Декларация по налогу на землю за декабрь 2018 была подана с опозданием, а также по ней уже прошли сроки уплаты налога... Мои действия: Подаю Дкларацию за декабрь.. и жду от ГНИ налоговое уведомление о штрафе 170 грн.? По оплате: Сейчас доплачиваю сумму земельного налога за декабрь... А как быть со штрафом за несвоевременную оплату в размере 10%? Когда его оплачивать? Тоже сейчас или ждать отвід Oksana - Бухгалтерська практика
Если во входящей НН убрать галочку "Хоз.деятельность, то она вообще проводок не делает. А если галочку оставить, то получается проводка 6412 (НДС) - 6442від Oksana - Бухгалтерська практика
С запасами всё предельно ясно - изменить налоговое назначение можно специальным документом "Изменение налогового назначения запасов" и тогда всё красивенько закрывается... А вот по услугам не могу понять как правильно сделать Если в Поступлении услуг указать "Необл.НДС, нехоз.", то формируются проводки Дт 949 Кт 631 = 4800,00 (всего сумма покупки) ПП исход: Дт 631 Кт 31від Oksana - Бухгалтерська практика
подскажите, штраф +пеню при подаче Уточненки платить с р/сч в Казначейство, а недоплату на электр.счет ндс?від Oksana - Бухгалтерська практика
Передавали переработчику давальческое сырье для порезки деталей Лист 50х3000х6000 мм = 8500 кг по цене 28 кг По окончании выполнения работ подрядчик возвращает нам с деталями возвратные отходы - много кусочков "Листа 50" разных размеров, часть из которых будем в дальнейшем еще передавать для порезки деталей, а часть идет в металлолом.. Правильно ли приходовать эти кусочки, создаввід Oksana - Бухгалтерська практика
QuoteOksana 1 событие. Предоплата - 2880 2. Отгрузка - 4355 3. Оплата 3800 НН выписана на 3800, а должна была часть оплаты зачислить в счет погашения дебиторской задолженности 1475 грн., а на сумму 2325 грн. выписать НН Да, забыла добавить, что неизвестно, когда будет полная отгрузка по счетувід Oksana - Бухгалтерська практика
Получается, что я по любому должна в Деку за август включить неверно выписанную налоговую накладную?від Oksana - Бухгалтерська практика
1 событие. Предоплата - 2880 2. Отгрузка - 4355 3. Оплата 3800 НН выписана на 3800, а должна была часть оплаты зачислить в счет погашения дебиторской задолженности 1475 грн., а на сумму 2325 грн. выписать ННвід Oksana - Бухгалтерська практика
Допустила ошибку при выписке налоговой за август.. Сумма в НН должна быть меньше, чем зарегистрирована в ЕРНН. Как правильно поступить: 1. Расчетом корректировки полностью снять "ошибочную" НН и выписать новую с правильной суммой (+штраф за несвоевременную регистрацию) или 2. Сделать РК на уменьшение суммы уже выписанной НН?від Oksana - Бухгалтерська практика
Спасибо.. Развеяли мои сомнениявід Oksana - Бухгалтерська практика
в процессе производства продукции мы некоторые материалы передавали на переработку другой организации-переработчику ... Вопрос: на какой счет отнести транспортировку материала от нас - переработчику и назад???від Oksana - Бухгалтерська практика
Скажите, пожалуйста, где взять информацию "Категорія земельної ділянки"?від Oksana - Бухгалтерська практика
Если нет кадастрового номера на земельный участок, как отчитываться по налогу на землю?від Oksana - Бухгалтерська практика
спасибо огромное.. Уже позвонила в Держкадастр.. Месяц ждать Устно они тоже ничего не скажут и т.д. и т.п. Иду звонить в ДФСвід Oksana - Бухгалтерська практика
Устно узнавать в Земельном кадастре?від Oksana - Бухгалтерська практика
Мы с июля стали плательщиками налога на прибыль (раньше были единщиками и налог на землю не платили) В собственности предприятия есть здание... Насколько я понимаю, с июля мы должны платить налог на землю, которая находится под зданием + придомовая территория. Нормативной денежной оценки земли у нас нет.. Как быть? Без наличия этой оценки, мы не можем рассчитать сумму зем.налога? Отчитыввід Oksana - Бухгалтерська практика
Всем спасибо. Убедили...від Oksana - Бухгалтерська практика
не то, чтобы сложно.. Просто гораздо удобнее по счетам.. Пришел счет - оплатила - подшила в папку.від Oksana - Бухгалтерська практика
Арендуем у другого фоп станки. Есть договор, где прописана стоимость аренды в месяц. Прошу у поставщика услуг Счет на оплату концом месяца, на что его бухгалтер говорит , что она не хочет усложнять себе жизнь и чтоб мы оплачивали согласно договора.. Выписывает только акты вып.работ. Может я что-то не понимаю Неужели это не является уже обязанностью бухгалтера? Сложно раз в месяц счет выпвід Oksana - Бухгалтерська практика
Извините, Sonar ,не сразу поняла, что Ваш ответ относится к другому сообщению.від Oksana - Бухгалтерська практика
Какая же это реконструкция здания!!!??? Если к зданию мы даже не подходимвід Oksana - Бухгалтерська практика
ФОП хочет заключить договор с заказчиком на установку памятного металлического монумента...заказчик передает этот самый монумент нам ..и мы его устанавливаем на его территории.. Работа разовая. Вроде как строительные работы ??? Которые подлежат лицензированию? или нет? В виды деятельности мы включили КВЕД 43.99 Другие строит.работы Но терзают смутные сомнения по поводу того, имеем ли мы првід Oksana - Бухгалтерська практика
Хотелось бы узнать, кто как на практике заполняетвід Oksana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, что писать в трудовом договоре, заключенном между ФОП и работником, в разделе "Вид деятельности (профессия)"? "Працівник Іванов Іван Іванович Дата народження 06.01.1957 р. Вид діяльності (професія) ______________????????? Останнє місце роботи ________________________" Должность, на которую принимается сотрудник или его профессия по диплому?від Oksana - Бухгалтерська практика
Надо ли заполнять таблицу 5? В месяце начала практики заполнила таблицу 5 с "категорией - 3" Сейчас практика закончилась.. и вот не знаю, как правильно заполнить єту таблицу Разъяснения ДФС нашла только о том, что в таблице 6 практикантов показывать с "категорией 1".. а по поводу табл.5 никакой инфывід Oksana - Бухгалтерська практика
Огромное спасибовід Oksana - Бухгалтерська практика
Сотрудница была принята 01.08.2013 с 30.04.14 по 02.09.14 - отпуск по беременности и родам. с 03.09.14 по 08.07.17 - отпуск по уходу до 3 лет 09.07.17 - 08.07.18 - отпуск по уходу до 6 лет Увольняется с 13.07.18 Как правильно рассчитать количество дней неиспользованного отпуска? считается только период 01.08.13 - 29.04.14, 09.07.18 - 13.07.18 (компенсация за 18 календ.дней отпуска) ??? Ивід Oksana - Бухгалтерська практика
Юр.лицо во втором квартале превысило годовой лимит дохода. Соответственно с 3 квартала переходим на общие основания. Возникает вопрос: должны ли мы какие-то дополнительные налоги платить, ну кроме налога на прибыль по результатам года? И еще: во время пребывания на едином налоге мы пользовались льготой по уплате налога на землю (имеем собственное производственное помещение). Теперь повід Oksana - Бухгалтерська практика
Заключен договор с ПТУ на производственную практику ученика с оплатой 50 ученику/50% ПТУ. Начало практики ученика ПТУ 02.05.2018 Как правильно отразить его в таблице 5? С категорией 2, т.е. "без трудової книжки"? Правильно ли я понимаю, что практикант ни в Середньооблікову кількість штатн.працівників, ни в Штатну кількість не включается?від Oksana - Бухгалтерська практика
Поставщик поставил товара по сч. №1 на сумму 13200 грн+доставка 600 грн. (по двум счетам), т.е. на сумму превышающую оплату . Распределяю доставку пропорционально между счетами.. В результате получаю Кт сальдо по 631 счету 482,61 грн, в т.ч. НДС- 80,44 А поставщик выписывает мне по поставке налоговую накладную на сумму, превышающую оплату, а именно на 700 грн., в т.ч. НДС - 116,67 грн. Квід Oksana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua