Добрий день.Підскажіть, будь ласка, неприбуткова організація (код 048) отримала дохід за 2017 рік від основної діяльності та витратить на статутну діяльність.як позатати це у фін.рез та балансі як нерозпод.прибуток? чи обкладається дохід неприб.організ. податком на прибуток?витрачений на стат.дічльність.як показати у звіті неприбуткових доходи більш ніж витрати.Чи ДФС прицмає?від svet063 - Звітність
підскажіть,якщо фін.рез 20000грн за 2017 рік, а збиток 40000 грн за 2016,то у фін.результатах проставляється в рядочку 2290 сума 20 000 за 2017 рік без рядочка 2300 та 2350.А в декларацію переноситься цей фін.рез 20000+ та -40000збитки 2016.(додаток РІ).пільги здано на від.значення 2016.від svet063 - Звітність
підскажіть будь ласка,чи я правільно зробила.Помісячно за 2017 рік нараховувала резерв відпусток.На кінець 2017 року зробила інвентаризацію невикористаних відпусток.нараховано було більше,зробила коригування дт92 кт 471 -сторновід svet063 - Бухгалтерська практика
Добрий день.Мене також цікавить питання:пункт 1.5 (вартість товарів,робіт,послуг) в звіті про використання доходів неприбуткової організації це тільки для релігійних? или для всіх? или проставлять доходи 1.11 інші доходи? А тоді витрати рядок 2.3(вартість активів...) дякую.підскажіть будь ласка.від svet063 - Звітність
добрий день.Підскажіть будь ласка,сдаємо декларацію з прибутку,у поточному році 2017 р.прибутки 200 000,за 2016 рік збитки,які переносимо у рядкок 03 та у додатку РІ.-400000.З нарастаючим -200000. Як бути у звіті у фін.результатах у мікро 2 мс? дякую.від svet063 - Звітність
Підскажіть будь ласка чи потрібно зараз 2018 році здавати повідомлення про виплату коштів застр.особам.Кошти за 17 р. а отримані у січні 18 р.від svet063 - Бухгалтерська практика
Добрий день.можно задать питання по резрву відпусток.Двое людей на підприємстві у 2017 році відгуляли отпуска наперед.на кінець 2017 р при інвентаризації вийшло -8 днів.Відпустка виплачена у вересні 17 р.,проводка була зроблена на 8 днів 18 р.у вересні 17 р.д-т 471 к-т 661 .Чи робити виправлення в проводці Д-т 92 кт661??? Резерв нараховується помісячно ,при нарахуванні резерву за вересень 17 коєвід svet063 - Бухгалтерська практика
я послухала адудиторську та консультацію пенсійного та показала у звіті єсв за грудень 2017 строчкою вілпустка 10 за період 01.18.Як тепер бути?робити коригування єсв(звіт здан) за грудень 17 та показувати у січні чи в грудні з резерву зробити проводку 471 661. ??? мда....від svet063 - Бухгалтерська практика
Аудиторськая перевірка зробила зауваження ,що 661 рахунок з минусом.це пасивний рахунок,він не може бути дебетовий на кінець року. я думаю,що правільно зробити проводку 471 661 у грудні та показати єсв у звіті за грудень 17 строчкою 10 період 01.18.від svet063 - Бухгалтерська практика
Я виплатила відпустку 26 грудня за січень 17 р. та показала у звіті єсв за грудень 17 р.Так проконсультував пенсійний фонд.Правда показала період за 01.18..Тільки в мене друге питання ,коли нарахувати відпускні за січень 18 р. -в грудні 17 р.д-т 471 к-т 661.Інакше на кінець року вилазить мінусовий 661 рахунок.А це пасивний рахунок.Аудит дав мені зауваження.Значить треба зробити проводку д-т 471від svet063 - Бухгалтерська практика
як у вас виплачені наперед відпускні відображаються по 661 рахунку?якщо не було нарахування резерву? дякую.від svet063 - Звітність
добрий день.підскажіть будь ласка ,відпускні за січень 2018 р.виплачено у грудні 2017.До нарахувань ці відпускні попадуть у січні 2018р..Звіт ЄСВ за грудень здано без включення відпускних 2018, а відпускні 2018 будуть відображені у звіті по єсв за січень 2018 р.,та будуть нараховані до відомості за січень 2018 р.Чи це вірно?чи переробляти звіт за грудень та включати відпускні січня 2018.Якщо ні ,від svet063 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua