можно и мне задать вопрос? сомневаюсь очень, но времени искать нет... нужен ответ сразу. я с этим ни разу не сталкивалась. Юр.лицо купило трактор, и сразу же его хотим продать физлицу. Получается если мы покупаем его за 10 грн, а продаем за 11 грн., из этих 11 грн я должна ужержать 15% НДФЛ ? Или это не с той оперы? он платит в бюджет самостоятельно? и показывает это в своей декларации про майноввід mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо большое за ответы!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо большое за ответы!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
Это на стоимость топлива начислить 15% ндфл ? а потом в 1ДФ их отобразить? родственников? Топливо спишу - оно попадет в расходы по прибили. Тоже вроде как не совсем правильно, ведь это топливо не для хоз.деятельностивід mandarinka - Бухгалтерська практика
скорее, не совсем сотрудники... родственники директора. вот такой щедрый у нас директорвід mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста, я правда не знаю что делать... На предприятии пользуемся смарт-картами по заправке. Проблема в том, что этих смарт-карт у нас, допустим 10 штук, а машин всего 3 штуки. всеми смарт-картами постоянно пользуются 10 человек, обороты по этим картам большие. А вот как списать этот бензин у меня в голове не вкладывается. По 3-ох смарт-картах все как обычно: приказы навід mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! не правильно отразила дивиденды в 4-ом квартале 2014г. Показала больше, чем надо. Но по НДФЛ сумму налога показала меньше, чем было нужно( на 17, 65грн) Позвонили с отдела, где проверяют Декларации по майновом стане. Там у них не сходилась сумма с 1ДФ. Вообщем, нужно подать уточненку по 1 ДФ. Теперь будет штраф 510грн? а так, как у нас в этом году уже был штраф за несвоевременную повід mandarinka - Звітність
Добрый вечер! уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: зарплата директора за 2014г. (выплачена) составляет 24 тыс грн. Еще ему выплатили дивиденды в размере 70 тыс грн. Директор вместе с юристом решили заполнить декларацию о майновом стане, хотя я доказывала что подавать не нужно. Они сами заполнили и сдали. Теперь звонят с налоговой и говорят что декларация не правильно заполнвід mandarinka - Бухгалтерська практика
у меня по банку, когда приходит возврат денежных средств, не формируется проводка ДТ6441 КТ6442. Это я туплю или какая-то галочка не поставлена в 1С7.7. Знаю, программа старая, но как-то страшно 8-ку устанавливать. Боюсь сама не разобраться с этим совершенствомвід mandarinka - Бухгалтерська практика
вроде все закрылось. но насколько правильная проводка - сомневаюсьвід mandarinka - Бухгалтерська практика
ответ достаточно простой Дт6442Кт6441 и сумма НДС с минусомвід mandarinka - Бухгалтерська практика
помогите разобраться с проводками предоплата за товар Дт6442Кт6441 Получена НН Дт6415Кт6442 Возврат денежных средств и на основании выписана корректировка Дт6415Кт6442 Мы не используем счет 3711 для авансов. У меня на 6442 зависает сумма НДС, хотя РК повела с минусом. На 6415 считает все правильно, а вот на 6442 висит не закрытая сумма. И на 6441. Как это безобразие убрать? Сижувід mandarinka - Бухгалтерська практика
Все, до меня дошло!!!! спасибо за разъяснения и терпение !!!!від mandarinka - Звітність
QuoteBlick Если эти июньские НН зарегистрированы с опозданием, они включаются в июль. А вовремя зарегистрированные опоздавшими быть не могут, нужно уточнять июнь. Правило в 365 дней дает право на НК, а не право на включение в текущую деку. извините, я все равно не совсем понимаю. Включить ее я должна в сентябре - а дает право на НК она 365 дней. как так? извните, может очень глупые вопросы .но явід mandarinka - Звітність
что-то я уже тоже засомневалась в правильности своих действий. Налоговая была выписана 31.08.15 и зарегистрирована 19.09.15. Соответственно я не должна была ее включать в деку за сентябрь и показать ее в декларации за сентябрь. Правильно?від mandarinka - Звітність
раньше нужно было переводить по формуле... вот только формулу не могу найти. вы еще не нашли?від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо большое за ответы!!!! разобрались наконец-товід mandarinka - Бухгалтерська практика
я просто так собі думаю: це ж не постійно діюча організація, а сформована на час виборів. тому там мабуть потрібно людей приймать на роботу по договору ЦПХ і відповідно буде не заробітна плата, а винагорода. А якщо винагорода - то ЄСВ буде 2,6%. ніколи з таки не стикалася.від mandarinka - Бухгалтерська практика
державні виборчі комісіївід mandarinka - Бухгалтерська практика
я просто не могу найти к какому классу проф. риска эти двк относятся? и я так понимаю, им нужно начислять 2,6% вместо 3,6% ЕСВ, так как это будет не зарплата,а работа по договорам ЦПХ.від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какие ставки ЕСВ нужно брать для начисления зарплаты членам двк? Заранее спасибо!від mandarinka - Бухгалтерська практика
можно уточнить: в ряд 20.2 декларации переносим цыфру с вытяга по строке 11? у меня был минус по июньской деке, в июле тоже минус получается. И я немного засомневалась по поводу минуса за июнь - чуть его туда не втулила. Теперь перечитала и понимаю что вроде бы его туда не надо - но лучше переспросить у более грамотныхвід mandarinka - Бухгалтерська практика
mariam23 , у меня есть. я в шоке! буду садиться сверять все нн, или как еще его проверить? еще оказались незарегистрированные нн, за 12.06.! как теперь их зарегистрировать? куда и как этот штраф платить ? 4 налоговых накладных!!!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
а нельзя ли сдать этот бред как-то по электронке?від mandarinka - Бухгалтерська практика
у меня 1с-ка не совсем подстроена под такие операции, все вручную набираю... поэтому не особо хочется возится, но раз надо так надо.. спасибо Вам за ответы! прям не знаю, что бы я без вас делала!від mandarinka - Бухгалтерська практика
а якщо не розписувать - просто "Відшкодування вартості сировини"? не те, щоб я лінилась - просто тоді потрібно і тару розписувать - там теж позицій 20 буде... а цю сировину нашу можна буде показати в акті прийому-передачі готової продукції. Чи це вже я сама себе перемудрувалавід mandarinka - Бухгалтерська практика
Blick , спасибо Вам за ответ! не сочтите за наглость, но можно еще вопрос? у нас еще есть операции с давальческим сырьем.. и вот тут то сказка... нам дают сырье - мы его запускаем в производство + добавляем свое сырье, получаем готовый продукт, разливаем его в канистры - и отдаем заказчику. В договоре прописали - "заказчик відшкодовує вартість матеріалів виробника, витрачених на виробництвовід mandarinka - Бухгалтерська практика
дякую, Шустрик! ви мене вже не перший раз виручаете !!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
мы тоже занимаемся грузовыми перевозками.. в договоре прописали, что стоимость 1км. -- 20 грн. Раньше выписывала налоговые, ставила количество км умножала на стоимось (20 грн) и была счастлива. но прочитала тему - и засомневалась в правильности своих поступков. может правильней будет писать таки "посл"?від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо за ответы, я успокоилась )))від mandarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua