженні товару, контрагент отримав товар в меншій кількості. По переплаті, яка вийшла між оплатою і видатковою накладною, контрагенти зробили лист про зарахування цієї передоплати по іншому рахунку. Зробила рк на зменшення кількості згідно видаткової накладної. Його заблокували(п.5). Буду повід crizis - Бухгалтерська практика
Велике дякую за допомогувід crizis - Бухгалтерська практика
Чи якщо вони реєстрували 16.08, то краще й зняти цим числомвід crizis - Бухгалтерська практика
Зведена компенсуюча якщо 31.08, то термін реєстрації до 20 09.від crizis - Бухгалтерська практика
Поговорила з директором. Сказав що буде повертати кошти на рахунок ТОВ з власної карти. В будь якому випадку компенсуючу я повинна зробити, вірно?від crizis - Бухгалтерська практика
Податкова накладна зареєстрована 16.08. Почитала, що компенсуючі робляться- зведені і реєструються останнім днем місяця. А якщо повертатиме, то термін має значення, коли повинен повернути. І як провести це повернення. Повинен на рахунок повернути? Що вказувати при поверненні. Як я розумію, навіть якщо він поверне кошти компенсуючу пн я повинна зареєструвати. Вибачте, що може не доречні питання завід crizis - Бухгалтерська практика
Якщо це було в серпні місяці чи можу я зараз оплатити податки і якою датою реєструвати пн? Може, дурне питання, а чи може він якось внести чи повернути цю суму, щоб не платити податки. Дякую, за відповідьвід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Допоможіть, будь ласка, директор зробив оплату ремонту власного авто через тов. Ніяких договорів на оренду авто немає. Не знаю як вийти з цієї ситуації, вперше з таким стикаюся.від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка. Виявила помилку, що в пн не вірна дата. Потрібно зробити коригування і зареєструвати нову пн з вірною датою. По коригуванню щось заплуталася. Дата повинна бути, коли виявили помилку (поточний місяць) чи тією ж датою знімати що в пн (не вірній). І яку причину вказати 301 чи можу вказати 103?від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!!! Працівника прийнято на роботу з 23.05.2022 за сумісництвом. Зараз він повідомив що з 08.07.2022 звільнився з основного місця роботи. Для того щоб взяти його на основне місце роботи, потрібно звільнити з сумісництва і прийняти на основне. Звільнити можу і 08.07.2022, а от взати на роботу за основним з завтрішнього, бо потрібно подати в податкову про прийняття. А от чи потрібно привід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, тов взяло в оренду станок на декілька днів. Чи потрібно мені подавати 20 -ОПП?від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. За квітень декларацію по ПДВ здали 24, а не до 20. Змінювався директор і бухгалтер. Поки не отримали нові ключі, не могли відправити. В кабінеті нараховано 170.00 грн штраф, за несвоєчасне подання, його потрібно обов'язково оплатити, чи в період військового стану не діють штрафи, це автоматичне нарахування? Сума не велика, оплатити можемо, просто всюди пишуть що штрафів немавід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підскажіть чи вірні мої дії. Попередній директор звільнився. Рішенням загальних зборів його звільнили і призначили іншого директора. Дані по зміні директора будуть внесені держ. реєстратором. По попередньому директору всі дії при звільненні зробили (наказ, розрахунок, трудову видали). По звітності (по звільненому директору) я подаю звіт по ЄСВ в кінці другого кварталу і показую йоговід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, чи вірно я думаю. Закриваю 1 квартал. По 91 рахунку фін результат закрила, а 23 рахунок не закривається. Як я розумію його потрібно закрити вручну на 901 рахунок (в нас товар). 1С 7. Роблю вперше. Може ще є якісь дії які потрібно зробитивід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Оплачували приватному нотаріусу за нотаріальні послуги за його рахунком і на Казначейство за адміністративний збір при держ. реєстрації, безготівковий розрахунок. Нотаріус за свої надані послуги дала Акт, а як закрити адміністративний збір? І чи потрібно вимагати довідку № 4-ОПП від нотаріуса, читаю що вона втратича чинність. ПДФО і ВС не оплачувала. Підскажіть, будь ласка, впервід crizis - Бухгалтерська практика
Вже знайшла. Може кому знадобиться. Потрібно встановити розширення і потім можна підтягнути ключівід crizis - Бухгалтерська практика
Велике дякую!!!!від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Внесли зміни по ТОВ і потрібно отримати виписку з ЄДР. Заходжу на сайт Мінюсту, щоб зробити платний запит на отримання виписки, а там показує - індефікація за допомогою ЕЦП і всі строчки не активні. Вже другий день так. Може я щось роблю не те.від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, потрібно подати заяву про реєстрацію у фонді. Якщо в ТОВ нема гол бухгалтера, але в установчих документах прописано, що ці обов'язки покладені на директора, то я його вказую і в строчці гол. бухгалтер? А розписується він тільки за директора, а де підпис гол. бухгалтера прочерк ставити? І ще в графі - "Код та назва органу управління", що потрібнвід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго вечора. Чи може за договором позички директор чи інша юридична особа внести гроші на розрахунковий рахунок ТОВвід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго вечора. Чи може за договором позички директор чи інша юридична особа внести гроші на розрахунковий рахунок ТОВ грошові коштивід crizis - Бухгалтерська практика
Велике дякую за допомогу. Вибачте, поспішала, тому й помилилася.від crizis - Бухгалтерська практика
Дякую. А по проводках правильно? отримали товар Дт 631 Кр 311, Дб 281 Кр 631. Відвантажили товар Дб 311 Кр 361, Дб 361 Кр 702. І ще заплуталася в рахунках затрат. В нас 8 клас, в карточці ставить 808 витрати товарів.від crizis - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua