QuoteШустрик Дєвочки а як ви подаєте уточнюючі, якшо треба. Знайома помилилась в звітах за жовтень і листопад в КОАТУУ тільки в 6-му додатку, а в самій деці він правильний і дані в додатку і деці теж - як жиж це правильно виправить ?!?!?! У меня было такое,что код неверный. В налоговой сказали ничего не исправлять, только дальше подавать правильно) Но если бы я исправляла,то подавала бы пвід UkrAnn - Звітність
Извините, я недочитала,что там ЦПХ еще. Так он,получается, внутренний совместитель?від UkrAnn - Звітність
Так дни надо ставить только один раз, там где "1"від UkrAnn - Звітність
Да. Доплата до уровня МЗП будет начисляться в конце месяца, когда будет известна сумма зарплаты за отработанное время.від UkrAnn - Бухгалтерська практика
QuoteYuraKo В працівника підприємства посадовий оклад 2000. Виходить, що йому треба буде доплачувати 1200 грн. А як бути з авансом? Як правильно рахувати аванс, який має бути не менше ніж за фактично відпрацьований час з 1 по 15 число? Считаете аванс как обычно. Доплата до МЗП делается к сроку выплаты зарплаты (второй части)від UkrAnn - Бухгалтерська практика
Kanev75 Да уж) Бред - это Вы мягко сказали)) Мы так делали в свое время, проблем не было (хотя отчитывались в тот же день, тем не менее, сути это не меняет). Возможно,Вам стОит сделать так, как советовала выше Кара. Или договора заключить с каждым таким сотрудником. Получается, что у Вас два варианта:либо за свои деньги и отчет не привязан к дате, либо под отчет выдавать и иметь проблемывід UkrAnn - Бухгалтерська практика
QuoteKanev75 Основна проблема, (при умові що ми говоримо про витрати не в відрядженні) необхідність для працівників оперативно надавати в бухгалтерію чеки з датою не пізніше двох робочих днів від дати покупки (дата на чеку). Працівники працюють територіально по всьому місту, витрати можуть бути в любий день тижня. Працывники вимушены витрачати багато часу на те щоб привезти чеки в офіс ,від UkrAnn - Бухгалтерська практика
У разі придбання працівником товарів для потреб підприємства, використання коштів (у т. ч. власних) у відрядженні подається у визначені законодавством строки до бухгалтерської служби Звіт за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 23.12.2010 р. №996 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання», а також підтвердні документи првід UkrAnn - Бухгалтерська практика
QuoteBlick . А в додатках код операции тоже Д1, Д2 и т.д.? Судя по последним новостям на сайте, код операции надо ставить Д.1.1від UkrAnn - Звітність
QuoteBlick В деке четыре строки, Д.1,Д.2 и т.д. А в додатках код операции тоже Д1, Д2 и т.д.? В деке тоже по каждой точке по КОАТУУ Д1.1, Д2.1 или КОАТУУ один общий? Нет, там даже не предусмотрены такие коды Д2 , Д3. Есть только Д1 и Д1.1. так что во всех додатках будет Д1 В декларации, наверное, покажу тремя строчкамивід UkrAnn - Звітність
Lina_Lina Я применяю коэф. На всякий случай, так сказать. Сейчас еще не так накладно это можно сделать, если в январе отпуск, то 3200 еще не касается этого расчета. Если у Вас было несколько раз повышение оклада за 12 месяцев, например, в мае и в декабре, то будет два коэф., которые считаются от последнего повышения (декабрь).від UkrAnn - Бухгалтерська практика
Quoteelena_ma Вопрос: как в Медке сделать несколько додатков 6? там такая функция предусмотрена вообще? Кто делал несколько додатков, поделитесь опытом) Делюсь. У меня 4 точки, делала 4 Дод.6. Сделала первый, потом его копировала, меняла на Д.2,и т.д. Принялось пакетом. В деке четыре строки, Д.1,Д.2 и т.д. Спасибо большое, попробую таквід UkrAnn - Звітність
Если разные КОАТУУ,то декларации разные, все верно (код налоговой будет у каждого свой и т.д.). P.S.это я так тоже думала, в смысле) Но пишут в консультации другое...від UkrAnn - Звітність
QuoteBlick Может у меня с фантазией что-то, но не могу представить ситуацию, когда в одной деке могут быть разные КОАТУУ. Отчет же в разные ГНИ сдается по месту торговли, так что разные КОАТУУ будут в разных отчетах. Или я ошибаюсь? Если разные КОАТУУ,то декларации разные, все верно (код налоговой будет у каждого свой и т.д.).від UkrAnn - Звітність
"ДФСУ у листі від 13.01.2017 р. №506/6/99-99-15-03-03-15 зазначила, що відповідно до п. 7 розділу V Порядку № 14 додаток 6 „Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядувід UkrAnn - Звітність
"Надання в оренду приміщення вважається послугою, а розрахунки слід проводити через РРО" QuoteВАСУ дійшов такого висновку: задовольняючи частково позовні вимоги підприємства, суди попередніх інстанцій виходили з того, що оренда з метою оподаткування не є послугою, а тому під час здійснення такого виду господарських операцій суб’єкти господарювання не повинні застосовувати РРО. Роблячвід UkrAnn - Бухгалтерська практика
QuoteSash_Nik ЕСВ отминималки Спасибо за ответ, но меня интересовал вопрос конкретно по отпускным, включаются ли они в доход общий, перед тем, как ЕСВ считается. Нашла ответ в ЗІР категорія 301.04.01 "Суми оплати відпустки відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Якщо після виходу з відпустки загальна сума нарахованої заробітної плати та оплати частини відпустки, яка припадаєвід UkrAnn - Бухгалтерська практика
Працівник отримує відпускні у січні і за декілька днів роботи - зарплату. В сумі виплата становитиме меньше 3200. Доплату до МЗП не потрібно робити, тому що в цьому випадку ЗП розраховується пропорційно відпрацьованого часу. А доплату до ЄСВ з якої суми робити: (3200 - зарплата) чи (3200 - зарплата - відпускні) ?від UkrAnn - Бухгалтерська практика
Oleg117 ст.116 и 117 КЗпПвід UkrAnn - Бухгалтерська практика
Котег :-) Blick Какая прелесть)) Я че-то думала,что у единщиков тоже переход на НДС обязательный при превышении дохода) Буду знать. Спасибо!від UkrAnn - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Если вы на едином, то вам от 1000000 еще не угрожает ндс А когда угрожает? После 1,5?від UkrAnn - Бухгалтерська практика
Подскажите, правильно ли я понимаю, что Додаток 6 будет один, если мест реализации несколько, но у всех один код КОАТУУ? Или надо делать три додатка 6 на каждую точку? В инструкции написано: "Додаток 6 заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ." Я что-товід UkrAnn - Звітність
Quotematushkina Quote111_oksana Вибачаюсь, замість "та таблиця5 з суммой" потрібно таблиця 2 з суммой Стала единщиком с 04.11.16. В таблице 2 додатка 5 проставляю суммы за ноябрь и декабрь. Если проставлять прочерки с января до октября пишет ошибку и отчет не принимается. Вот и вопрос как сдать с прочерками? с 04.11.16 стали единщиком, а дата регистрации какая? Наверное , раньше ,чемвід UkrAnn - Звітність
Подскажите, кто в теме) Сегодня только узнала, что есть такой "ПОРЯДОК проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0382-16/page] На одном сайте прочитала, что : "Зазначений обов’язок поширюється на: - заклади роздрібновід UkrAnn - Бухгалтерська практика
Quotebuh! QuoteMartalina а як його здать? Наша податкова його не приймає. що значить не приймає? не треба здавати? Не принимают в бумажной виде, только в электронном :-/ Но сдавать надо всемвід UkrAnn - Бухгалтерська практика
QuoteGalinaK Народ, подскажите пожалуйста, к какому коду текила относится? я ставила 59-ыйвід UkrAnn - Бухгалтерська практика
Quotereshama ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВИНО МИКАДО К КАКОМУ КОДУ ОТНЕСТИ??? 47, я думаювід UkrAnn - Бухгалтерська практика
Quoteolga680521 Ага.значит опз-шка сама "подсказывает".А девчонки в Медке сдавали-совсем не так считает.Вот чо пишут: "Специально для пробы заполнила форму в медке, суммирования по коду 33, 59 машина не делает, воспринимает отдельной строкой, ошибку не выдает, подписи накладывает. Исходя из этого вывод - что этот код не сумма 34+35+36+37+38+39, а все, что не вошло в них."від UkrAnn - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quoteolga680521 Но тогда фраза "в том числе" логически не вписывается. Хотя чему удивлятся...Где логика,а где ДФС Угу! Я сделала в ОПЗ , ещё когда только черновик делала - обратила внимание, что если не суммировать в 33-ю графу гр.34+35+36+37+38+39 получается диковато. Ни с того, ни с сего появляется гр.34 "у тому числі вина виноградні столові сухі ординарні",від UkrAnn - Бухгалтерська практика
Quotekatinka777111 Так можна подавати звітну нову?Хтось знає? На сайте написано: "Незрозуміло, яким буде алгоритм дій з боку податківців та платників податків, якщо звіт подано з помилками. Причому помилки бувають різні: від тих, що свідомо спотворюють показники у звітності, до суто технічних. Чи можна якимось чином внести зміни до уже поданого звіту за формами №1-РА, №1-РТ, наразі невідомвід UkrAnn - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua