Ми зареэстрували ПН без коду ЗЕД, як виправити???від Miko - Бухгалтерська практика
У вікні реєстрації прихідна податкова накладна появилися графи: 1.необхідно перевірити реєстрацію в ЄРПН 2.дата реєстрації в ЄРПН Який ефект від того, що відмічати?від Miko - Бухгалтерська практика
І все-таки, що писати - прочерк чи б/нвід Miko - Бухгалтерська практика
Власник має авто. Як краще- взяти в оренду чи внести як ОФ? Які наслідки?від Miko - Бухгалтерська практика
згідно чого? можна посилання на закон.від Miko - Бухгалтерська практика
А якщо покупець поверне нам цей товар. як тоді - ми не виписуємо розрахунок коригування і не зменшуємо зобовязання?від Miko - Бухгалтерська практика
ЯКІ НАСЛІДКИ ДЛЯ НАС?від Miko - Бухгалтерська практика
МИ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ ПН НА 21 ДЕНЬ. З ПОКУПЦЯ ДПІ ЗНІМАЄ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ. Є ЯКИЙСЬ ВИХІД З ТАКОЇ СИТУАЦІЇ?від Miko - Бухгалтерська практика
Вчора відправив не реєстрацію ПН, але не проставив код ЗЕД, сьогодні прийшла квитанція№1 про те, що документ збережено але не зареєстровано. ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТУ, ВАМ НЕОБХІДНО НАДАТИ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ ПН ДО 0-00 03.04.2012Р. Я не хочу її реєструвати, бо там немає коду. Як зареєструвати з кодом? Дякую.від Miko - Бухгалтерська практика
1) Версия 1С 8,2; 1) Конфигурация1С:Підприємство 8.2 (8.2.14.533) 2) Релиз программы: "Бухгалтерія для України", редакція 1.2. Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.5.3) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_BUH.htm) Copyright © 1C LLC, 2005-2011 3) Де нарахувати компенс. за невикор. відпустку?від Miko - 1С daily
Де нарахувати компенс. за невикор. відпустку? В 8.1. бул спеціальна форма, а тут не можу знайти.від Miko - 1С daily
Здали баланс в ДПІ сьогодні.((( Які санкції?від Miko - Звітність
Постачальник виписав нам ПН на 2 різних аркушах і в поперек аркуша (в альбомній формі). Може бути?від Miko - Бухгалтерська практика
Формуються лишні проводки в банк. виписці Отримано аванс від покупця 311 361 5400 грн. 6431 6432 900 грн. 6431 6432 900 грн. - лишня проводка як виправити?від Miko - 1С daily
Здавати в тис.грн. чи з десятковим знаком? мале підприємство.від Miko - Бухгалтерська практика
А ДЛЯ ЧОГО ВЗАГАЛІ ЦЕ ВСЕ ПРИДУМАЛИ З КОДАМИ, РЕЄСТРАЦІЄЮ???? ЩО ДАСТЬ ДПІ КОД ЗЕД???від Miko - Бухгалтерська практика
Помилково виписана і зареєстрована ПН. Як виправити?від Miko - Бухгалтерська практика
Знайомий бухгалтер каже, що треба груденві ПН включати через додаток 1. Так можна робити?від Miko - Бухгалтерська практика
а яким чином подавати коригування? який це додаток?від Miko - Бухгалтерська практика
а як показати пн в деці за грудень?від Miko - Бухгалтерська практика
отримали св. пдв 20.12.2012 і почали виписувати податкові. Декларацію з пдв треба здавати тільки за січень і включити в неї податкові за грудень?від Miko - Бухгалтерська практика
03.01.12 виписали товар, але забули виписати і зареєструвати ПН? Що робити?від Miko - Бухгалтерська практика
12/8/11 Продаємо 11283,5 євро (курс 1,418) і купуємо 16000доларів. При продажу суму валюти ставлю 11283,5, а курс в грн. який? Те саме купуємо суму валюти ставлю долар 16000,а курс який? Де його можна взяти?від Miko - Бухгалтерська практика
Відсотки по факторингу можна ставити на витрати?від Miko - Бухгалтерська практика
Послуги нотаріуса під яким кодом ставити в 1дф? Дякую.від Miko - Бухгалтерська практика
Чи можна ставити лікв. варт. ОЗ - 0 грн.?від Miko - Бухгалтерська практика
на 01.04.11 ОЗ б/о - 49359 грн. НА б/о (1с) - 8078,55грн. ОФ (п/о) - 55086 грн (в т.ч. в 4гр. (1с) - 3621грн.) (без 1с -51465грн.) Чи правильно я зробив: Амортизувати 49359 і створити групу на 2106грн. (51465-49359)+ амортизувати НА 8078,55грн Дякую.від Miko - Бухгалтерська практика
В кінці кварталу- і в податковому і в бухобліку?від Miko - Бухгалтерська практика
Нараховуються в кінці кожного місяця чи в кінці кварталу? Дякую.від Miko - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua