Quotenikiticn А якщо раніше подавали 20-ОПП де був об.єкт цілий, а потім 20-ОПП на зміну - частина в оренді даного об.єкта, а інша частина в експлуатації підприємства. У Кабінеті висвітились дані по об.єкту тільки про частину, що експлуатується, а про ту що в оренді у Відомості про об.єкт оподаткування дані відсутні. Так і має бути? Чи щось з 20-ОПП "нахімічили"? Дякую. Ви подали 20-ОПвід Seebea - Бухгалтерська практика
Фірма А. Вона відвантажує Вам товар. Насправді Ви можете і не знати через кого вони Вам відправляють товар - Вам дають адресу, де забрати товар і Вас не ставлять до відома, чий насправді склад там знаходиться.від Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteasminka777 Доброго дня! Підкажіть будь ласка,можливо хтось процює з такими послугами: поточне обслуговування та утримання фонтанів. (фонтани які ми можемо бачити у парках відпочинку, на площах міст і т.п.) Який код КВЕД може бути по цим послугам в податковій накладній? Розбіг дуже широкий (нижче коди квед запропановані для вибору): 43.22 : Монтаж водопровідних мереж, систем опаленнявід Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteirina2020uk Добрий день.Підскажіть будьласка,а що повернулися штрафні санкціі за не своєчасну подачу.Звіт був здан за 2 квартал 10 серпня.Дякую.. Штрафи, передбачені Законом 2464 наразі не застосовуються (воєнний стан + 3 місяці опісля) А от адмінштраф 1020 згідно ПКУ мають право застосовувати за несвоєчасну подачу і 510-680, якщо не помиляюсь на директора і бухгалтера окремо за несвоєчвід Seebea - Звітність
Quoteserg2312 Подскажите, нужно ли в акте КБ-2 отображать сумму полученной предоплаты, казна требует указать. У Казначейства свої вимоги, без виконання яких, не отримаєте кошти - вони банально не мають права робити виплати у таких випадках.від Seebea - Звітність
QuoteOnesme Добрий день! Підкажіть чи не помилка? Мене прийняли на роботу з 07.05.2022. Провели в звітності. На сайті ПФУ в розділ "страховий стаж" зараховано 31 день. Так і має бути, бо з/п більше мінімалки і погодинно покриває весь місяць? Чи необхідно вказати бухгалтерії на помилку? Ні. Це не помилка. Неповний місяць роботи може зараховуватися до страхового стажу як повний завід Seebea - Звітність
Quotekoshuk22 Доброго дня! Намагаюся подати єсв уточнюючий. Не паказала працівника, що був у відпустці за власний рахунок. Звіт пише про помилку "кількість з ознакою 1 не відповідає з ознакою 0" Адже рядка зовсім не було. Як тут вірно вказати ? Будь ласка допоможіть. 1 - це виключення рядка 0 - це додавання. До того ж, в додатку 1 виправлення помилки ще роблять чевід Seebea - Звітність
QuoteKurucE Добрий день, колеги! Потрібна допомога. Підприємство малодохідник, при імпорті товарів за минулий рік доставку відразу включали у витрати, а не відносили як дод.витрати на собівартість, чи будуть проблеми ? Якщо витрати списані в минулому році, а дохід отриманий в цьому, тоді так. А якщо в різних місяцях, але в одному звітному періоді - у вашому випадку, протягом року, то це помилка,від Seebea - Бухгалтерська практика
Quotekoshuk22 Доброго дня! Намагаюся подати єсв уточнюючий. Не паказала працівника, що був у відпустці за власний рахунок. Звіт пише про помилку "кількість з ознакою 1 не відповідає з ознакою 0" Адже рядка зовсім не було. Як тут вірно вказати ? Будь ласка допоможіть. 1 - це виключення рядка 0 - це додавання. До того ж, в додатку 1 виправлення помилки ще роблять черезвід Seebea - Звітність
QuoteSeebea почитала подробнее об исправлении ошибки, с помощью кода 2 или 3, можно только в уточненке, при звитной новой нет((( В звітній новій подаєте тільки ті додатки, в яких виправляєте помилку. І показуєте лише того співробітника, по кому виправляєте помилку. Повністю копіюєте старий рядок, ставите код 1 Вводите нові правильні дані і ставите код 0. Якщо одночасно 0 і 1 ставити має првід Seebea - Звітність
QuoteSeebea почитала подробнее об исправлении ошибки, с помощью кода 2 или 3, можно только в уточненке, при звитной новой нет((( В звітній новій подаєте тільки ті додатки, в яких виправляєте помилку. І показуєте лише того співробітника, по кому виправляєте помилку. Повністю копіюєте старий рядок, ставите код 1 Вводите нові правильні дані і ставите код 0. Якщо одночасно 0 і 1 ставити має пройтвід Seebea - Звітність
Quotemironira почитала подробнее об исправлении ошибки, с помощью кода 2 или 3, можно только в уточненке, при звитной новой нет((( В звітній новій подаєте тільки ті додатки, в яких виправляєте помилку. І показуєте лише того співробітника, по кому виправляєте помилку. Повністю копіюєте старий рядок, ставите код 1 Вводите нові правильні дані і ставите код 0.від Seebea - Звітність
Quotespbif Згенерував в Приват24 для юрособи ел. ключ і ел. печатку (окремо). Коли відправляю Повiдомлення про надання iнформацiї щодо щодо квалiфiкованого електронного пiдпису в кабінеті платника, приходить помилка: "В документі присутні рядки, для яких не знайдені відповідні підписи. Документ не підписаний усіма КЕП, які потрібно зареєструвати". В рядку таблиці вказав дані директора.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Думаю буде - дати ж різні - та й з яким призначенням вам їх перерахують?! Тим паче шо повернення було в липні, а вже серпень і в помилкові 5 днів ви вже ніяк не потрапляєте... Норму про 5 днів давно виключили. Податківці пояснюють, що можна не виписувати ПН та РК лише якщо між контрагентами не має укладеного договору, тоді це дійсно помилковий платіж і підстав для виписки ПН та ввід Seebea - Бухгалтерська практика
А Ви дочекались квитанції про прийняття фінзвіту, а потім відправили декларацію чи одночасно відправили 2 звіти?від Seebea - Звітність
QuoteStoryteller Добрий день! ТОВ з перейшла на спецгрупу ЄП з 02.04.22 і була на ній до 30.06.2022. Який період вказувати у балансі (півріччя?) і дату балансу (01.04.22?) Ви захватили другий квартал, тому півріччя і 01.07. Декларацію слід було подати до 9 серпня 2022 року. У піврічній Декларації відобразіть результати діяльності з 01.01.2022 по дату, коли перейшли на ЄП за ставкою 2% ЗІвід Seebea - Звітність
QuoteMamochka Добрий день. Виготовили нові ключі для директора.Надсилаю форму 1391103 щодо КЕП - не приймає - У повідомленні зазначала тип підпису ДИРЕКТОР. - Не приймає. Лишила порожній рядок - Теж не приймає. - квитанція №1 "В документі присутні рядки, для яких не знайдені відповідні підписи. Документ не підписаний усіма КЕП, які не обхідно зареєструвати!. Що ще там вказувати? Мвід Seebea - Звітність
Quoteanton_z Доброго дня. При заповнені уточнюючої об'єднаної звітності в Д1 треба видалити рядки. В медку з'являється повідомлення що кількість рядків з 1 повинно дорівнювати кількості рядків з 0. Нарахувань не було. В д5 та д4 все добре. Що робити? Попередження в Медку ще не означає, що ПФУ (або податкова в деяких випадках) не прийме звітність. Якщо прийде квитанція 2, що звіт не пвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Доброго дня! Намагаюся подати єсв уточнюючий. Не паказала працівника, що був у відпустці за власний рахунок. Звіт пише про помилку "кількість з ознакою 1 не відповідає з ознакою 0" Адже рядка зовсім не було. Як тут вірно вказати ? Будь ласка допоможіть. 1 - це виключення рядка 0 - це додавання. До того ж, в додатку 1 виправлення помилки ще роблять через код типувід Seebea - Звітність
QuoteNatka Вітаю! Колеги,ніде не можу знайти інфу по звичайним ФОПам,які не перейшли на 2%.....Вони все подають і все платять? Немає відстрочки по декларації і сплаті єдиного податку? Заздалегідь дякую. Третя група, якщо має можливість, звітує і сплачує. Перелік неможливостей неопублікований, але проект вже доступний для ознайомлення. По ЄСВ - з 1 березня сплата добровільна. На період воєнноговід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteStoryteller Чи будуть штрафувати? Листи непрацездатності дійсні до виплати протягом року Нівід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotekoshuk22 Доброго дня! Намагаюся подати єсв уточнюючий. Не паказала працівника, що був у відпустці за власний рахунок. Звіт пише про помилку "кількість з ознакою 1 не відповідає з ознакою 0" Адже рядка зовсім не було. Як тут вірно вказати ? Будь ласка допоможіть. 1 - це виключення рядка 0 - це додавання. До того ж, в додатку 1 виправлення помилки ще роблять через кодвід Seebea - Звітність
QuoteDimaxa ФОП получил помощь 6500,00 на р/с от ЦЗ за трудоустройство ВПЛ. Эта сумма доход ФОПа или нет? Ні Підприємці на спрощеній системі не включають до доходу й не відображають у книзі обліку доходів і декларації з ЄП надходження цільового призначення. Що розуміти під коштами цільового призначення: гроші від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового держсоцстрахуванвід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotekoshuk22 Доброго дня! Намагаюся подати єсв уточнюючий. Не паказала працівника, що був у відпустці за власний рахунок. Звіт пише про помилку "кількість з ознакою 1 не відповідає з ознакою 0" Адже рядка зовсім не було. Як тут вірно вказати ? Будь ласка допоможіть. 1 - це виключення рядка 0 - це додавання. До того ж, в додатку 1 виправлення помилки ще роблять через код типувід Seebea - Звітність
QuoteStoryteller Добрий день! провернули ліміт, УР не потрібно подавати Дякую На гарячій лінії сказали, що такі РК є зареєстрованими вчасно (якщо до 14.07.22 звісно) і з ними жодних проблем не повинно бути. Але є величезне АЛЕ, нарахування перевищення є автоматичним, а систему не переналаштували під "виключення" військового часу. Радили письмово звертатись до ДПС для роз'ясвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteTiana Всі цифри старі в 4 графу, всі нові дані в 5 графу, а в 6 буде відображена різниця. За потреби додаєте додатки (підказка - та сама графа 6) Seebea, Благодарю! Ещё 1 вопрос. Насколько помню в Додатке 1 отражаем только одного контрагента, которого корректируем? Всех списком не нужно, верно? Таквід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteTiana Через УР. І не до травня, а до червня. Зайдіть в кабінет і подивіться, яким місяцем сидить це перевищення Ситуація аналогічна. З точки зору закону своєчасно зареєстровано. З точки зору СЕА ПДВ - ні. Seebea, Спасибо! Да вы правы перевищення действительно в июне. Т.е. получается создаем УР в июле, а звітний податковий період, що уточнюється - червень, верно? Подскажите, пожалуйвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteTiana Через УР. І не до травня, а до червня. Зайдіть в кабінет і подивіться, яким місяцем сидить це перевищення Ситуація аналогічна. З точки зору закону своєчасно зареєстровано. З точки зору СЕА ПДВ - ні. Seebea, Спасибо! Да вы правы перевищення действительно в июне. Т.е. получается создаем УР в июле, а звітний податковий період, що уточнюється - червень, верно? Подскажите, пожалуйвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteTiana Подскажите, пожалуйста, что-то уже совсем запуталась....РК на минус от 31.05.2022 была отправлена на регистрацию 24.06.2022 и была заблокирована. В декларации за май я эту РК не показывала. Вот сейчас в июле её разблокировали. Так вот вопрос....могу я эту РК отразить в текущей декларации за июль или нужно подавать УР к майской декларации? Через УР. І не до травня, а до червня. Зайдітьвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteStoryteller Дякую На гарячій лінії сказали, що такі РК є зареєстрованими вчасно (якщо до 14.07.22 звісно) і з ними жодних проблем не повинно бути. Але є величезне АЛЕ, нарахування перевищення є автоматичним, а систему не переналаштували під "виключення" військового часу. Радили письмово звертатись до ДПС для роз'яснень. Так, я знаю, що це РК, зареєстрований вчасно. Як знаю,від Seebea - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua