QuoteBlick Почему же не влияет на обязательства? Очень даже влияет. Если вы делаете зачет сумм, то у Вас дважды выписана НН на одну и ту же сумму. Одну из них, ту, которая считалась предоплатой, нужно убрать. Получена предоплата по аренде дт311 кт361 - 1200 отражен НДС по предоплате дт643 кт6415 - 200 Предоставлена услуга по коммуналке дт361 кт 703 - 1200 НДС по услуге дт703 кт6415 - 200 Итовід EwiCC - Бухгалтерська практика
Получается, что как ни крути, у меня на мои обязательства по сути эти перемены не влияют...т.е. недоплаты физической не будет...все давно уплачено, просто могут впаять админ штраф за неправильность отображения и ведения, но не по налогам....Но это только в случае, если я сделаю смену номенклатуры и РК по раннее выписанным коммунальным....потому что уменьшив аванс, 100% потом досчитают недоимку повід EwiCC - Бухгалтерська практика
он ФОП...а я ТОВ...только тогда на каком основании я приму деньги в кассу по приходному, если я не произвожу ничего своего и кассового аппарата у меня нет.. формулировка "за коммунальные" же должна быть...я боюсь кассу трогать в данном случае!від EwiCC - Бухгалтерська практика
Я думала над этим вариантом, потому-то и пришлось еще и нагромаждение делать! Проблема в том, что договор-то закрывали задним числом со скандалами и фактически найти этого человека уже будет сложно, а если и найду, верну деньги - то черта с два допрошусь у него за коммунальные потом... да и упирается все в наличие денег на счету...как-то боков это все полезло! Может имеет все-таки смысл сделать эвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Ну, меня сбило с толку, что это был аванс...меня заклинило на том, что я из аванса никак не могу вытащить НО...теперь вроде как улеглось, как обсудили здесь! Тогда делаю одну РК на НН по предоплате, сторнирую по бух учету и все!? Спасибо!від EwiCC - Бухгалтерська практика
Действие идет в пределах одного договора...т.е. была предоплата за последний месяц аренды (как залоговая), по факту я должна при разрыве договора эти деньги ему вернуть, но у него задолженность по коммунальным, поэтому я эти деньги и перекинула в счет неоплаченных им коммунальных...В ЕБНН сказано, что смена номенклатуры требует РК и новой НН...Т.е. последовательность такая: я снимаю РК с НН по првід EwiCC - Бухгалтерська практика
А у меня другая проблема...получила предоплату в прошлом квартале от заказчика (неплательщика НДС) за определенную услугу...сейчас договор расторгли, эта услуга не предоставлена, зато висит у него долг перед нами за другую уже оказанную услугу...Соответственно за оказанную услугу я показала НДС по акту...Вопрос: как перекинуть это все дело с НДС? Вариант 1: Я, по-идее, должна сделать РК на НН пвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам большое!від EwiCC - Бухгалтерська практика
Т.е. фактически для регистрации я должна смотреть не на общую сумму работ, а на суммы НДС по оплатам или отгрузкам, правильно? Ведь если я товар тоже частями отгружаю, то, по-идее, я и регистрирую в ЕРНН ту НН, где есть сумма свыше 10000 грн?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Я извиняюсь, если данный вопрос уже задавался, но вот в чем суть: общая сумма ндс по договору с заказчиком превышает 10000 грн...но Заказчик платит мне аванс частями в несколько этапов и там суммы ндс меньше 10000 грн.....товар отечественный....вопрос: надо ли мне каждую отдельную НН по авансу с ндс меньше 10000 регистрировать в ЕРНН? И второй вопрос: как быть с кодами УКТЗЕД импортного товаравід EwiCC - Бухгалтерська практика
Quotenikon 1. есть товар - купили за 100грн, продаем за 300грн. После инвентаризации, обнаружили недостачу этого товара и выписываем НН на 300грн или все же на 100грн? Ну, вот Вы делаете инвентаризацию...В каких ценах? Вот, недосчитались 1 бутылки водки, которая у Вас числится на остатке по 300,00 грн. Думаю, по этой цене и списывать. Без разницы, по чем Вы ее брали у поставщика. 2. если списвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по составлению акта выполненных работ....Мы оказываем услуги по обслуживанию клиентов, выставляя в счете и договоре конкретный период обслуживания, например с 20 июня по 17 июля. При этом мы единщики и плательщики НДС... Я находила статью http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=20121, в ней говорится о том, что расходы по предоставленным услугам и реализоввід EwiCC - Бухгалтерська практика
Если уточненка входит в состав декларации, надо ли помимо приложения 5 к декларации делать еще приложение 5 к уточненке? (снимаю лишний НК)від EwiCC - Бухгалтерська практика
А это достаточно приложением "расчет-корректировка" ии надо полностью уточненку к деке? Спасибо!від EwiCC - Бухгалтерська практика
Помоги! Засада! Обнаружила, что по ошибке в прошлом периоде включила налоговую накладную с неправильной датой в налоговый кредит. Поставщик отказывается менять (выписала датой второго события). Как мне откорректировать в деке за май налоговый кредит на сумму этой хромой накладной?від EwiCC - Бухгалтерська практика
поддерживаю вопрос Леди Ю. Еще актуально...від EwiCC - Бухгалтерська практика
А если в договоре с Коледжем отдельным пунктом обусловлено, что практика проходит на безоплатной основе...мог ли я не начислять ему зарплату?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Спасибо!від EwiCC - Бухгалтерська практика
Сотрудник купил билеты в командировку за 10 дней. Могу ли я эти деньги уже ему компенсировать???? а потом уже выдать суточные и компенсировать затраты командировки по второму авансовому отчету...?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Или же я должна высчитать сначала 15% ПДФО от фиксированной ежемесячной зарплаты, а потом уже считать 15% и 17% от бонусов? Как правильно?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Добрый день! Извиняюсь, если подобная тема уже есть, но не нашла. Впервые сталкиваюсь с начислением бонусов (процент от продажи) нашим сотрудникам. Прошу помочь определить правильно ли я сделаю. Схема такая: Фиксированная зарплата менеджера по продажам 1500 грн. Предположим он ведет клиента, который подписал договор на 120 000 грн. Менеджер от каждого такого договора получает условно говоря 10від EwiCC - Бухгалтерська практика
Ура, дозвонилась все-таки по телефону 227-73-21. Они сказали, что так и должно быть теперь...Фух, отлегло!від EwiCC - Звітність
Т.е. по сути тогда можно считать отчет принятым? или лучше звонить узнавать?від EwiCC - Звітність
У меня сегодня пришли странные квитанции...Вместо названия "Квитанция №1" или "№2" стоят просто два нуля. И написано просто во второй квитанции, что автоматичне завантаження електронного звіту було виконано вдало. Но правда присутствует номер регистрации отчета. Почему занервничала, потому что в прошлом месяце пришли нормально и адекватно сформулированные квитанции...а тут чтвід EwiCC - Звітність
Я впервые столкнулась с депонированием зарплаты. Да и как на зло случилось это все в преддверии праздников. Ситуация такая: 30 апреля я сняла по чеку в кассу денежку на з/п сотруднику. Он не смог ее в этот день забрать, а касса банка чудненько закрылась. А 1-го мая наступили праздники. В банке огласили выходными с 1 по 6 мая. И об этом даже было объявление Нацбанка на сайте ДтКт. 7-го мая был певід EwiCC - Бухгалтерська практика
А о подачи отчетности кто-то слышал что-то? Или все-таки тишина тотальная по этому поводу?від EwiCC - Бухгалтерська практика
А у меня вот какая ситуация: мы малыши, в 2012 году были на едином налоге без ндс...с 1 января стали общесистемником. Авансовые не платила, ибо как мы поняли они не про нас. В первом квартале есть некий доход, который чудно перекрывается расходами. С 1 апреля мы опять соскакиваем на единый налог, но уже с ндс. А вот теперь вопрос: что мне делать с отчетами? Если я поняла правильно, то за 1-й кварвід EwiCC - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua