Дуже дякую!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Податкову накладну за 12.08 реєструємо 18.09 ( Із запізненням). Не підскажете в якій декларації її відобразити - за серпень місяць чи вже показати в декларації за вересень? Дуже бякую!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Подскажите, а включаются ли в валовые расходы затраты на ГСМ для арендованого у физ.лица легкового авто?від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Можно исправить бух. справкой " Из-за сбоя в прогр. обеспечении было ошибочно перечислено сотруднику такому-то такую-то сумму , поэтому просим сотрудников вернуть ошибочную сумму" . Далее сотрудники пишут письмо. что согласны на возврат и просят эту сумму вычесть при выплате ближайшей ЗП.від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
QuoteINNA1970 Это мелочи, подставьте приход с названием полотно синтетичне Спасибо! Думаю, на всякий случай ещё Приказ сделать о "соответствии названий"від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Частково не співпадає назва товару в раніше виписаних податкових накладних для клієнтів та в ГТД. В ГТД "Тканина синтетична арт.S1512", а в податкових зазначена " Полотно синтетичне S1512". Розумію, що краще виписати коригування на повернення товару і виписати нові податкові накладні , але дуже багато коригувань, та виникає питання якою датою виписуванивід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Звонила инспектору и на "горячую линию" у всех ответ, "Эта сумма уже включена в формулу. Система ошибаться не может "від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, Нужно сдать Форму 6 в Шевченковский госрегистратор, может кто-то будет в ближайшее время в этом месте и сможет сдать и нашу Форму 6 (Конечно же за вознаграждение ) Ответ жду в личку! Спасибо!від LaPa2010 - Звітність
Добрий день! Для определения стоимости купленной валюты - берём курс НБУ на 00:00 часов дня, в котором произошла операция. Ничего не поменялось?від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
по логике - равно, а им важно, что б в соблюдалось условие 10.1 Б = 10.1 А *0,2від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Инспектор сказала 10.1 ставить приобрет. по основной ставке, а в 10.1.1. приобрет. по осн. ставке+ нулевой... Очень сомневаюсь (инспектор не наш -наша в отпуске)від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Шановні колеги, чи показуєте Ви суму придбання за нульовою ставкою в рядку 10.1 Декларації з ПДВ? Подзвонила інспектор і сказала, що в 10.1 пишемо тільки суму придбання за основною ставкою - а я в цьому сумніваюся...від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Постачальник податкову за квітень місяць зареєстрував в ЄДР у травні ( із запізненням). Як краще зробити - показати цю накладну в декларації за травень, чи подати уточнюючий за квітень, може у когось була схожа ситуація - який варіант обирали? Дуже дякую!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну спробуйте поставити нуль... Дякую за допомогу, але час є - буду штурмувати iFinвід LaPa2010 - Звітність
Просто у меня iFin пишет, что это поле обязательное для заполнения ( зп меньше минималки у меня нет). Вот думаю - может "0" поставить...від LaPa2010 - Звітність
Какую сумму вы ставите в Пункт 19 "Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітній місяць(із заробітної плати / доходу) " Таблица 6: ЗП = 4000 грн Мин = 1218 грн Пункт 19 = 2782 или -2782 ?від LaPa2010 - Звітність
Тоже звонила инспектору - все ОК. Сказали :"это программа всем отправляет, что б обратили внимание и ещё раз всё проверили"від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Підскажіть, які розрахункові документи з готелю повинен привезти з відрядження працівник, щоб можно було витрати на проживання включити до Валових витрат! Дуже дякую!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Всім дякую! Нареншті поговорила з інспектором - треба в декларації показати правильні данні + надіслати уточнюючий за той період, в якому бала помилка.від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi в дод 5 дана сума не відображається якщо подаєте з декларацією дод 2 , то поставте лишню суму в шапку з мінусом а в декларацію я б переносила правильне число Звісно дод.2. (зовсім запрацюваласьвід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteLaPa2010 Дуже прошу допомогти. В витягі щодо суми збільшення ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних знайшла помилку - сумму збільшили в два рази, ніж потрібно - тепер не знаю. яку суму показати в податковій та додатку Д5 (вірну суму, або ту. на яку збільшили по факту). Дуже прошу допомоги, бо до інспекторавід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Дуже прошу допомогти. В витягі щодо суми збільшення ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних знайшла помилку - сумму збільшили в два рази, ніж потрібно - тепер не знаю. яку суму показати в податковій та додатку Д5 (вірну суму, або ту. на яку збільшили по факту). Дуже прошу допомоги, бо до інспектора вже другий день не можвід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
В Шевченковском сказали, что баланс им сдавать уже не нужновід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Согласна на 100%, вот только смущало, что это в Порядке не прописано.... Остаётся надеяться, что и у налоговиков с логикой тоже будет всё в порядкевід LaPa2010 - Звітність
Дякую, а можете підказати, де можна про це прочитати ( Роз'яснення або номер Листа), бо в Порядку заповнення про це не згадано : "у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у навід LaPa2010 - Звітність
Підкажіть,будь-ласка, в рядку "Військовий збір" звіту 1ДФ загальну суму нарахованого доходу відображати разом з виплатами ФОП (тобто Сума нарахованого доходу в Розділі І = Загальна сума нарахованого доходу рядок "Військовий збір Розділа ІІ), чи тільки суму доходів, з яких утримано військовий збір?від LaPa2010 - Звітність
Шановні колеги! А як Ви включаете до ПК податкові накладні - по даті їх реєстрації чи датою якою їх виписали?від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Прямых норм, которые запрещают "перетаскивать" НК в другие периоды - нет, но безопаснее - подать уточнёнку.від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua