netkata - это дод.6, в котором вы пишите тип операций и статью налогового кодексавід SS2010 - Звітність
Подскажите, бух. и юр. услуги у нас сейчас на 0% НДС??? Что сдавать: дека НДС (строчки 2.2, 6, 6.1) и реестр? И соответственно налоговые накладные, с типом причины 08 ?від SS2010 - Звітність
Марша А вы в какую строчку писали объект поставки? в 2.2?від SS2010 - Звітність
Отчет сейчас вроде бы как не 1ПП, а ЗВІТ ПРО СУМИ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ. А на операции, которые не являются объектом обложения НДС вы подаете додаток 6 к декларации НДС, где выпишите название операции и статью НКУвід SS2010 - Бухгалтерська практика
Я пишу сумму и общее количество приходных ордеров, т.е. кол-во заказоввід SS2010 - Бухгалтерська практика
Читала, читала и сама ничего не поняла . У меня похожая ситуация, деятельность освобождена от НДС. Вот никто толком не может мне сказать - выдавать или не выдавать НН покупателю, если он плательщик НДС? У меня клиенты только физлица, соответственно НН я выписываю и оставляю у себя с типом причины 02. То как же быть с типом причины 09, согласно этого разъяснения: ПН на неоподатковувані операціївід SS2010 - Бухгалтерська практика
Нужно ли сдавать помесячно реестры юр.лицу единщику? В налоговой не приняли, мотривируя тем, что реестры подаются только вместе с декларацией. Тоже самое сказали в справке ГНАУ. Будет ли штраф и какой за неподачу реестра?від SS2010 - Звітність
у меня помесячно реестры не приняли!!!! сказали только с декларацией НДС за квартал. меня оштрафуют???від SS2010 - Бухгалтерська практика
Цитирую с сайта : "Підприємство — платник ПДВ, здійснює продаж товарів, звільнених від оподаткування згідно з пп. 197.1.27 ПКУ — медичні вироби, платникам податку ПДВ. Як виписати податкову накладну? Чи треба в нашому випадку заповнювати тип причини (09), згідно з п. 8 Порядку, та залишати обидва примірники у продавця? У разі здійснення операцій, які звільнені від оподаткування (ст. 197 Пвід SS2010 - Звітність
Баланс сдается обязательно.від SS2010 - Бухгалтерська практика
Я в реестре их показываю последним числом месяца, и соответственно пишу дату их выписки. Есть два варианта отображения: 1. Реестр показывается как сказано выше в любых вариантах 2. Сумму кредита вы включаете в строку 10 и отображаете их просто в додатке 5 с указанием месяца выписки. 3. Сумму кредита вы отображаете в строке 16.4, потом в додатке 1 отображаете их как "податкова накладна отрвід SS2010 - Звітність
Дарница - 26088794 Голосеево -26088788від SS2010 - Звітність
Включите ее в строку 10 декларации и отобразите в 5 додатке, имеете право. Я так делаю каждый месяц, у меня за аренду вообще с двухмесячным опозданием приходитвід SS2010 - Звітність
А как же тогда быть с их 3% нагрузкой? Сами же вынуждают показывать НН как запоздавшие. Раньше требовали через Додаток 1, потом сказали только через 5.від SS2010 - Звітність
Я думаю, что ничего не надо ставить ибо там есть следующая сноска: 1 У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, обов’язок подання податкової декларації за такий відокремлений підрозділ за його місцезнаходженням виконує юридична особа. То есть если нет таких подразделений, то и по логике ничего ставить не надовід SS2010 - Звітність
Я убирала вручную в"неуповноважений відокремлений підрозділ" все данные. А что ставить в "Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяці, що настає за звітним (по якій термін виплати не настав)"? Сумму начисленной ЗП или ЗП к выплате? И поделитесь пожалуйста кто и как заполнял эту декларацию, если нет задолженностей и ошибок. Какую дату ставили в 7 строчквід SS2010 - Звітність
QuoteAlllya Да, в данном случае ответственность на работнике. У него должні пересчитать НДФЛ и доудержать. На предприятие санкции не налагаются. Согласна! Была такая же ситуация у работника-СПД, доначислили НДФЛ за весь период с 2005 г., сдали уточненки, заплатили и удержали с работника.від SS2010 - Бухгалтерська практика
Я отображала в реестре физ.лиц-клиентов и выписывала НН с ФИО, правда туда я не вписывала ни адрес ни телефон.від SS2010 - Бухгалтерська практика
Конечно отчиталась за январь, спокойно в двух налоговых принимают на нынешнем бланке, только реестр необходимо сдавать новый в эл. виде.від SS2010 - Бухгалтерська практика
Вот интересно... А чего ж меня тогда в Дарнице несколько раз предупреждали, что у меня сейчас период сдачи НДС не квартал, а месяц? И как они у меня тогда приняли деку за январь?від SS2010 - Бухгалтерська практика
Программа уже есть, у меня стоит демо-версия Бест-звит, я вчера обновила. Но сразу говорю - она еще сырая, выдает постоянно ошибки.від SS2010 - Звітність
Сбросьте плиз на попрошайку счета Оболонского ПФвід SS2010 - Звітність
olga_6885 Что касается переплаты - она выплывет в акте сверки, который обязательно требуют раз в год. Но меня "удивил" другой нюанс - сегодня в ПФ сказали, что пока 2-3 месяца вашу переплату вам никто не вернет. Только когда все уладится с ЕСВ, надо будет писать письмо на имя начальника, чтобы эти деньги вам учли.від SS2010 - Бухгалтерська практика
Обязательно ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. Если оптовая торговля - то годовой по опту. А все остальное надо узнавать уже непосредственно в статистике.від SS2010 - Звітність
Мне в Оболонском ПФ сказали, что ЕСВ надо платить уже в январе, если вы будете выдавать аванс.від SS2010 - Звітність
Подскажите, нужно ли сдавать " Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" на 2011 год и изменилось ли что-то в ставках?від SS2010 - Звітність
Я думаю, что ситуация будет сходна с прошлогодней, только ли будут предприниматели отстаивать свои права? Было бы неплохо, если бы приняли поправку или дополнения по поводу основного места работывід SS2010 - Бухгалтерська практика
ПФ не волнует ваше основное место работы, пусть их будет хоть 10. Они все равно с вас по закону нынешнему будут требовать доплаты, как это и было в том году.від SS2010 - Бухгалтерська практика
Отчет по единому для юр.лиц - последний день 19 июля, 1 ДФ, баланс малого предприятия, услуги (уточнить в своей статистике), персонификация в пенсионный фонд, отчеты в фонд занятости, фонд несчастных случаев и соцстрах.від SS2010 - Бухгалтерська практика
Кстати, если в ОПЗ еще старая НДСка - примут ли ее в таком электронном виде, а в бумажной форме подать новый бланк?від SS2010 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua