Добрый день! Не вовремя подали декларацию с акцизного налога. Немного в ступоре, куда заплатить штраф, есть два счета: 31417542004003 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 31410561004003 21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів Это будет как просто админ правонарушение, или ковід Snek42 - Звітність
Quoteolex Услуги были оказаны? Какой рк? Было начислено, услуга надана, но оплаты с их стороны не было. Год 2015.від Snek42 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Такая ситуация: где то в 2014-2015 годах было насчитано покупателям за услуги дебиторскую задолженность и выписано на начисления НН. Задолженность не была оплачена и теперь мы ее списывает. Как правильно это отобразить в НДС? Как выписать РК? Буду благодарен за ответ.від Snek42 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Подскажите, что делать если поставщик не регистрирует налоговые накладные с октября месяца аргументируя тем что нет денег. Есть ли смысл писать письмо в налоговую, жаловаться и т.д.? Как поступить в данной ситуации?від Snek42 - Бухгалтерська практика
И так, позвонил в Соборную ДФС (Днепропетровская область). Сказали, что типа нужно ставить и то и другое, но если не пропускает так, то ставить только гектары, а оценку и в том и в другом случае указывать в гектарах. В понедельник позвоню в другую ДФС (по другому местонахождению земли, что там скажут). Просто у нас одно структурное подразделение (за которое мы сдаем землю) носило в свою ДФС двід Snek42 - Звітність
Скажите, не появилось ли какой-нибудь консультации по заполнению этой декларации? Нужно ставить 8 и 9 колонки или только одну? Просто я заполнил и ту и другую, а в нормативной оценки поставил стоимость за гектар. Оно посчитало правильно. Медок ошибку не выдал. Декларацию приняли. А теперь почитал тему и думаю, отправить новую декларацию или нет. Попробую еще в налоговую дозвонится, что там скажувід Snek42 - Звітність
QuoteOxi моє бачення: -мінус в уточнюючій показувати не потрібно -в уточнюючій допоказуєте ПН без пдв+ додаток для безпедевешних пн -РК показуєте в листопаді (якщо зареєструєте вчасно) Спасибовід Snek42 - Звітність
Скажите, правильно ли я делаю: В начале года выписали НН с НДС. А теперь выяснилось, что она шла по льготе (т.е. без НДС). В налоговой сказали, что надо выписать до нее РКЕ, что бы снять, а потом новую налоговую Без НДС (она на неплательщика, поэтому штрафа не будет). И потом сделать уточненку к той декларации, где была ошибочная налоговая. Но нужно ли мне включать эту РКЕ в декларацию за ноябвід Snek42 - Звітність
Добрий день. Скажіть будь-ласка який код послуги потрібно поставити: у нас з підприємство заключено Договір про сільний обробіток землі. Щороку вони перераховують нам енну суму з ПДВ. От і думаю, куди включити цей спільний обробіток: можна його вважати орендою, чи що це взагалі таке?від Snek42 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Подскажите, если налоговая была выписана скажем на 1000 (с ПДВ), а надо на 10000, то можно ли выписать к ней РКЕ. Если да, то я правильно понимаю, что в РКЕ нужно указать в гр.1 что корректируется строчка 1налоговой и в графах корректировки стоимости с плюсовыми значениями довыписать нужную суму? И в деке оно сплюсуется (РК и ПН)?від Snek42 - Звітність
Здравствуйте форумчане! Начну с предыстории: пришла сегодня НН с большим количеством номенклатуры и соответственно УКТЗЕД, которые, понятно же, надо проверить. Постоянно переключатся в браузер на сайт с кодами не удобно (да и еще выискивать их там). Начал поиск базы всех кодов УКТЗЕД в файле Exel, что бы можно было спокойно включить поиск и найти нужный код, для сверки правильности. Но к сожаленвід Snek42 - Звітність
Quoteolex Если подписанного договора с налоговой нет - она будет отклонена. Если договор есть - подавайте нулевую новую / обнуляющую уточненку. Ну и подавайте отчет в правильную налоговую. Спасибо, дозвонились в ту налоговую, они сказали написать объяснительную на имя начальника, что бы эту декларацию не принимали.від Snek42 - Звітність
Здравствуйте, скажите, что делать, если декларация ошибочно подана не в ту налоговую инспекцию?від Snek42 - Звітність
Хочу заметить, что раньше тоже были проблемы с тем, что бы зайти в кабинет с ключами Украины. Надо подождать. Я утром делал запросы в ДФС и подписывал ключами АЦСК Украины. Ответы пришли нормально, даже быстрее чем обычно.від Snek42 - Бухгалтерська практика
Да, отправили с ключами Украины. Что ждать? Как разъяснится эта вся ситуация. Там говорят, что надо менять ключи, там говорят что не надо. Там про пароли, там вообще отключить компьютер с медком...від Snek42 - Бухгалтерська практика
Звонил в ЦСК Украину. Сказали мол ждите и пока указаний по-поводу того, что бы менять ключи не было. Ну мы то подождем. Сейчас попробовали отправить налоговую через Медок. Учитывая эту новую систему проверки в ДФС - завтра узнаем результат. В общем: ждем-с...від Snek42 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Как я знаю, налоговая должна быть заполнена в соответствии к первичке. Т.е.: количество и цена что указана, например, в акте, должна быть такая же и в НН-ке. Но вот какая ситуация: днепргаззбут прислали НН-ку и заполнили ее по оплате и понятно, что с актом оно не совпадает. Напрмер: по акту за март 1,5 тис.куб. по 5500,00 грн (с НДС), итого на сумму: 8250 (в т.ч. НДС 1375 грн),від Snek42 - Звітність
QuoteLin@ QuoteSnek42 QuoteBlick Плательщиком НДС можно стать и добровольно, если Вам это нужно. Но если деятельности пока не будет, становиться плательщиком НДС сейчас смысла нет. Ну добровольно мало кто захочется становиться, разве что в каких-то "черных" целях)) а с чего такой вывод??? Ну не знаю, как по мне, если оборот позволяет, то лучше и не становится плательщиком НДС, как повід Snek42 - Звітність
QuoteLin@ QuoteYulia222. Декларацию по НДС, подают даже пустую. это с чего такие познания? ....9. Декларація подається платником за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.... пустые не подаются И оборота Есть лицензия на алкоголь и табак Но деятельности нет Т.е., нужно нужновід Snek42 - Звітність
Скажите еще: баланс надо подавать вместе с декларацией на прибыль (и другие формы фин. отчетности)?від Snek42 - Звітність
QuoteBlick Плательщиком НДС можно стать и добровольно, если Вам это нужно. Но если деятельности пока не будет, становиться плательщиком НДС сейчас смысла нет. Ну добровольно мало кто захочется становиться, разве что в каких-то "черных" целях))від Snek42 - Звітність
Не знаю, может где то здесь раньше об этом спрашивали, но задам вопрос еще раз: скажите, только у меня так долго регистрируются налоговые накладные? Просто отправляю и жду несколько часов квитанции. Я так понимаю это все из-за введения этой автоматической системы остановки регистрации НН-ок? Просто уже месяц прошел, с момента введения этой тестовой системы, а сервера до сих пор долго все через севід Snek42 - Бухгалтерська практика
QuoteYulia22 1. Вы до конца года будете без деятельности? 2. Декларацию по НДС, подают даже пустую. 3. Отчеты по ЕСВ и НДФЛ - только при наличии наемных! работников 1. Да, до конца года. 2. Как я знаю, должен быть минимальный годовой оборот, что бы стать пательщиком НДС? Спасибо за ответывід Snek42 - Звітність
Здравствуйте! Нужна небольшая помощь. Зарегистрировали полное общество (пока без деятельности). Скажите, какие отчеты надо подавать в ДФС. Работников нет. Только 3 учредителя. 1. Я понимаю так, что даже если нет деятельности нужно раз в год подавать Декларацию на прибыль? 2. НДС отпадает, по нему ничего нет. 3. Отчеты по ЕСВ и НДФЛ? Их надо подавать за учредителей? Если да, то они пустые? Иливід Snek42 - Звітність
Хотя, хочу заметить, обычно, когда в каком то додатке стоит сумма а в деке нет, то медок бьет красным ошибку, мол не сходится. Т.е. например у меня в Д6, скажем, стоит сумма 100 грн по операциям освобожденным от ПДВ, а в строке 5 самой декларации ничего не стоит - и при проверке медок выдает ошибку. В этот раз когда делал, в Д1 условные не поставил и при проверке ошибку не выдало, соответственновід Snek42 - Бухгалтерська практика
Тоже интересует этот вопрос. Подал декларацию (приняли), а сейчас увидел эту строчку и интересует, что, теперь надо каждый раз делать Д1 когда есть условные обязательства по ИНН 600000000000?? Или их указывать только когда они корректируются??від Snek42 - Бухгалтерська практика
Я так понимаю, что не только у меня не регистрируются НН?від Snek42 - Звітність
Спасибо за такой сайт, добавил себе в закладки. Очень полезный, еще и на английском есть!)від Snek42 - Звітність
В конце года, забыли пересчитать коэффициент (Дод.7) и подали декларацию где то 16 декабря, а потом вспомнили, что надо. Коеф. получился меньшим чем прежде, выписывали корректировки с опозданием. Штрафов не было (может потому что корректировки с минусом), а может потому что когда с опозданием регистрируешь налоговую, как и на неплательщика так и по условным обязательствам - штрафов нет. Звонили твід Snek42 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua