Спасибо.А вот как использовать валюту для оплаты в гривне услуг по выставке-обычная продажа валюты-и далее перечисление резидентам за услуги в гривне?від Татьяна Г. - Бухгалтерська практика
Добрый день.Такой вопрос-фирма-нерезидент предполагает перечислить на валютный счет предприятия деньги для участия предприятия(украинского)в выставке,на которой будут представлены товары нерезидента.Все расходы по выставке должно оплачивать предприятие-резидент из перечисленной валюты.Какие налоговые последствия для предприятия резидента в этой ситуации(прибыль,НДС) и порядок испоьзования валютывід Татьяна Г. - Бухгалтерська практика
Вообще правильней проводка Д10(11)-К46.Если не хотите вводить в эксплуатацию-можно добавить субсчет -например-1041-ОФ,полученные в качестве взноса в УФ,не введенные в эксплуатацию.від Татьяна Г. - Бухгалтерська практика
+1.Подтверждаю-вчера очереди не было,у инспектора подписывать не надо,сдала со старыми НН в 5 додатке без вопросов,чего и всем желаювід Татьяна Г. - Звітність
Может кто уже сдавал НДС деку-как с НН за прошлый период-5 додаток или опять як ВОНа сказала?в прошлом месяце сдала числа 15-даже не надо было подписывать и с прошлыми НН в 5 додатке-без вопросов приняли.Интересует маразм этого месяца-и еще-маски-шоу присутствуют?)Заранее спасибовід Татьяна Г. - Звітність
Поделитесь инфой о приеме плиз.За прошлые периоды НН в 5 додатке принимают?від Татьяна Г. - Звітність
Если еще не поздно-маршрутка 553 от Дворца спорта,проезжает Кутузовавід Татьяна Г. - Бухгалтерська практика
Женщина,39 лет,опыт работы гл.бухгалтером 12 лет.Оптовая торговля,услуги,производство,ВЭД.Домашний ПК,интернет.Только свободный график.Опыт восстановления учета.Консультирование по бух.учету и налогообложению.Возможна сдача пустых (нулевых)отчетов. 80505757712,greta1205@ukr.netвід Татьяна Г. - Резюме
Если можно и мне greta1205@ukr.net Заранее благодарнавід Татьяна Г. - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ.Я знаю как это происходит с юрлицами и плательщиками ндс-вопрос бы не возник.Смущает именно статус неплательщика,по-моему мы не можем корректировать при возврате неплательщику свои НО.Отсюда и вопрос.від Татьяна Г. - Бухгалтерська практика
По договору с физлицом была получена предоплата,но на сумму большую-чем по накладной на отгрузку и договору..Лишнюю сумму мы по письму вернули в течение 5 дней.Как с НН и корректировкой.Выписывать ли НН на всю сумму предоплаты,но если так что писать в номенклатуре на ошибочную суммму денег?И надо ли по дате возврата денег делать корректировку-что то меня смущает статус неплательщика НДС?Спасибо звід Татьяна Г. - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua