Quotealesy я тоже такая, но мне так удобно, мало ли Медок рухнет, а так я себе знаю, что не забыла зарегить налоговую И я такаявід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
Нашла, спасибовід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля ааа... это ж ваши НО... я обычно вношу руками в реестр... Ну и я так сделаю, если автоматом не тянет. А как в такой ситуации быть с суммой в реестре? Она не будет совпадать с декларацией за август?від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
нет дата июльская. Нам заплатили 02.07.2012 года, это должна была быть НН № 1 или № 2, эти номера уже заняты, указала последний номер в июле и получилась НН № 38 от 02.07.2012.від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
А как подтянуть в реест за август ННУ июльскую, в 1С8.2? Там есть галочка Уточн.расчет и период, ставлю галочку и период 08.2012, а не подтягивает в реестр за 08.2012((((від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля номер - последний за месяц, через дробь только филиалы. Если в июле подавали самостоятельную уточненку, значит в реестр за июль должны были включить ПНУ. Не включили - значит включайте в августовский реестр. Если самостоятельную уточненку подадите сейчас, в августе, тогда в реестр за август включите ПНУ. Спасибо, ошибку только сегодня обнаружила, будет все в августе.від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteNastya_07 А реестр исправлять не нужно? обязательно в текущем реестре отразить как ПНУ Если я не выписала НН в июле, подаю уточняющий расчет как самостаятельный документ, а реестр коректирую в реестре за август? И можноли НН присвоить номер 1/1, если филий нет, а НН номер 1 и 2 уже есть? Как лучше выкрутиться? Или лучше писать последний номер месяца, но с датой нужной (новід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
А реестр исправлять не нужно?від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
Quotedjenny Накладных нет ни расходных ни на возврат. Уточненку буду подавать как самостоятельный документ. В текущую декларацию не получилось вписать, поэтому просто удалила эти строки, т.к. время уже поджимало со сдачей, а медок выдавал ошибку. Некогда было разбираться, как говорят - первый блин комом Теперь июль получается чистый, а в июне нужно корректировать. Если я эти накладные подам утовід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
QuoteAlexey_Donetsk Такое впечатление, что саму уточненку Вы не совсем внимательно смотрели Вы заполняете полностью уточненку, как было и как должно быть Если это у Вас приложение к декларации штраф 5% Оплачивать нужно НДС+штраф А штраф оплачивать на какой счет? Или одной сумой на счет перечисления НДС?від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
не принимает НН,выдает - "Помилка розшифрування блоку даних Код: 8 Помилка підпису/шифрувания, можливо вказано невірний пароль. Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.99". Что это может быть? Отправила повторно - тишина. Уже паникуювід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
Напомните, плиз. Регистрируем НН более 10 000 или НН с НДС более 10 000? Спасибо.від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
Quotepepe QuoteNastya_07 Quotepepe QuoteNastya_07 Вид субконто <Контрагенти> для счета "6412 (Розрахунки за ПДВ)" не определен. - Это где и что? Субконто <Контрагенти> для счета "6412 , не нужен. Учет с Контрагентами по НДС ведется на 644 или 643 счетах. а у меня требует его и не хочет проводить(((( Где именно требует? При проведении приходной накладной віскакиваевід Nastya_07 - 1С daily
Quotepepe QuoteNastya_07 Как увидеть недостачу товара? В 7-ке заходил в остатки товаров по складам и документам и видел все недостачи красным в конкретных документах, которые отсюда же могла "подредактировать". В 8-ке не нашла такого ((( "Оборотно сальдовая ведомость по счету" 281 или перепровести документ, программа выдаст ошибки. Большое спасибо! Убираю "красноту&quoвід Nastya_07 - 1С daily
Как увидеть недостачу товара? В 7-ке заходил в остатки товаров по складам и документам и видел все недостачи красным в конкретных документах, которые отсюда же могла "подредактировать". В 8-ке не нашла такого (((від Nastya_07 - 1С daily
Quotepepe QuoteNastya_07 Вид субконто <Контрагенти> для счета "6412 (Розрахунки за ПДВ)" не определен. - Это где и что? Субконто <Контрагенти> для счета "6412 , не нужен. Учет с Контрагентами по НДС ведется на 644 или 643 счетах. а у меня требует его и не хочет проводить((((від Nastya_07 - 1С daily
Вид субконто <Контрагенти> для счета "6412 (Розрахунки за ПДВ)" не определен. - Это где и что?від Nastya_07 - 1С daily
Пытаюсь настроить проводки для "Поставщиков" Получилось -Дт 631-Кт 311 Дт 6441 - Кт 6441? должно же быть Дт 6415 Кт 6441???? Где это исправить?від Nastya_07 - 1С daily
1.Версия - 8.2 (8.2.15.319) 2.Конфигурация - "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2. 3.Релиз - "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.7.4) 4.Купили программу в декабре, начали работать в мае, 4-ре месяца первичных документов внесла. Первичка есть вся, но неправильно формирует все проводки. Начала корректировать в "Схема учета расчетов с контрагентами", Покупатели, повід Nastya_07 - 1С daily
Спасибо, попробую там.від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
Где в 1С 8.2 прописываються проводки? Только в пятницу закончила вносить все операции в 8-ку из 7-ки за полугодие. Посмотрела оборотку и была в диком шоке - ШОПОПАЛО! Я бухгалтер начинающий, неопытный, раньше работала в тандеме с гл.бухом, но она заболела и теперь мне все самой разгребать помогите,пожалуйставід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
Quotemorozea Закон действует с 01.07.12, а именно: 1) до бюджетного відшкодування можна подавати суми ПДВ, оплачені не тільки в попередніх, але і звітному періоді А первый пункт можно подробней?від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
И явід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
QuoteSvetlana40 Была такая же ситуация, длилось все с 5.07. и только вчера поставило стан "0" но, регистрировать смогу только завтра, все эти дни бегали по всем инстанциям начиная с инспектора, потом регистратор и закончили зам началька ДПИ, подавали опять форму 6 и много чего. У них был какой то рейд по ЖЕКам с проверкой фирм на юр. адрес, и началась вся эта история, хорошо, что воврвід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
У меня 1С8, в которой реализация товаров и услуг - это один документ, но из него можно распечатать отдельно товар, отдельно услуги или РН где есть и товар и услуги, все с одним номером. Раньше у меня была доработаная 1С7, в ней был только акт разбитый на 2 части в 1-й услуги, в 2-й запчасти используемые во время выполнения работ. Клиенты всегда подписывали эти и акты без проблем. Новый вариантвід Nastya_07 - Бухгалтерська практика
QuoteЛютик мне сегодня тоже через электронку пришло письмо счастья...что у нас задолженность по налогам...не указано даже , по какому налогу...вот пытаюсь дозвониться по указанным в письме телефонам....можно ли вообще не реагировать на такие письма? Нам тоже пришло. по тем номерам не дозвонилась, дозвонилась своему инспектору, проверила нас и сказала, что долгов нет, что у них збой был.від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
Я отправляла только деку и дод.5, остальные додатки не подавала.від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
У меня даже не открываеться((((((від Nastya_07 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua