ой сори имелось ввиду на случай временной нетрудоспособности.....від Люда - Бухгалтерська практика
Еще один глупый вопрос.....стыдно но все же.....(( несчастье до 649 грн 0,5% после 649 грн 1% считать так? напр. ЗП 700 грн / 649 * 0,5% = 3,25 + (700 -649 = 51 * 1% = 0,51) = 3,25 + 0,51 =3,76 или же все намного проще если ЗП больше 649 то есть напр 700 тогда считать так 700 * 1 %= 7 грн.від Люда - Бухгалтерська практика
Подскажите начисляю ЗП за июль нет ли каких то изменений в ставках? пф-2% безраб.-0.5% несчастье-до 649-0,5% после 649-1% подоходный - 15% прож мин 649 грн, а мин ЗП - ?від Люда - Бухгалтерська практика
и мне если не сложно... Спасибо!від Люда - Бухгалтерська практика
Ира вы меня опередили, тоже очень интересует этот вопрос.....будим надеятся что кто то ответит....від Люда - Бухгалтерська практика
Спаибо за ответы, так и зделаю получю ка я обе накладные в следующем месяце)від Люда - Бухгалтерська практика
Оно то надо но будит минус очень большойвід Люда - Бухгалтерська практика
Подскжите плиз.....сделали предоплату 300 тыс в свизи с не поставкой товара написали письмо о возврате денег, но до конца месяца нам успели вернуть лишь 200 тыс......как быть с НДС ничего если я его не покажу в отчете? как на это реагирую проверяющие?від Люда - Бухгалтерська практика
Натали.....у меня была похожая ситуация, я тоже пришла на п-е где была похожая проблема, все дело было в том что приход делался задним числом а 1С не совсем было понятно это все и еще не совпадало время документа напр. РН-1 от 01 01 08 списывает товар с ПН-1 от 01 01 08 но расходная напр проведена 12-00 а приход в 14-00 и уже полезет сальдо......вобщем вышла я из ситуации только тем что перепроввід Люда - Бухгалтерська практика
Спасибочки всем огромнейшее!!!!! Инструкцию уже изучаю....... Спасибо еще раз и всем хороших выходных!!!!від Люда - Бухгалтерська практика
И еще вопрос если мы никогда таким не занимались....это нужно как то сообщать в налоговую что у нас будет ВЕД или еще куда то??? Вобщем простите за глупые вопросы но на самом деле я в этом ничего не смыслю.....а надо узнавать и очень быстро....від Люда - Бухгалтерська практика
Малинка спасибо Вам огромнешее за то что отозвались, просто пока точных данных нету, договор еще не подписали......я просто уточняю как это все происходит что бы знать к чему готовится и какой лутше договор составлять.....а учет интересует и бух и налоговый.. А скажите если напр. заключить договор комисии тоесть укр фирма по договору комисии возьмет товар и продаст его напр Польской фирме, чтобывід Люда - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное за ответ!! А как это все отражать в учете?? какие то дополнительные отчеты нужно подавать? укр компания ВЕД не занималась до этого. Может еще подскажите где можна об этом почитать?від Люда - Бухгалтерська практика
Ув. форомчани очень нужна Ваша помощь.....я лично никогда еще не сталкивалась с ВЕД.....а сейчас причем в срочном порядке возникла необходимость..... Украинская компания хочет закупить товар у росийской фирмы и перепродать его в другую страну (напр. Польшу) вопрос в том, может ли укр компания не растамаживая товар на територии Украины перепродать его в Польшу? и как быть с бух и налоговым учетомвід Люда - Бухгалтерська практика
Всеравно спасибо и Вам Иринка и с празндником Вас!!!!від Люда - Бухгалтерська практика
Спасибо огромнейшее за ответ!!!! Получается что я должна включить этот НК в июле......а жаль очень надо было за июнь... Еще раз СПАСИБО!!!!! и с праздником Вас!від Люда - Бухгалтерська практика
Подскажите пожайлуста......предприятие А на общей системе получило услуги от предприятия Б которое применяет кассовый метод, услуги были наданы в июне 2008 г подписан Акт, деньги предприятие А перечислело в июле 2008, вопрос в том какой датой должна быть налоговая накладная? бухгалтер п-я Б говорит так как у них кассовый метод то НН будет июлем......но п-е А же на общей тоесть кредит им нужно вклвід Люда - Бухгалтерська практика
Скажите пожайлуста, никогда еще не приходилось делать уточненку, есть какие то инструкции как ее делать... Спасибо!від Люда - Бухгалтерська практика
Скиньте бланк плиз..... Спасибо!від Люда - Бухгалтерська практика
Попробуйте для начала написать письмо с прозьбой предоставления таких документов и отправить на имя директора этого лагеря заказным письмом, бывает очень помогает....від Люда - Бухгалтерська практика
=Учтите, что инвалид официально оформленный на предприятии должен поставить в известность пенсионный фонд, который ему платит инвалидную пенсию и там ему будут делать перерасчет или вообще лишат пенсии. У нас такой номер с оформлением не прошёл. = Неправда!!! у меня мама инвалид, трудоустроилась и сообщила в ПФ и ничего ее не лишили.....від Люда - Бухгалтерська практика
Vlasta потому что когда в ПН указываю Основной склад относит на 281....там где у меня все товары....это ошибка?від Люда - Бухгалтерська практика
Svetik спасибо!!! я совсем совсем начинающий бух.... Vlasta - нет это именно ОС, а не товар (купили давно, не амортизировали, решили продать) .від Люда - Бухгалтерська практика
Подскажите плиз, приходуем ОС, НМА.... Приходная накладная делает проводку ДТ 28 и Кт 631, так как в ПН указано что приходуем ОС, то это же отображается на счете 15, правильно? Потом мы продаем это ОС, делаем расходную накладную.....которая убирает данное ОС с 28-го счета, а с 15-го как убрать?від Люда - Бухгалтерська практика
Я здаю и принимают, днепровский р-н Киевавід Люда - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua