а можно будет отразить в отчете ЕСВ такой договор в июле? Начало договора 01.06.2017 - окончание 11.07.2017. Или я должна показать его в июневід mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо! я уже понемногу начинаю ехать мозгами. мало всех этих вирусов, блокировок и прочей действительно важной и серьезной проблемы, так тут на ровном месте тупизм. И достучаться нельзя к человеку! поневоле сама уже сомневаюсь в своих знаниях. правду говорят: не спорьте с дураком - он задавит вас своим опытомвід mandarinka - Бухгалтерська практика
девочки, помогите пожалуйста!!!! сил моих больше нет! с сотрудником заключили трудовой договор 01.06. бухгалтерию об этом уведомили 12.07 - тогда и было подано уведомление о принятии нового сотрудника. Сейчас наш юрист орет чтобы я начисляла этому сотруднику зп за июнь и показывала в отчете ЕСВ. Все мои аргументы отметаются со словами "показывай и все. так можно по закону" Скажите мневід mandarinka - Бухгалтерська практика
Вот еще что нашла.. ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ Як у податковому обліку векселедавця відображається заборгованість за векселем, якщо отримувач векселя був ліквідований без правонаступництва? Відповідно до ст. 4 Закону України від 5 квітня 2001 року №2374-III "Про обіг векселів в Україні" зі змінами та доповненнями видавати переказні й прості векселі можна лише для оформлення гровід mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо!!!! я очень буду надеяться что что-то найдется!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо вам большое!!!! покажу статью директору, но я бы не корретировала. Просто тогда получится что и правда нужно выделять из списаной суммы НДС, и по налогу на прибыль пеплата небольшая будет.від mandarinka - Бухгалтерська практика
все-таки я мала відкоригувати вхідний податковий кредит по поставці в 2010 коли списувала той вексель. але як тепер все це виправити? вже геть запуталась. якщо весель був допустим на 6 грн. - я і поставила в дохід 6грн. а мала ж 5 в дохід , і на 1грн. відкоригувати податковий кредит. Правильно? допоможіть будь ласка! а то бачу що натворила я ділов з тим векселемвід mandarinka - Бухгалтерська практика
Доброго дня! наше підприємство видало простий вексель в 2010р. Срок погашення був у 2013р. Але ніхто так і не звернувся по погашенню. Підприємство якому ми винні по такому векселю вже не існує, воно було ліквідовано. ми почекали ще 3 роки на випадок, якщо була переуступка. Але за стягненням заборгованості так ніхто і не звернувся. Я списала його в бух.обліку, сума зазначена у векселі збільшила фвід mandarinka - Бухгалтерська практика
дякую за відповідь!!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
та які там експертні оцінки! звичайно ні) просто не хочеться мати проблеми і я не зовсім була впевнена у правильності своїх міркувань. просто якщо логічно думати: наприклад чашка нова коштує 5 грн, б/у - допустим - 3грн. А по залишковій вартості я її продаю за 1грн. от я і засумнівалась виходячи з таких міркувань. Звичайно це все приклад, і чашку до основних засобів я не відношу)від mandarinka - Бухгалтерська практика
Доброго дня! підкажіть будь ласка, чи можу я продати основні засоби по ціні залишкової вартості? Чи це має бути обов"язково ринкова ціна подібних основних засобів?від mandarinka - Бухгалтерська практика
доброго дня! допоможіть будь ласка, з питанням закупки та посадки дерев. Наше підприємство закупило дерева туї західної Смарагд. як правильно відобразити в бухгалтерському обліку таку покупку? поставила ці туї на 108 рахунок "Багаторічні насадження". Але турбує мала вартість одного дерева - 650,00грн.від mandarinka - Бухгалтерська практика
постоянные, но упираются и все! так как вы говорите намного легче и им и нам было бы Спасибо за ответ!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
у нас немного все по-другому, но суть та же... в апреле отгрузили товар допустим ложки, а по факту отгрузили чашки. контрагент увидел ошибку только сейчас. И в свою очередь своим же клиентам он отгрузил чашки. Теперь требует чтобы мы заменили в расходной на чашки и сделали корректировку по наименованию и цене. И все это апрелем. Мои НО уменьшатся по такой. Но строк регистрации по такой корректировід mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за ответы!!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
И налоги же тое сами должны оплачивать? просто не могу понять почему это сообщение пришло мневід mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! набираю платежку на оплату гонорара адвоката. Мы ООО и платим ему на карточный счет. Из банка приходит сообщение "Ваш платіж підлягає перевірці сплати податків* і буде проведений тільки після надання або створення документів на сплату: єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВЗ)." Это я еще за него должна все эти налоги овід mandarinka - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quotemandarinka я всегда считала, если НН заполнена с нарушениям, такими как знаки после запятой - налоговая не пропустит, так как нарушение формы заполнения. Но они же регистрируют Потому что НЕ ВСЕГДА запрещено более 2-х знаков после запятой в цене! А откуда податковая знает, можно Вам более 2-х знаков или нельзя.... К сожалению, это выяснится только при проверке.....Но выяснится..від mandarinka - Бухгалтерська практика
я всегда считала, если НН заполнена с нарушениям, такими как знаки после запятой - налоговая не пропустит, так как нарушение формы заполнения. Но они же регистрируютвід mandarinka - Бухгалтерська практика
Quotemandarinka у меня покупатель сегодня позвонил и ребует переделать НН. В графе 7 цен без НДС 79,4933грн. Налоговая виписана по расходной накладной, количество товара не изменить. Налоговую уже зарегистрировали без проблем. Только Медок ругался. как исправить - я не знаю говорят, у них кредит налоговая снимет. ну как так, снимет??? ведь налоговую же с ошибками нельзя зарегистрировать? у менявід mandarinka - Бухгалтерська практика
у меня покупатель сегодня позвонил и ребует переделать НН. В графе 7 цен без НДС 79,4933грн. Налоговая виписана по расходной накладной, количество товара не изменить. Налоговую уже зарегистрировали без проблем. Только Медок ругался. как исправить - я не знаювід mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо вам большое!!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
правильно ли я все поняла: я могу начислить дивиденды допустим 01 апреля (это не будет нарушением). сегодня виплатить НДФЛ и военный сбор полностью с ничисленого, а снять учередитель может в любое время, как ему будет удобно?від mandarinka - Бухгалтерська практика
по итогам 2016 получили нараспределенную прибыль. я же могу составить протокол январем 2017 и начислить дивиденды? а выплатить их допустим сегодня, при этом оплатив 5%НДФЛ и 1,5% военный сбор? Мы юр.лицо, плательщики налога на прибыль. Доход за 2016 прывысил 20 млн. А потом по итогам 2017 подается декларация про мйновый стан на учередителя.Правильно?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Наша компания отправила свою продукция как опытные образцы болгарской компании. Они попробуют - и если все хорошо, будут покупать у нас продукцию. Как это все дело провести в бухгалтерском и налоговом учете? Я так понимаю, что мне нужно выставить налоговую наладную, на условную продажу. и поставить эти товары себе в доход. Но я не могу найти, где об этом можно почитать. Я никогда с твід mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо за ответ! до подачи уточненки я должна оплатить 3% от суммы НДС в накладной и + ндс в налоговой. правильно? за август в декларации было к оплате, поэтому просто доплатить. пеню за просрочку не нужно платить же? и могу ли я оплатить одним плат.поручением 3%+налоговые обязательства? и на счет оплачивать, куда раньше платили НДСвід mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! в июле прошлого года не зарегистрировали налоговую накладную. увидели это в феврале этого года. зарегистрировали августом 2016. это все исправляется через уточненку или можно в декларации за февраль как-то отобразить? за февраль еще не подавала декларацию, сама не могу разобраться. подскажите, пожалуйста, как правильно поступить?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Приходные, расходные накладные, банковские выписки,налоговые накладные. Прочитала что они хранятся 3 года но есть условие "За умови завершення перевірки територіальними органами Міндоходів України з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектора економіки, підприємств і органівід mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ! я то думала все просто - 3 года прошло и в печку! а тут не все так простовід mandarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua