Начислили себе налог на прибыль - а теперь понимаем что не сможем оплатить до 10.03!!! Вот теперь хочу разобраться, что там нам грозит... 170 грн админштраф + 10% если до 30 дней (календарных). Вот начислила я себе 10 грн., но не успеваю заплатить. смогла оплатить только на 10 день после строка оплаты. Это получается 10 грн + 1 грн. штрафа? или эти 10% на каждый день просрочки? Заранее благодарнавід mandarinka - Звітність
Добрый день! Для меня всегда был камень преткновения округление в налоговой накладной. Цена должна быть 2 знака после запятой. Количество товара может быть больше 2-ох знаков после запятой. НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ ТАК!!! Пример: количество 114 л. ,цена 138,01 грн. И графа 8 должна получиться 15733,28. А фактически получается 15733,14 грн. Тут даже если начать округлять то ничего не получиться. Пвід mandarinka - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ QuotebukAlen Коллеги, мне пришло по балансу 2 квитанции №2 что принято ДФС. Еще одна должна прийти что принято статистикой? ИМХО, если квит.№2 пришла из налоговой, то из статистики уже не придет. Надо отправить звіт заново. Это что же получается - наличие второй квитанции еще не сдача отчета!!! с перепугу набрала опять баланс и отправила. когда отправляла, пришла 2-я квитанция свід mandarinka - Бухгалтерська практика
У вас нормально приходят квитанции?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Можно глупый вопрос: декларация на прибыль может быть без додатков? у нас новосозданое предприятие, не превысили лимит у 20 млн, резницы не застосовуем. Вот как-то смущает отсуствие додатков (( Декларацию заполняю вручную в медке, на 1С не стоят обновления ((( вот очень сомневаюсь в правильности своих мыслей.Помогите пожалуйста!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
поддерживаю! но это только мысливід mandarinka - Бухгалтерська практика
Извините, не в тут тему написала... вернее, спросила. обсуждение здесьвід mandarinka - Бухгалтерська практика
уважаемые коллеги! помогите, пожалуйста, разобраться! У нас договор аренды зем.участка. В договоре прописана нормативная оценка этого участка, который находиться у Винницкой области. Договор от 2012 года, в прошлом году, когда подавала Декларацию умножала эту нормативную оценку (которая указана в договоре) на коэффициент 1,249. В этом году мне нужно 1,249*1,433=1,7898 - это и будет тот коэффициевід mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо! Перечитала выше указанные темы, я бы даже и не подумала что нужно отражать НО по таком списании!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! в далеком 2010 выдали простой вексель, таким образом рассчитались с поставщиком. Сейчас поставщика уже нет, а вексель есть. Закрывая 2015г. решила этот вексель списать. Правильна будет проводка Дт512Кт791?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Правильно ли я Вас поняла: если у меня просто не закрыто документами, а в контрагента все закрыто под ноль, я делаю акт сверки и на его основании делаю проводки: Дт6442Кт6441 - на сумму НДС А вторая проводка: сумма с Дт631 не должна пойти в расходы, а сразу за счет прибыли?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо! Но как корректно провести??? Документов нет начиная с 2010 г.від mandarinka - Бухгалтерська практика
Понимаю, что все заняты, но пожалуйста, посмотрите проводки. Было сделано проводки в 2012году Дт631Кт311 - 6000 Дт6442Кт6441 - 100грн. Возможно это закрыть так: Дт6442Кт6441 - 1000 Дт791Кт631 - 6000 Другого я придумать не могувід mandarinka - Бухгалтерська практика
опять я, и опять прошу помощи! ну никак мне не понять закрытие этих злосчастных проводок! В далеком 2012г. оплатили за услуги, но акт так и не провели. У поставщика все закрыто. Теперь суммы зависли на Дт631, Кт 6441 и Дт6442. И такого недоразумения ОЧЕНЬ много. Его вообще можно как-то исправить? Помогите, пожалуйста!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Дякую!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! Зараз так багато змін, що мимоволі починаєш вагатись навіть в простих речах. Юридичні особи, платники податку на прибуток, вирішили укласти угоду про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу. Повернення такої фін. допомоги буде у 2-му кварталі цього року. Податкові наслідки такої операції - ми ж не повинні тепер нічого собі нараховувати, як позикодавець так і отримувач такої фін.від mandarinka - Бухгалтерська практика
Сегодня не удержалась - позвонила на Левобережную г. Киев - сказали подавать ничего не надо. Попросили написать на форуме, сообщить всемвід mandarinka - Звітність
а штрафы предусмотрены? если переделывать? и нужно ли успеть до 20-го или можно не спешить?від mandarinka - Звітність
Спасибо, не буду ничего изменять... Пусть уже стоит та несчастная галочка!від mandarinka - Звітність
да, в таблице 6. Спасибо за ответ! я тоже так подумала, но до вечера уже себя так накрутила - что хоть плачь!від mandarinka - Звітність
Добрый вечер! Случайно поставила галочку "ознака нового робочого місця" в отчете ЭСВ за ноябрь 2015г. Сегодня случайно увидела. Как это исправить и стоит ли исправлять?від mandarinka - Звітність
меня тоже очень беспокоит этот вопрос!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо!!! раньше делала все через приказ по предприятию, и все. Оказывается не все так простовід mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! мы принимали участие в выставке, для этого закупали разные раздаточные материалы: папки, блокноты, печатали прайсы, ручки с логотипом компании и т.д. Чтобы все это добро списать и взять в расходы достаточно будет приказа по предприятию? или там какой то особенный подход нужен? заранее спасибо!від mandarinka - Бухгалтерська практика
если по оплате зарегистрировали нн на суму меньше, чем пришла предоплата. Как исправить? РК или можно довыписать налоговую? пришло 9 тыс, а мы зарегистрировали на 8500. И еще это поставка зернових культур и она освобождается от НДСа. Но налоговую все равно регистрировать надо.від mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам огромное!!!! вы мне очень помогли!!!! все стало на свои места! теперь я продаю тоже без НДС и в налоговой указываю такую же причину, как и у моих контрагентоввід mandarinka - Бухгалтерська практика
может ответ в этом Таким чином, якщо платник податку для цілей оподаткування ПДВ не відноситься до сільськогосподарських підприємств (вартість сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом 12 місяців, становить менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг), то операції з постачання власно вирощених зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культувід mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Уважаемые коллеги! наша компания начинает продажу посадочного материала, а вернее торговлю семенами кукурузы. Производитель нам дал этот материал без НДС. теперь я должна его продать с НДСом? подскажите с чего начать? как все происходит? я никогда с таким не сталкивалась. Времени в обрез, сегодня к вечеру нужно разобраться. помогите пожалуйста!від mandarinka - Бухгалтерська практика
я тут прочитала что визитки, "Візитна картка для працівника — додаткове благо". я в шоке... хочеться передушить таких "деятелей"..від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо большое за ответы!!! меня действительно заклинило!від mandarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua