Скажите, как Вы среднюю считаете? отпускные туда входят?від vitach - Бухгалтерська практика
по закону три мес, и можно подаватьвід vitach - Бухгалтерська практика
Что сказать упростили так упростиливід vitach - Бухгалтерська практика
НЕТвід vitach - Бухгалтерська практика
это не затратывід vitach - Бухгалтерська практика
мы насчитывали зп 3773-661 оплата 311-3773від vitach - Бухгалтерська практика
да и сама услуга по давальнической операции будет на 231 счет закрытавід vitach - Бухгалтерська практика
1. приходуете на 201 счет, в момент отгрузки на фасовку сторонней организации проводите документ "передача в переработку" на 206 счет 206-201 2. по приходу фасованых изделий заполняете документ "надходження з переробки" там у вас будут отображаться и услуга за переработку и списание материалов с 206 счета и взаиморасчеты с поставщиком услуги. 231-206 26-231 631, 3711закрвід vitach - Бухгалтерська практика
ми не здаємовід vitach - Бухгалтерська практика
зп 101 моб 128 у ВЗ не показувативід vitach - Бухгалтерська практика
в постанове написано, чтоб платить вместе с зарплатой то есть аванс и зарплатавід vitach - Бухгалтерська практика
а как же указывать ВЗ? и про код 128 не расписановід vitach - Бухгалтерська практика
сегодня опять звонила в налоговую, и НИЧЕГО..... я сдала 1дф и указала мобилизованого и пдфо и вз, чтоб потом вдруг не оказалось, что опять сервер висит и т.д.від vitach - Бухгалтерська практика
оплатила 23-го, только сегодня (29) отобразилось в рядке 5від vitach - Бухгалтерська практика
Если в договоре это не прописано то Вы обязаны ставить сумму по входящим документам. Какой навар, если прибыль у Вас - аренда?від vitach - Бухгалтерська практика
у меня тоже нет( платила в четвергвід vitach - Бухгалтерська практика
у физ лица может, но лучше Вам внести через банк на р/с, так как ООО обязано будет сдать наличку в тот же день в банк.від vitach - Бухгалтерська практика
ряд 1=зп+мобил счет 661 ряд 2=зп+1218 с мобилизованого (мобилизацию не указываем) ряд4=зп с которой платили 3,6% в Вашем случае 700 грн (мобилизованого не показываем) Примерно так, но 100% рекомендаций нет((((( на свой страх и рисквід vitach - Бухгалтерська практика
да табл 6 все верно, не забудьте табл 1від vitach - Бухгалтерська практика
Мне сказали ставить в общую сумму нарахованого, так как и в 1дф показываем. так и поставилавід vitach - Бухгалтерська практика
я поставила Додаток 6 гр. 17 всю сумму, Додаток 1 рядок 1 с учетом мобилизованого, так как ни в пенс ни в налоговой нет точного разьяснениявід vitach - Бухгалтерська практика
бред какой-то, они не шарят на местах??? везде трубят, что с марта не начисляем и не удерживаем... это какой пенсионный?від vitach - Бухгалтерська практика
да, если в марте, то только в апреле... мы вчера ели успели исправить ситуациювід vitach - Звітність
Звонила в налоговую по этому вопросу на прошлой неделе - ответа нет. Может сейчас что-то известно. Узнаете напишите пожалуйста. Я подала 1дф показала в таблице 1 под кодом 101, и в таблице 2 тоже показала мобиллизованого, без налогов, сумму начисленную и выплаченную. Решила пока так, а будет разъяснение подам нову звитнувід vitach - Бухгалтерська практика
если они зарегистрировали, то вытяните в ЕДРПНвід vitach - Бухгалтерська практика
если подать уточненку и прописать эту сумму в подпункте "а", прокатит.?від vitach - Звітність
я сумму в "а" не поставила не планировалась реализация, а вот планы поменялись и вылезло обязательство, теперь говорят, что если в "а не поставили то нельзя пользоваться кредитом в марте... что делатьвід vitach - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua