Спасибо большое! Сдала через демо-Сонату!!!від i_rin_ka - Звітність
Я сделала фин.отчет в FreeZvit, Прибыль в ОПЗ. Через демо-Сонату реально сдать в Налоговую и статистику?від i_rin_ka - Звітність
Подскажите пожалуйста, как сдать Фин.отчёт 1-м , 2-м в Налоговую и в Статистику с Декларацией по прибыли с ключами бесплатными ДФС? В Демо-версии Соты написано, что можно отправить только пустышки. Может кто уже сдал, поделитесь алгоритмом, пожалуйста.від i_rin_ka - Звітність
Подскажите, пожалуйста, в дод.РИ в стр.3.2.4 переносим из прошлогодней декларации стр.04 со знаком "-", в рядке 02 дод.РИ эта сумма без "-", а в рядке 03 с "-" ? И через какую программу бесплатными ключами можно отправить и фин.звит и декларацию, чтоб попали сразу и в Статистику и в Налоговую?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Я по нотариусу подаю 1ДФ по основному месту и по сделкам по месту нахождения офиса. Перед тем, как сделать отчёт в ОПЗ, меняю название и код налоговой, перед загрузкой в Сонату тоже изменяю ДПИ.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кроме табеля с реально отработанными часами больше никаких не нужно заявлений, приказов?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Работодатель требует высчитывать из зарплаты отсутствие работника на работе (опоздания, уход с работы раньше времени и.т.п.) Если это будет, например 2 часа 15 минут за месяц. Подскажите, пожалуйста, как мне, как бухгалтеру, оформлять документально? Нужно заявление работника, приказ, расчёт согласно табеля? Буду благодарна за любые советы.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
если зарплата больше 2240 грн., льготы нетвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как на данный момент нужно показывать сумму начисленного и выплаченного дохода во 2-м разделе? Сначала налоговики говорили, что эти суммы должны совпадать с суммами 1-го раздела, не зависимо удерживался из них ВС или нет. Потом они дали разъяснения, что только те суммы, которые облагаются ВС. Понятно, что уточнёнки сдавать никто не собирается. Как же показывать за 4 кв.201від i_rin_ka - Звітність
Они издеваются над бухгалтерами? Реально достало. Несколько слов добавили, можно штрафы со всех поиметь. Нас всё устраивает...від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Quotei_rin_ka Сдавала отчёт по ЕСВ в бумажном виде 5.07.16 за июнь в Голосеевской налоговой. Сегодня при сдаче отчёта за июль поинтересовалась, все ли нормально с отчётом за июнь. Сказали, что не принят ПФ, во 2 кв. не принят. Мол они ставят штампы, что получили отчёт, а принимает ПФ. Идти или звонить сказали в ПФ. Что посоветуете? Может два месяца подождать, админ. штраф 510 грн, чтоб не платитвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Сдавала отчёт по ЕСВ в бумажном виде 5.07.16 за июнь в Голосеевской налоговой. Сегодня при сдаче отчёта за июль поинтересовалась, все ли нормально с отчётом за июнь. Сказали, что не принят ПФ, во 2 кв. не принят. Мол они ставят штампы, что получили отчёт, а принимает ПФ. Идти или звонить сказали в ПФ. Что посоветуете? Может два месяца подождать, админ. штраф 510 грн, чтоб не платить. Подруга сдавід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, компенсацию за неиспользованный отпуск в таблице 6 показываем в одной строке с зарплатой? Т.е. общей суммой?від i_rin_ka - Звітність
Из фри звита отправляла через Сонатувід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Написано: результат обробки: автоматична обробка електроного документу/ звиту выконана вдало(...) дани завантажено до реестру застрахованих осиб. Извините за укрвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Из 7-ми отчетов, отправленных 5-го июня, на два сегодня пришли вторые квитанции о принятии. Принят Днепровский один из трёх и Киево-святошинский. Голосеевских два и Печерский жду.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Шановні користувачі! На даний момент є проблеми з отриманням другої квитанції на звіт ЄСВ нового формату. За нашою інформацією це пов'язано з тим, що поки не налагоджена передача нової звітності між шлюзом ДФС (який здійснює первинну обробку та відправляє квитанцію №1) та системою обробки звітності ПФУ (яка і повинна формувати квитанцію №2). Тобто, у податковій усі звіти є, але до пвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Звонила к ним, сказали, что пока 2-е кв. никто не получил. На сайте Сонаты пишут, что пока они решают эту проблему, ближайшие несколько часов или дней должны решить.)від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
По ООО, которая зарегистрирована в этом году и в Выписке указано, что :Не підлягає постановці на облік в ПФ... пришла кв.1 на 1 таблицу, что не заполнено номер регистрации в ПФ. Подскажите, пожалуйста, что там писАть?від i_rin_ka - Звітність
Кто-нибудь уже сдавал по электронке отчёт новый? Сделала в Фризвите, выгрузился на флешку тремя отдельными файлами. Теперь хочу через Сонату попробовать отправить. Должно ж пакетом отправиться?від i_rin_ka - Звітність
спасибо, ноябрь и июнь при расчёте среднедневной зп убрала, хоть 355, хоть 366, всё равно получается 14 дней отпускавід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Спасибо. Проверьте, пожалуйста, правильно ли посчитала компенсацию: принят сотрудник со 2.11.15 ноябрь 15г.-2800грн- 29к.дн декабрь 15г.-2800грн.-31к.д. янв.16-1326,24-29к.дн. (отпуск за свой счёт 15 дн.) фев.16-2800-29к.дн. март 16-2800-30к.дн. апр 16-2800-30к.дн. май 16-2900-28к.дн июнь 16г.-915,78-8к.дн. 24:355*214=14,46 дн. отпуска (округляем-14) 19142,02:214=89,45 грн. среднеднвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Увольняем работника, т.к. не выполняет свои обязанности. Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты увольнения без выплаты компенсации за неиспользованный отпуск? Штрафные санкции или ещё как-то? Чем грозит невыплата компенсации, существует ли срок давности?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а счета пока старые?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, ещё по такому вопросу. Если на предприятии один директор, он подписывает в АО и за бухгалтера? Обязательно ли делать приказ о выполнении обязанностей бухгалтера на директора? Это ж нужно и в штатном указать и зарплату добавить, в отчёте ЕСВ подписывать додаток? Можно ли не делать такой приказ, в авансовом отчёте тогда за бухгалтера не подписывать никому, как и в отчётевід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Не вовремя сдали отчёт ЕСВ, оплатили штраф через кассу банка 170 грн и 510 админ.штраф на директора. Подскажите, пожалуйста, 170 грн. учитывать на 948 счёте, в декларации по прибыли учитывать эти расходы? А как лучше поступить с квитанцией на 510 грн.? Можно ли вообще её не показывать в учёте и не проводить?від i_rin_ka - Звітність
Ляля - Оля, спасибо. Приказ создала, чтоб проверяющие не насчитали ПДФОвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
На новой фирме числится только директор, пока за свои личные деньги заплатила налоги, программу для сдачи отчётности. Составила вот такой приказ: У зв’язку з необхідністю ведення господарської діяльності підприємства НАКАЗУЮ: 1. Найманим працівникам підприємства оплачувати податки, штрафні санкції, товари або послугу. 2. Компенсацію понесених витрат здійснювати після затвердження Звіту провід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
В том-то и дело, что дир не =учредвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Quotesim Quoteryta1963 У меня ТОВ зарегистрирована в прошлом году, уведомление о принятии директора предыдущий бухгалтер не подавал, отчеты по ЕСВ тоже не сдавались. В этом году началась деятельность. Как быть, оправлять уведомление или нет (з/п директору будет платиться с марта)? По диру- уведомление не шлется, т.к. его оформление и так проходит через налоговую другими доками На основании какоговід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua