А как вы можете подать уточненку? Включить в налоговый кредит декабря 2014 не имеете права ,т.к. по закону до 01.01.15 данная сумма включается только после оплаты налоговых обязательстввід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
А вы смогли зарегистрировать налоговую накладную за декабрь 2014г. по импорту услуг ? Как вы сделали?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Я думаю, что регистрировать налоговые накладные за декабрь выписаны на импорт услуг нет смысла, т.к. прошел термин 15 дней, а даже если зарегистрировать с опозданием, то это уже будет регистраиця за февраль 2015, что опять же плохо. В нашем случае или нужно было регистрировать в январе, чтобы включить в НК января либо совсем не регистрировать, т.к. эти налоговые не подлежали регистрации.від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Кто-то смог налоговую накладную за декабрь по импорту услуг зарегистрировать ?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Пыталась зарегистрировать налоговую по импорту услуг, выписанную в декабре 2014г, не получилось. Пишет, что продавец ( условный налоговый номер 30000000000) не есть плательщиком НДСа . Что касается налоговых, выписанных на импорт, в январе 2015г, то пока еще не регистрировала.від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
А что делать с переходящим импортом услуг?. Имею ли я право на НК по налогвым выпсианым за декабрь по импорту услуг? Нужно ли мне их регистрировать?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
А при чем тут НДС счета?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Коллеги, ну неужели ни у кого не было импорта услуг в декабре 2014?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Коллеги, у меня ситуация следующая: В декабре 2014г. насчитала по дате подписания актов ( первое событие) НДС по импорту услуг. Имею ли я право на налоговый кредит в январе 2015 по данному импорту? Если да,то как мне это показать в декларации за январь 2015 и в реестре, ведь все налогвые тепереь только через регистрацию? Нужно ли мне зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную по импорту,від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Людмила, не поняла, Если товар приезжает на склад получателю, то он ( получатель) подписывает ТТН в двух местах ( в графе "прийняв" и в графе "вантаж одержав)?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
У меня доверенность есть для расходной накладной Меня интересует в данном случае - это проставление в нужном месте подписи грузополучателявід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Т.е. нужно ставить две подписи в двух местах?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
У меня ситуация следующая: Мы делаем доставку товара на склад покупателя. Выдаем ТТН + расходную накладную. У меня есть доверенность на получении товара. Сотрудник получателя на основании доверенности подписывает расходную накладную В ТТН где он должен ставить свою подпись : там где прийняв(посада, підпис, штамп или там где "вантаж одержав за дорученням..." ? Или ставить дввід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Коллеги, помогите найти ответ на вопрос по заполнению ТТН Например, здав водій-експедитор Иванов прийняв(посада, підпис, штамп) кто должен тут расписываться??? грузополучатель? Так грузополучатель расписывается в графе "вантаж одержав за дорученням..." В чем тогда смысл двух аналогичных граф? Подскажите, кого же все-таки туда писать??від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
QuoteДжусик Добрый день! Подскажите, пожалуйста? по заполнению ТТН Например, здав водій-експедитор Иванов прийняв(посада, підпис, штамп) кто должен тут расписываться??? грузополучатель? Так грузополучатель расписывается в графе "вантаж одержав за дорученням..." В чем тогда смысл двух аналогичных граф? Подскажите, кого же все-таки туда писать?? Поднимаю вопрос. Очень надо!від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
ОК, спасибовід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Все ясно Т.е. при следующей выплате ЕСВ ( неважно какого процента - 3,6% ....) я могу просто меньше на эту сумму проплатить?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Добрый день У меня ситуация следующая ( наверное таких как немало): Подала заявку на получение декретных от 20.07.2013г., до сих пор декретные на спец. счет не получила. В ФСС сказали что в лучшем случае, т.к. сейчас задержка по выплатам, декретные будут перечислены только в конце августа за июль Т.е. я должна до 20.08.13 (т.к. я декретные начислила в июле) заплатить за счет фирмы 2% на счетвід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Коллеги, у меня вопрос. Продаем программное обеспечение без НДС В мае 2013 была продажа без НДС, заполнила додаток №7, посчитала коефициент распределения и за май распределила входящий НДС В июне 2013г. отгрузки без НДС отсутствуют, все операции с НДС-м. Вопрос: нужно ли в июне 2013г. общехозяйственные расходы ( аренда, коммунальные) распределять , если все продажи на июнь НДС-е ?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
У меня тоже самое. В прошлый раз была аналогичная ситуация Квитанция №2 пришла позже, поэтому ждите.від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net если еще раз отправить деку, не задвоиться? Вы только не копируйте уже существующую, а отправьте ту, которую уже отправляли. Тогда все будет ОКвід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
У меня по реестру нет квитанции №2. По деке и другим додаткам все квитанции пришли. Не могу понять, почему так долго квитанции №2 нет на реестр? Звонила в ГНИ - сказали ждите, значит пока не обработали Прям не знаю, что делать.....від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Думаю, буду делать так: Дт 631 Кт 311 - оплата Дт 92 Кт 631 - отнесение на затраты. Счета и акты мне дают ежемесячно, так что в бухучете все более или менее понятно. Как в налоговом учете, пока еще не выяснила для себя... Но сейчас в связи с тем, что мы платим им как роялти, они дают Акт наперед., то есть дата документа - март. А в самом документе написано, что лицензия на твід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Коллеги, неужели никто не обслуживается у Лиге?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Заплатила за ЛИГУ ЗАКОН в марте как "за лицензию на право пользования за 2 квартал 2013г.". Мне документы предоставили выписанные мартом месяцем где указан период, что лицензия предоставлена за 2 квартал 2013. Какой датой относить на расходы? По дате выписки акта ( а это будет 1 квартал 2013) или все списать на расходы в том периоде, к которому лицензия относится - т.е. 2 квартал 2013?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Да я не прочь все писать. Просто больше акцент вопроса стоял : как относятся к этому проверяющие? Я понимаю, что при желании можно найти все что хочешь, но по норматике как верно?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Не ожидала, что все так буду идти на поводу у налоговиков. Если следовать такой логике,то необходимо тогда и перед датой выписки документа писать слово ДАТА Ведь тоже непонятно тогда что это такое, а может , набор непонятных цифрвід Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Коллеги столкнулась с такой ситуацией, что покупатель попросил указать в акте Місце складання: м.Київ А у меня в акте прописано ПРОСТО: М.КИЇВ И мой вариант неверный и будут проблемы при проверки Коллеги, кто с таким сталкивался?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Який код сплати ПДФО з понадлімітних добових витрат? Куди сплачувати дане ПДФО: на рахунок ПДФО з заробітної плати чи інших виплат?від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
Меня тоже интересует этот вопрос!від Olenkabuh - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua