Доброго дня! У мене також питання по РК. Сьогодні відправила на реєстрацію РК з кодом 101, Не прийняли. Пишуть Документ не прийнято. Попередження-Розрахунок коригування містить від 'ємну суму ПДВ. Може у когось була така проблема.від 335369 - Звітність
Уважаемые коллеги, прошу помощи по 1ДФ. Сдала отчет за первый квартал 2019 года и получила Повидомлення, что неправильно указан налоговый номер ФОПа. Прошу подсказать как исправить и какой штраф. Срок отчета 10.05.2019г.Заранее спасибо.від 335369 - Звітність
Прошу помощи в следующем вопросе: был убыток в 2017 году 17000 грн.( показан по декларации). Сейчас директор не хочет уменьшать текущую прибыль 2018 года на убыток 2017 года. Получается, что в приложении Р1 нужно увеличить левую часть на эту сумму, но по какой строке- никак не могу определиться.Налоговые разницы не применяем. Пожалуйста, коллеги, посоветуйтевід 335369 - Бухгалтерська практика
Большое спасибо за совет.від 335369 - Бухгалтерська практика
Акт выписан 30 ноября 2018 года ( в день оплаты)від 335369 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Ситуация следующая : 30 ноября 2018 года одной суммой получена оплата за аренду помещения за ноябрь м-ц 2018 года и арендная плата за декабрь м-ц 2018 года (т.е. предоплата). Сумма 304000 грн. Как выписывать налоговую накладную на общую сумму или разбить надо на 2 налоговых. Боюсь, что сумму НДС больше 50000 грн. заблокируют. Всем спасибо за ответвід 335369 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Присоединяюсь к поиску приказа об учетной политике для юрлица на едином налоге. Заранее спасибо.335369@ukr.netвід 335369 - Бухгалтерська практика
Коллеги, прошу подсказать где найти в кабинете зарегистрированные налоговые накладные.Все заранее спасибовід 335369 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Прошу поделиться обновлением ПРОФ для Украины редакция 2.5 версия 7.70.330. Могу дать последние отчеты.Сбросьте пожалуйста на адрес 335369@ukr.net. Заранее спасибо.від 335369 - 1С daily
Спасибо за ответ.від 335369 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, прошу помощи по такой ситуации: Юрлицо получило предоплату за аренду помещения будучи плательщиком единого налога и неплательщиком НДС.В настоящее время предприятие на общей системе налогообложения и плательщик НДС.Услуги по аренде оказаны сейчас. Как быть с НДС? Первое событие (получение денег было в 2016 году) и уплачен единый налог по ставке 5%,, второе событие - оказаниевід 335369 - Бухгалтерська практика
Прошу помощи. По договору ЦПХ с физлицом к выплате 100000 грн. ЕСВ 22%, нужно ли учитывать максимальную величину базы начисления или со всей суммы?Две налоговые дают разные устные разъяснения. Помогите пожалуйста, если можно ссылку на Закон.від 335369 - Звітність
По договору ЦПХ с физлицом к выплате 100000 грн. ЕСВ 22%, нужно ли учитывать максимальную величину базы начисления или со всей суммы?Две налоговые дают разные устные разъяснения. Помогите пожалуйста, если можно ссылку на Закон.від 335369 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Прошу помощи по вопросу начисления ЕСВ по договору ЦПХ на услуги. Договор заключен с физлицом.Сумма составляет 100000 грн.Учитывается ли максимальная величина начисления ЕСВ по данным договорам. Если можно ссылку.Заранее спасибо всем за ответвід 335369 - Звітність
Добрый день! Вы бухгалтер сельхозпредприятия.Можно к вам обратиться за консультацией? Никого не могу найти. Очень нужно.335369rambler.ruвід 335369 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: есть учредитель, который выполняет функции директора. Приказа на назначение нет. Зарплата начисляется. Как его показывать в 1ДФ в штатной численности? Других работников нет.від 335369 - Бухгалтерська практика
Для внесения изменений в Декларацию предыдущего периода вам необходимо составить Уточняющий расчет, который сейчас идет отдельным отчетом.Там указываете "звітний- квітень", а уточнюється 2017 02(февраль) К нему прилагаете дод.5 (уточняющий) со знаком минус тех строк, которые были неправильно указаны ранее.Штраф 3% показываете по строке 18.1 (6 колонка)від 335369 - Звітність
Уважаемые коллеги, я заранее прошу прощения, так как пишу первый раз и не исключено что не в тот раздел. Убедительно прошу,помогите мне составить расчет корректировки на частичный возврат аванса за аренду помещения. Получена сумма 5500, надо вернуть 1500 грн. Единица измерения- послуга, кол-во 1. Не могу понять, что надо писать в графе 7-8від 335369 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua