Подскажите плизззз в Кабинете два отчета Форма 5 один сдается до 11.02.19 второй 30.04.19, как определить какой нужно сдавать?від Люда - Приватні підприємці
Да в карточке есть начислениевід Люда - Звітність
Quotemeg В Медке,например, в новом обновлении есть предупреждение, чтобы пересдали. я пересдала с обновление 19 Медка, а потом посмотрела и тоже стоят нули....квитанции 2 тоже второй день нетувід Люда - Звітність
Quotemeg Сдавала вчера и сегодня через Медок отчет по ЕСВ. Обнаружила глюк-после отправки отчета в табл.6 в графе "Усього" везде стоят нули, хотя в самой таблице цифры в соот. графах есть.Соответственно отчет в эл.кабинете так и принялся с нулями в итоговой строке.((( Как быть? Сама себе отвечаю.))С техподдержке Медка сказали, что этот глюк сегодня-завтра будет исправлен в новомвід Люда - Звітність
QuoteOlgagrosvenorcomua У мене теж 1С 7.7. На основі ВМД(прихідної накладної від нерезидента) зробіть податкову накладну вхідну. Тоді вам автоматично програма сама все розкидає. І в декларації вам відобразяться ці суми в рядку 11.1. Якщо ви вручну формуєте звітність, наприклад через МЕДОК, тоді вручну просто проставляєте цю суму в декларацію. Митне ПДВ в додаток 5 не включається і не розшифровувід Люда - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда Не вздумайте Операцией такое делать. Потом декларацию по НДС не соберёте. подскажите как показать это в декларации? в Додатоке 5? или где его отобразить вобще? я так понимаю что должно отобразится в строке 11.1 и 11, но как оно туда попасть должно не понимаювід Люда - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Не вздумайте Операцией такое делать. Потом декларацию по НДС не соберёте. подскажите как показать это в декларации? в Додатоке 5? или где его отобразить вобще?від Люда - Бухгалтерська практика
QuoteOlgagrosvenorcomua На ці 49000 вам збільшиться ліміт для реєстрації податкових накладних датою розтаможки. Плюс коли будете здавати ПДВ-декларацію, то цю суму ставите собі в податковий кредит. Основою є оплачений при розтаможці ПДВ і електронна митна декларація. Спасибо огромное! Подскажите пожалуйста, как в базе 1-С 7-ка, провести этот НДС? просто ввести операцией? он так попадет в деквід Люда - Бухгалтерська практика
Quotetaya2007 если вы купили ос у нерезидента и расстаможили то у вас есть начисление по НДС в ГТД?пока вы не оплатите ндс то вам не выпустят с таможни товар. Или какая у вас ситуация? Мы сумму НДС оплатили, основное средство уже выпустили и мы его получиливід Люда - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, полный ноль в этой сфере..... Купили основное средство за границей, в общих чертах вроде разобралась, не пойму только по НДС... По МД стоит сумма НДС 49 тыс, сумму эту вместе с таможенным сбором уплатили, вопрос в том что я не знаю как эта сумма отразится у меня на электронном счете по НДС? просто добавится сумма к лимиту? если да, то какой датой? если нет, то какой докумвід Люда - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна А почему на 109, а не на 101? 101 "Земельні ділянки" сори...опечатка, речь шла о 101від Люда - Бухгалтерська практика
у меня никак не выходит....пришлось убрать операцию Дт109 Кт152, то есть теперь Земля будит всегда висеть на 152, стала начислять всю амортизацию правильно...від Люда - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, купили землю, поставили на баланс, проводка Дт 109 Кт 152 есть и другие Основные на предприятии, но так как Земля не амортизируется, то 1С-ка ругается что метод расчета Амортизации на землю не указан и не хочет начислять Амортизацию на остальные основные средства... Что я не так делаю?від Люда - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Вопрос по алиментам....пришла постанова что удержать долг сумма_______и алименты ежемесячные сумма________ и указано что отчисления с доходов должника производить на такие реквизиты __________________Держ.Казнач.служба Украины, отримувач Святошенсикй РВДВС м.Киева как такое показать в 1ДФ? с каким кодом? Огромное СПАСИБО! суми утриманих підприємством аліментів з фактичного зарвід Люда - Звітність
Вопрос по алиментам....пришла постанова что удержать долг сумма_______и алименты ежемесячные сумма________ и указано что отчисления с доходов должника производить на такие реквизиты __________________Держ.Казнач.служба Украины, отримувач Святошенсикй РВДВС м.Киева как такое показать в 1ДФ? с каким кодом?від Люда - Звітність
Подскажите пожалуйста, есть Лист, в нем указано что есть долг и плюс текущие алименты, в письме указан счет Держ.Казн.Служби Украины в Свят.р-не Киева, я так понимаю что и долг и сами алименты мне платить на этот счет, то есть на прямую матери мы ничего не перечисляем?від Люда - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста, боюсь ошибиться, так как за последних 5-ть лет отрицательного значения в прибыли не было... За 1кв.2018 строка 19 = 2466 по результатам 2кв.2018 обьект налогообложения -1млн в декларации я проставляю строку 18 (налог прошлого периода) 2466 строка 19 будит минус 2466 правильно? и второй вопрос если в след.квартале будит прибыль напр. 1000грнвід Люда - Звітність
оооо, спасибо!!! не вычитала б это точно....не обращала внимание даже... Виктория Спасибо Вам огромное!!!! очень! очень! помогливід Люда - Бухгалтерська практика
Про свою я понимаю, а вот как сдать по СД, ну не как не пойму.... в самой деке номер НДС же не указывается....указывается только ИПН нашего юр лица, если я буду подавать вторую деку то первая ж не учтеться....від Люда - Бухгалтерська практика
и под это все ж не надо отдельный расчетный счет ндса открывать? или надо?від Люда - Бухгалтерська практика
Виктория спасибо Вам огромное! Как мне подавать два отчета по НДС? В деке же указывается ИНН, не пойму как налоговая примет и как мне это реализовать в медкевід Люда - Бухгалтерська практика
Ситуация поменялась в корни....теперь мы Сторона 1 подали документы на регистрацию этого договора в налоговую и заяву на регистрацию НДС вопрос у меня в отчетах.... я и в НДС и в прибыли никак это не отделяю? эту совместную деятельность....?від Люда - Бухгалтерська практика
Виктория СПАСИБО Вам огромное!від Люда - Бухгалтерська практика
Спасибо! То есть мы не можем закупить за свои деньги материалы? мы можем только бросить нужную сумму на этот счет, а уже Сторона 1 будит их закупать?від Люда - Бухгалтерська практика
приведется при закупке нами материалов начислять себе НО и доход, это выписывать НН и Расходную на Сторону 1, правильна ли моя версия?від Люда - Бухгалтерська практика
то есть я не отражаю вообще ничего? только по окончанию квартала прибыль? (ввести операцией на 719 счет) а как быть если на закупку материалов нам поступят деньги на счет и соответственно мы же при покупке этих материалов получим НН от поставщиков, это даст нам и НК и расходвід Люда - Бухгалтерська практика
Керівництво спільною діяльністю за Договором, представництво Сторін перед третіми особами з питань, що стосуються спільної діяльності здійснює Сторона -1. 5.4. Сторона – 1 веде окремий бухгалтерський та податковий облік спільної діяльності, реєструє цей Договір та представляє інтереси Сторін по спільній діяльності, відкриває окремий поточний рахунок в банківській установі. 5.5. Сторона-2 діє навід Люда - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua