Ось,я знайшла такий приклад. Згiдно абзацу 2 п. 3 Порядку N 100 одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк i за вислугу рокiв включається до середнього заробiтку шляхом додавання до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк. Iнакше кажучи, одноразову винагороду розподiляють не мiж мiсяцями року, за ровід fenka - Звітність
Я у 2018 році взяла не 12/12 премії за 2017 рік, а тільки частину - 4/12, бо розрах.період був 09.17- 08.18. Я і взяла,що 4 місяці 2017 року включаються в період, тобто 4/12. Я занизила минулого року,бо мала теж взяти 12/12.... А тепер хочу виправити 2018 рік, правильно нарахувати у 2019 році і все разом виплатити людині в поточному періоді, щоб надалі та помилка не тяглася. В звітності ЄСВ, 1від fenka - Звітність
QuoteBlick Не уверена, но логичнее премию за 2018 год разбивать по месяцам 2018 года, т.е. 5/12. Листи Мінсоцполітики говорять ось що: "Порядком чітко визначені умови врахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років при обчисленні середньої заробітної плати. Такою умовою є їх нарахування в поточному році за попередній календарний рік (абзац 2 пункту 3 Порядквід fenka - Звітність
Направте у правильну сторону, шановні знатоки) Будь ласка))від fenka - Звітність
Чи,оскільки, розрахунковий період повний - 12 місяців, я маю взяти повну суму премії 7650,00 і щомісячно її розподілити по 637,50 грн отак: 08.18 = нарах. зп +637,50 премії 09.18 = нарах. зп +637,50 премії 10.18 = нарах. зп +637,50 премії 11.18 = нарах. зп +637,50 премії 12.18 = нарах. зп +637,50 премії 01.19 = нарах. зп +637,50 премії 02.19 = нарах. зп +637,50 премії 03.19 = нарах. зп +від fenka - Звітність
Доброго дня. Допоможіть,будь ласка, розібратися. Співробітник у 08.2019р. іде у відпустку. Розрахунковий період - 08.2018р. - 07.2019р. В 02.19 була нарахована премія за результатами 2018 року. Як я повинна її правильно включити згідно Порядку№100? Я беру 5/12?не можу розібратися ну ніяк....від fenka - Звітність
QuoteBlick Та нет там разницы, и отчета по льготам нет. Не надо считать отдельно кварталы. У вас за полугодие прибыль 47,9 и все. Не уменьшение прибыли второго квартала за счет первого, а суммарно прибыль за полугодие. Я Вам дуже дякую за пояснення,тепер ясно.від fenka - Звітність
QuoteШустрик 11020301. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років ...минулих податкових (звітних) років. А вот щодо стосується кварталу чи півріччя -не знаходжу такої ні різниці, ні кодувід fenka - Звітність
Quotefenka Ну ви ж платитимете податок за мінусом збитків - то звичайно потрібно показать пільгу на 252,6х18%=45,468 тис.грн... Так,звісно,за мінусом пільги. Дякую,що підтвердили мої побоювання. Чи можна ще у Вас спитати, як це правильно відобразити в декларації з прибутку? В додатку РІ показувать треба? Непраильно написала - за мінусом збитку 1 кварталу.від fenka - Звітність
QuoteШустрик Ну ви ж платитимете податок за мінусом збитків - то звичайно потрібно показать пільгу на 252,6х18%=45,468 тис.грн... Так,звісно,за мінусом пільги. Дякую,що підтвердили мої побоювання. Чи можна ще у Вас спитати, як це правильно відобразити в декларації з прибутку? В додатку РІ показувать треба?від fenka - Звітність
Доброго дня! Прошу підказати знаючих квартальників... Якщо в 1 кварталі 2019року був збиток 252,6 тис.грн, а в другому кварталі прибуток 300,5 тис грн, , чистий прибуток за 2 квартал показую 47,9 тис грн, мені потрібно подавати Звіт про пільги у 2 кварталі? дякую,від fenka - Звітність
Доброго дня. а можна, будь ласка,і мені попросити пораду: в 02.2018 була нарахова на премія за результатами роботи у 2017 році. В 02.2019 році була нарахована премія за результатами роботи в 2018 році. Працівник іде у відпустку в 06.2019, розрахунковий період у нього виходить 06.18 по 05.19. як правильно включити йому частину премії у розрахунковий період? як правильно визначити яку суму премвід fenka - Бухгалтерська практика
Я - квартальщик, подавала J0100117.від fenka - Бухгалтерська практика
Сейчас уже одна форма и для квартальщиков, и для годовиков по форме J0100117. Форма J0108104 "светится в Медке как действительная до 01.04. Но фискалы рекомендуют в своих письмах уже подавать по J0100117від fenka - Бухгалтерська практика
Если Вы должны подать за год,а указали квартал, то с вероятностью 99% его "приймуть до відома" и декларация будет считаться,как не поданная. Не забудьте указать количество страниц дополнений к декларации (как минимум 2 страницы - это Финотчетность Ваша)від fenka - Бухгалтерська практика
помилилася: не КВАРТАЛ, а РІК поставте позначку. Попередня декларація анулюється автоматично, а Нова звітна ляже в них в програмі як треба. Ви можете в Електронному кабінеті прослідкувативід fenka - Бухгалтерська практика
Подайте Звітну нову з такими самими показниками, але треба поставити не РІК, а КВАРТАЛ.від fenka - Бухгалтерська практика
Скажіть, чи є електронний ресурс,де КВЕДи можна в електронному вигляді додати?від fenka - Приватні підприємці
Quotenatalka_l собівартість = фактурна + податки дякую Вам. В декл.ПДВ р.11.1 Колонка А= статистична ?від fenka - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Стикнулася із такою проблемою: розмитнила брокер товар за вищою вартістю, аніж є насправді. Тепер при внесенні в 1С 7.7 цієї ВМД виникають сумніви як правильно сформувати собівартість і яку із сум брати за основу- завищену статистичну чи фактурну? Приведу дані : ВМД рядок 22 = 214 080,00 руб. курс 0,41845 рядок 46 має бути = 89 581,78 грн (214080,00*0,41845) рядок 46 в реалі ввід fenka - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть розібратися, будь ласка. 15.05.15 була оплата на ДАІ за якісь операції при купівлі авто. Проводка: ДТ 685 КТ 311 539,11 грн І все. Документи тоді не отримали,і попередній бухгалтер нічого не зробила.. Так і висить дебетове сальдо по 685 рахунку. Чи можна його списати? 3 роки сплиловід fenka - Бухгалтерська практика
Я бы рада была так сделать,если бы работала на этом месте в 2014. Это Авгиевы конюшни прошлых периодов и прошлых людей,которые здесь работали...від fenka - Бухгалтерська практика
Доброе утро. сложилась у меня такая ситуация, может, поможет кто опытный советом, как лучше сделать. Аукаются ошибки прошлых лет. Директор "забил" на это все. Просто крик души В 2014 году была переуступка долга: предприятие А поставило предприятию Б товар. Предприятие Б не смогло расплатиться и перевело долг на предприятие В (на нас). Мы - предприятие "В", вручнуювід fenka - Бухгалтерська практика
Добрый день! поделитесь Приказом об учетной политике, пожалуйста. Почта yan4ikya@gmail.com Заранее огромнейшее спасибо!від fenka - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. учитывая, что по всей видимости директор забил на данный вопрос (договор потерял, взыскивать деньги не стал), то Вы то зачем беспокоитесь? снимите с расходов в РИ и спите спокойно и Крым никуда не делся, кому надо было, все вопросы позакрывали законными и не очень способами, ну, или забили сознательно Да, Вы правы - забили все, а у меня голова болит(( Т.е. Вы говорите о том,чтобы ввід fenka - Бухгалтерська практика
Да, Вы правы - забили все, а у меня голова болит(( Т.е. Вы говорите о том,чтобы в РИ увеличить финансовый результат на сумму списания сверх резерва и уплатить налог на прибыль из этой суммы, я правильно поняла?від fenka - Бухгалтерська практика
Виходить, що ні в кого таких ситуацій не було, раз ніхто більше не написав нічого?від fenka - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Если действовать буквально по НКУ, то просроченная задолженность списывается и разницы на + и на - по пунктам, которые вы указали. Но есть ворох писем от налоговиков, в которых они настаивают на прохождении всех кругов судебного Ада вплоть до возврата исполнительного листа с надписью об отсутствии имущества у должника. И никак иначе. Вобщем, только через суд придётся отбивать право навід fenka - Бухгалтерська практика
Колеги, доброго дня ! Ламаю голову: 22.12. 2014 року ТОВ "А" відвантажило на користь ПрАТ "Б" обладнання на загальну суму 42 020,00 долларів США зі ставкою ПДВ - 0%. Покупець ПрАТ "Б" знаходиться у АР Крим ,з нами не розплатилося. І не розплатиться. Договір директор загубив. Пройшло вже 3 роки і я маю тепер цю дебіторську заборгованість списати. Резерв сумнівнвід fenka - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Прошу поділитися зразком тижневого/місячного подорожнього листа та акту на списання палива на електронку: yan4ikya@gmail.com Завчасно дякую за допомогу.від fenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua