Подскажите, пожалуйста, на маленьком предприятии главную, кассовую книгу, журналы регистрации приказов, входящей, исходящей документации и т.п. приходуем, как МБП или МНМА? В любом случае будем хранить больше года, если оприходовать как МНМА нужно приказ на ввод в эксплуатацию, ОЗ-1?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
А доходы в виде % банка в 03.28 Інші доходи?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Кто-нибудь подавал уточнёнку в Статистику за предыдущие периоду по электронке? Раньше нужно было с письмом подавать на Тургеневскую. Подала сегодня за 2011год уточнёнку, пришла стандартная для Статистики 2 кв.:"Звіт прийнят для подальшої оброботки. У випадку виявлення помилок ... Вам буде повідомлено додатково." Теперь думаю, какие показатели мне ставить в отчёте на начало 2012г.? Отчётвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Спасибо, разобралась. Стр. 350 пасива на начало периода баланса + чистый прибуток(збиток) стр. 150 ф.№2-м будет равно стр. 350 на конец периода в пасиве балансавід i_rin_ka - Звітність
А стр. 150 отчёта про фин. результат и стр.350 баланса не должны быть равны?від i_rin_ka - Звітність
На 01.01.12г. Дт 442-11,1 тыс., на конец квартала Дт 79-35,8 тыс. Закрываю на 442 счёт Кт 79 Дт 442 -35,8 тыс. Получаю на 31.03.2012г. Дт 442-46,9 тыс. Понимаю, что в 350 стр. баланса и в 150 стр. отчёта про фин. результат должна быть цифра-35,8 тыс. Подскажите, пожалуйста, что делать с сальдо на начало года Дт 442-11,1 тыс.? Спасибо.від i_rin_ka - Звітність
Quotemanepyce4ka В следуюущем месяце амортизация начислится в размере 100 % Кт131 Дт92. При ликвидации основного средства Кт112 Дт 131 Почему в следующем м-це? В месяце ввода в эксплуатацию. Если купили в марте и в марте ввели в эксплуатацию, тогда в марте и амортизируете 100% или 50% и 50% при списании.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
А какие нужно взять документы у СПД на едином налоге? У них св-ва единого прошлогодние. Достаточно ли только св-во про регистрацию или Вытяг?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Уточняю, работник принят на работу в октябре 2011г.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Если работник был в отпуске 15 дней за свой счёт в декабре 2011г., может ли он взять отпуск ещё на 15 дней в апреле 2012?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
ks, а Вы восстанавливали все данные?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, какой штраф сейчас за утерю книги либо за не ведение, либо за не правильное ведение книги? И имеет ли право Пенсионный фонд требовать эту книгу? Если можно, со ссылками на НКУ. Спасибо.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Спасибо, т.е. я провожу Дт 6416 Кт 98, Дт 98 Кт 79 на сумму налога начисленного и уплаченного за 2кв. + 2-3кв.?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
а за год же у меня "-"від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Во 2 и 3 квартале декларация по прибыли была с "+", был уплачен налог на прибыль. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать, чтоб по счёту 6416 дебетовое сальдо было на 1.01.2012? У меня были проводки при начислении налога на прибыль в конце 2 и 3 квартала Дт 98 Кт 6416, Дт 79 Кт 98, потом при оплате налога Дт 6416 Кт 311. Теперь Дт 6416 Кт 98, Дт 98 Кт 79?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
С 01.01.11г. на 1,2 доп.благо умножать не надо, т.к. это не прописано в НКУ, только на коэффициент.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста.від i_rin_ka - Звітність
Я хотела узнать, какие проводки сделать, чтоб по счёту 6416 дебетовое сальдо было на 1.01.2012? У меня были проводки при начислении налога на прибыль в конце 2 и 3 квартала Дт 98 Кт 6416, Дт 79 Кт 98, потом при оплате налога Дт 6416 Кт 311.від i_rin_ka - Звітність
Я поквартально закрывала 98 на 79счёт. Какие теперь нужно сделать проводки?від i_rin_ka - Звітність
Во 2 и 3 квартале декларация по прибыли была с "+", был уплачен налог на прибыль. За год получился убыток. Подскажите, пожалуйста нужно ли показывать в 140 стр. отчёта про фин.результаты ф. 2-м за год уплаченный налог на прибыль?від i_rin_ka - Звітність
При перечислении зарплаты на карточки сотрудников(не зарплатные) нужны ли подписи в расчётно-платёжных ведомостях?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
в этом году не сверят, т.к. прибыль сдаём за 2-4кв, а фин.звит за весь годвід i_rin_ka - Звітність
Попробуйте перерасчёт подоходного за год сделать, может по общей сумме немного выровняетсявід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Никто не ведёт учёт у нотариуса?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто ведёт учёт у нотариуса: 1. Место жительства (основное место регистрации) и расположение офиса (не основное) в разных районах. В какой район платить и отчитываться за помощников? 2. На суммы, полученные в 2011г. от юр.лиц на р\с насчитывать налог в пенсионный фонд 34,7%? Спасибо.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы на протяжении года платим за создание сайта... Я всё провожу Кт311 Дт 631 Кт 631 Дт 94 Кт 94 Дт 71 Сумма была намного больше 1000 грн. Какие действия дальше? Может подскажите, где почитать?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
А если небольшое ООО, предоставляющее услуги, 3 сотрудника, касса по нулям, склада нет, ОС-1 шт., обороты маленькие, нужно ли делать инвентаризацию?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, какие документы должны быть у ООО? Приказ об учётной политике, приказ о штатном расписании+штатное расписание, график отпусков, приказ о мобильной связи, интернете, коллективный договор. Командировок нет, премий тоже. Что ещё?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Официально оформилась главбухом на ООО на ЕН. Думала, что шансы заработать штрафы минимальны. Не тут то было. Директор ни разу не заплатил за 2 м-ца моей работы вовремя зарплату, соответственно и налоги по зарплате. Единый налог тоже уплачен с опозданием. Хотя я его за 5-7 дней до уплаты налогов и зарплаты всегда оповещала и предупреждала о штрафах, клиент банк у него. Теперь вот уволилась, не пвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua