Извини неправильно написала, не переплата, а недоплата. Хотя по факту все закрыто. Электронный кабинет не имеет отношения к этомувід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
это я знаю. Это делается документом расчета на прибыль. Но если указать суму меньше, она же указывается в фин отчете и влияет на фин резвід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста как?від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Добрый день. За 2017 минус по прибыли, за 2018 плюс. Использовали пильгу. Как это теперь все отразить в 1с 8,3. На 6413 висит преплата.Спасибовід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
У вересні, жовтні, листопаді були виписані пн на неплатника. У грудні виявили помилку, зробили рк на анулювання пн на неплатника і зареєстрували нові пн на платника. За вересень, жовтень, листопад подали уточнюючий+д.5, а саме змінусували рядок неплатника і додали платника, тобто нульові. Подзвонила в податкову, лягла звітність добре. Зробили декларацію за грудень, де не включили рк, тому що вонивід pbuhukrnet - Звітність
Матеріальна допомога на оздоровлення: яка сума, що не оподатковується? Що ЄСВ? не бюджет. Дуже дякуювід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а РК -+ , которые в итоге на ноль выходят, в декларацию включать?від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а РК -+ , которые в итоге на ноль выходят в декларацию включать?від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
у нас есть входящие транспортные услуги (коды)від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
"есть входящие транспортные услуги (коды), вот и разделите на товар и доставку" - это сделать двумя строками? и это нам пропустят? У нас идет перенаем транспорта.від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Не зрозуміла, вибачте. Ми й так працюємо офіційно.від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Тут питання, як не потрапити під блокування в наступний раз? Як рознести транс.послуги щоб і "влізти" ці 50 % і не вказувати окремим рядком як послугувід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Перевищення 50 % над вартістю, і як наслідок блокування ПН. У маржу входить націнка товару (20%) та велика вартість доставки (30%). Окремо послугу транспортування вказати не можемо - немає КВЕДу та свого т/з. Підкажіть, будь ласка, як можна вийти з такої ситуації. Дякуювід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
станом на 10.08 ми не знали коли і що будуть брати. Покупець не може зареєструвати, бо в нього зупинили реєстрацію усіх ПН. Якщо виписувати нульве РК то в обіку постійно буде "висіти" ці дві суми. Краще коли РК а потім на всю суму ПН.від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Цікавить ситуація: облік по контрагентах ведеться по замовленням. Наприклад: 1.08.- була оплата 2000,00 грн, виписана ПН на суму 2000,00. 10.08 - відвантаження 1500,00. Залишок коштів перекидають на інше замовлення, виписується РК на суму 500,00 як зміна номенклатури. 15.08 - відвантаження на 3000,00, доплатили 2500,00, виписуємо ПН на 3000,00 грн. Ми реєструємо всі ПН, а Рвід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Дуже вдячна за інформацію.від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
згідно вище вказаного витягу, я зрозуміла що велосипед не підпадає під критерії достатньої переробки, то все ж таки як мені його продати?від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
"згідно із частиною 1 статті 40 Митного кодексу України у разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною походження товару вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям достатньої переробки згідно з положеннями статті 40 Мивід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Дуже потрібна інформація: Наприклад: ми торгова компанія скупили всу комлектуючі до велосипеда (колеса, рама, сидіння, зекрала і т.д) з різними країнами виробниками та різними кодами УКТЗЕД. В офісі (чисто теоретично) скрутили велосипед і хочемо продати як однин цілий виріб. Який потрібно ставити код УКТЗЕТ? і я так розумію що це вже буде український товар. Дякую за будь-яку інфувід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, як обліковувати нестандартні ліки в аптечці. Вони важливі для керівницва і життєво необхідні. Які проводки робити, якщо НЕ ставити на витрати? Дуже дякую за відповідьвід pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, по БФ. Юридична особа (ТОВ) хоче надати благодійну допомогу Благодійному фонду. Як це правильно зробити? Чи потрібно якісь звіти додатково надавати? На що це впливає? Дякую.від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если фирма выплачивает премии, когда захочет руководство (по результатам работы за месяц) и каждый раз они разные, такие премии включать в расчет средней зп или нет?від pbuhukrnet - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua