Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что вы делаете с документами, по которым истек строк давности. Это и приходные и расходные, и банковский выписки, налоговые накладные. Мы работаем с 2009 г. и все это складируется в офисе, документы уже некуда девать а выбросить рука не подывается. В архив здать? как это все архивировать и есть ли вообще смысл ?від mandarinka - Бухгалтерська практика
начала заполнять эту форму и с первых строк проблемма! или я что-то недопоняла. Там где "Номер взяття на облік у контролюючому органі" 10 ячеек, а у нас номер состоит из 12 цыфр! регистрировались в конце 2014, справки 4-ОПП нет. У вытягу стоит 12 цыфр и дата регистрации в налоговой. Заполняю в Медке - обрезает 2-е последние цыфры. И хоть ты плач! может я не там смотрю, помогите пожалуйсвід mandarinka - Бухгалтерська практика
Ошибочно показала в декларации за май корректировку за апрель. Эта корректировка должна была быть в апрельской декларации. Получилось, что в апреле заплатила больше, чем надо. А в мае совсем все наоборот. Подала уточненку за апрель. Но как быть с додатком1 в мае? нужно ли его заполнять( если да -- то что туда вносить?) или подать без додатков?Заранее спасибо!від mandarinka - Звітність
ознакомившись с документами, так и не смогла разобраться с НДФЛ и военым сбором. Спілка співвлвсників майна дала нам виписку з протоколу про погодження продати нам майно. С каждым продавцом своего майнового паю заключили договор купли-продажи майнового паю. При выплате продавцу денег - должны ли мы начислять и удерживать НДФЛ и военный сбор?від mandarinka - Бухгалтерська практика
да, я с вами согласна. от этого самой не по себе... но что получилось, то получилось - разгребать все равно надо. поэтому я и пытаюсь разобраться во всем, правда не очень хорошо это получается у менявід mandarinka - Бухгалтерська практика
мне сейчас особенно до приколов ) я думала есть четкий механизм - как это все происходит. Но не все так просто. В каком смысле "Так что лучше сразу свалить"?від mandarinka - Бухгалтерська практика
"165.1.40. сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отриманвід mandarinka - Бухгалтерська практика
по крайней мере с расчетного счета никто ничего не снимал. если бы сняли - я бы раньше и узналавід mandarinka - Бухгалтерська практика
директор свои кровные наверное дал...від mandarinka - Бухгалтерська практика
люди расписались в ведомости. эти документы находятся в том селе, где и это здание. Мы со стороны предприятия, не должны же платить налоги от этой покупки?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Доброго дня! допоможіть будь ласка, розібратися. сьогодні директор обявив, що наше підприємство купили будівлю в якомусь селі, шляхом викупу майнових прав. Гроші людям вони вже виплатили. Я тільки дізналася про це. у мене шок, паніка. ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку нічого не проводилося. наскільки я розумію, то виплати мали бути через видаткові касові ордери. це для початку. як таквід mandarinka - Бухгалтерська практика
Цветик, спасибо Вам за ответ!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! извините, может очень глупый вопрос: нужно ли подавать баланс в налоговую, если мы по налогу на прибыль отчитываемся по итогам года?від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо!!! кажется дошловід mandarinka - Бухгалтерська практика
и эти все движения можно посмотреть в эл.кабинете плательщика. только туда я почему-то зайти не могувід mandarinka - Бухгалтерська практика
получается, что оплата должна происходить "живими" деньгами. Правильно ли я понимаю: мне нужно зарегистрировать нн на суму 500 грн. (допустим она одна в месяц), я перечисляю на эл.счет 1000 грн. И по декларации ндс к оплате 1000. Тогда в Вытяге 1302301 мне покажет суму 500, так как остальные 500 грн списались на регистрацию. Короче говоря: перечисленные деньги на эл. счет минус та сумвід mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо!! вы всегда доходчиво объясняете!від mandarinka - Бухгалтерська практика
я регулярно пополняю эл. счет для регистрации налоговых. но в вытяге 1302301 там где сума, стоит прочерк. в эл.кабинет я войти не могу. из выше перечитаного я понимаю, что такие сумы должны там отображатьсявід mandarinka - Бухгалтерська практика
вы правы! я истеричка! покупателю такая нн увеличила рег. сумму. поэтому вопрос снят как некорректный. И это действительно примочки ПОвід mandarinka - Бухгалтерська практика
Чтобы не плодить темы - спрошу здесь. Вопрос старый, но всегда актуален... выписали нн покупателю, и в его ИНН вначале стоит 0 ( получается 034789..) мы этот 0 не увидели, зарегистрировали без него. отправили покупателю, он отклонил такую налоговую. Теперь я не знаю, что делать!!! помогите, пожалуйста!!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
я тормоз, совсем головой поехала - не стояли галочки дата увеличения зп. извините за бестолковый вопросвід mandarinka - Бухгалтерська практика
не могу разобраться с этой индексацией, хоть убейте меня... 01.03.2016 повысила зп сотрудникам на 20 грн. начисляю зарплату за март - насчитывается индексация 19грн. не могу разобраться, откуда она берется?? может у кого-то еще такая беда...від mandarinka - Бухгалтерська практика
а мне вот такое письмо пришло сегодня. Я абалдела!!!! Дата открытия счета - сегодня! Мы не сх предприятие, я вообще не знаю что это за счет и главное - зачем он нам нужен-то???? медок сегодня очень плохо работает, не могу дождаться вытяга, зато это повыдомлення тут как ту прилетело!!! Что с ним делать - непонятно!!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо, Вам огромное человеческое!!!! Правильно ли я все поняла: сотруднику в табеле ставлю что он болел, первый больничный провожу, а по второму можно начислять уже в мартовском отчете? а зп за февраль оплачиваю по фактически отработанному времени? тогда там зп будет ниже минимальной и придется доначислять ЕСВ (как разница между мин зп и начисленной)? и еще как брать эту справку из Пенсионного?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Сотрудник принес больничные листы: - первый с 09.02.16 по 12.02.16 и стати до роботи з 13.02.16р. - второй с18.02.2016 и продовжує хворіти мои действия: 1. Открыть спец. счет ( только не совсем могу понять как и где его отрыть) 2. по первому мы начисляем ему больничные за счет предприятия. а по втором: 5 календарных за наш счет - остальные за счет фонда. А когда надо подавать завід mandarinka - Бухгалтерська практика
почитала, спасибо Вам!!! Но вопросов больше чем ответов (від mandarinka - Бухгалтерська практика
ой, спасибо!!!! я такого не нашла!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации: есть наш должник, имущество которого находится под арестом. Исполнительная служба передает нам это имущество (т.е. зерно) для реализации. Задача усложняется еще тем, что передают допустим 10т., из этого объема должник нам должен по экспертной оценке 6т., а деньги за реализованные 4т. - мы должны вернуть исполнительной. Во-первых,від mandarinka - Бухгалтерська практика
Нам этот пункт подходит: 129.1.1. після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається: а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання,від mandarinka - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua