Киев, у меня з/п и налоги 5 марта со свистом улетели. Про остальные платежи - говорят что сегодня ситуация разрешится. Вроде рефинансирование есть.від SP - Бухгалтерська практика
по декларации приходит теперь только одна квитанция №2, общая на весь пакетвід SP - Звітність
на каком языке заполнять полное наименование и местонахождение нерезидента? Спасибо!від SP - Бухгалтерська практика
Quotepopko79 Подскажите, пожалуйста, а платить налог на прибыль авансом в данной ситуации предприятие обязано? нет, не обязано, при выплате дивидентов физ. лицам: п. 153.3.5від SP - Бухгалтерська практика
большое Вам спасибо!від SP - Бухгалтерська практика
просто приложить свои расчеты и документы? я в порядке 1264 прочитала: 5. Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійноговід SP - Бухгалтерська практика
большое спасибо за ответ! я так поняла, что за справкой за 2013 год имеет смысл обращаться после подачи нами декларации по прибыли (с додатком ПН)від SP - Бухгалтерська практика
Выплачивали нерезиденту ЮЛ доходы, ставку применяли пониженную. Теперь нерезидент хочет от нас подтвердить уплату налога. Раньше несли в налоговую письмо + копии платежек с уплаченным налогом на репатриацию. Подскажите, какой сейчас порядок получения такой справки из налоговой? Давно не сталкивалась. Спасибовід SP - Бухгалтерська практика
думаете не успею сегодня сдать?.від SP - Бухгалтерська практика
Спасибо! Марина, Вы правы... так и быловід SP - Бухгалтерська практика
только что получила больничный с 23.10 по 08.11. Проводить его буду само собой ноябрем. В отчете по ЕСВ за октябрь в табл. 6 показываю только з/п за отработанные дни октября ВОПРОС: а кол-во дней по временной нетрудоспособности надо ставить? или эта колонка заполняется только при отражении именно больничных? Хочу успеть сегодня подать новых отчет...від SP - Бухгалтерська практика
в справке 4-ОПП указывается что он адвокат-самозайнята особа перед фамилиейвід SP - Бухгалтерська практика
так, а в Соломенке нач. отдела персонификации говорит, что конечно, начисленные в июне - ничего не менять, не удерживать и не доначислять! только новые б/л, с 01.07...від SP - Бухгалтерська практика
не знаю... куда звонить, кому писать?!від SP - Бухгалтерська практика
у меня тоже переходящие декретные (дата б/л 10.06, завяка подана в июне, деньги пришли сегодня, 15.07). Сегодня Печерский ПФУ по телефону консультирует, ссылаясь на какую-то свою рассылку по е-мэйл, что надо разбивать б/л, на дни июня ничего не начислять, а на остальные - 33,2 % и 2%... И еще вопрос, с 01.07 декретные б/л ПДФО ж не удерживаем?від SP - Бухгалтерська практика
спасибо! поддержу и я васвід SP - Бухгалтерська практика
вопрос - кто как отражает? в графе Покупець налоговой накладной и графе 5 раздела 1 реестра пишете наименование покупателя или "поставка неплательщику"? Писала конкретное наименование (как в Порядке сказано), а потом натолкнулась на ответ в ЕБПЗ что надо в реестре писать "поставка неплатнику"...від SP - Бухгалтерська практика
спасибо, так а что делать с начисленными, но не профинансированными до 01.07.13?від SP - Бухгалтерська практика
Рада бы не носить. Единственный больничный случай на предприятии + декрет - святое дело. Давно уже не сталкивалась. Blick "Тем более декретные с 01.07 облагаются ЕСВ." - можно источник подробней, краем уха я слышала. А если заявка подана июнем, естественно без учета налогов?від SP - Бухгалтерська практика
Спасибо, радует, они только 11 июня выплачиают еще...від SP - Бухгалтерська практика
видимо таки начислять все июнем по получению б/л и протокола комиссии.від SP - Бухгалтерська практика
спрошу тут, чтобы темы не плодить: б/л за 06-2013 начислен и оплачен предприятием в пределах первых 5ти дней. Подана заявка в соцстрах на след. дни за счет соцстраха + декретный больничный. На сегодня финансирования нет, т.е.деньги придут уже в июле. Начисления сотруднику делать июнем и вешеать задолженности или когда деньги придут?від SP - Бухгалтерська практика
QuoteRafayl Quotewabaw111 Так ж написано в заявці вказується сума нарахована,грязна з неї зі спецрахунку ви перераховуєте 2%,15% і тоді суму в чек вписуєте і отримуєте Грязно сума і вона ж перераховується робітнику. никогда "грязные" суммы не перечислялись/не выдавались на руки! Все только чистеньким! )))від SP - Бухгалтерська практика
спасибо!від SP - Бухгалтерська практика
девочки, валютный контроль по экспорту тоже оказывается есть. Нам тут недавно звонили через 90 дней - мы с февральской предоплаты акт а банк не принесли...від SP - Бухгалтерська практика
по договору поручения поверенный получает на свой счет деньги на товары/услуги и вознаграждение поверенного . Товары/услуги=необъект НДС. Правильно я понимаю: поверенный выписывает доверителю НН только на вознаграждение поверенного под 20%? Нашла в ЕБЗ консультацию на ситуацию, когда товары/услуги освобождены от НДС: У разі коли за цивільно-правовими договорами, які не передбачають передачу пвід SP - Бухгалтерська практика
давно это у меня было ))) с письмом-запросом подавали копию справки о резиденском статусе нерезидента и копии наших п/п на уплату налогавід SP - Бухгалтерська практика
я выплачиваю в мае, провожу начисления в июне (показываю в отчете по ЕСВ тоже в июне). В мае просто как переплата пойдет. Мне так прощевід SP - Бухгалтерська практика
если бы ваши 15 грн были не внесены - поменяли бы статут, написали бы что 35 деньгами, 15 ОС и внесли. А по сформированному такое не пройдет. Надо либо увеличивать СК у вносить ваши ОС на 15 грн, либо покупать эти ОС у учреда (в зависимости от цели)від SP - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua