Quoters_2012 А не можнап попередній акт анулювати (порвати), написати бухдовілку про помилку і рознести вже правильний акт? В этом случае мы подтверждаем что акт был ошибочным, ошибочно проведен, значит и налоговая накладная выписанная на него тоже выписана по ошибке. И корректировку на нее не выпишешь. Соответственно просто так аннулировать акт я тоже не могу. Его нужно уменьшить, и откорревід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Вопрос в том, что сумма идет на уменьшениевід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Quoters_2012 Трохи незрозуміло запитання. Був собі акт підписаний з одними циферками, а потрібно цей самий акт закрити другими циферками? Да)від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Стороны по договору плательщики НДСвід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Как документально оформить изменение цены в акте работ?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну якшо податки сплачені - я би таку заборгованість не показувала... Тим паче - я ж думаю - шо ніхто з ваших працівників на це не скаржитеметься... Не заповнюватизовсім - я би не рекомендувала... Я при затримках, бувають іноді, всеодно ставлю суму - яку би мала виплатити... Я так понимаю мне стоит показать только сальдо на начало и конец по 65 счету, а заборгованість з виплативід ane4ka-nn - Звітність
Задолженность по выплате зарплаты есть, и за этот и за прошлый месяцы.від ane4ka-nn - Звітність
QuoteШустрик А навіщо ви її там показуєте - у вас шо є невиплачена зарплата?!?!?! Чи не сплачені внески по ПФ чи по ЄСВ вже?!?!?! Хочете перевірку з іспекції по праці?!?!?! Нет, ЕСВ платим вовремя. А что будет если эту таблицу вообще не заполнять?від ane4ka-nn - Звітність
А саму суму заборгованості на початок і на кінець тоже чистую показывать или как сальдо по 661? Я показала как сальдо по 661..від ane4ka-nn - Звітність
Не могу правильно заполнить Додаток до таблиці 1 звіту за 10 місяць (Продовження додатка 4). Заполнила сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок, на кінець, показала сальдо по 65 счету. дальше идет текст: "Виплачено заробітної плати усього ... грн., у тому числі в натуральній формі.... грн." Я так понимаю тут нужно показать сумму выплаченой з/пл за месяц, но как ее показвід ane4ka-nn - Звітність
При установке программы выдает ошибку: Не можу виконати файл: C:\Program Files\ДПС Захист звітності\bin\Client.exe CreateProcess помилка;; код 740. Запрошенная операция требует повышения. Как ошибку устранить?від ane4ka-nn - Про все комп'ютерне, крім 1С
А по какому принципу присваивается этот номер. Сколько знаков? или просто по порядку? Для бюджетных есть инструкция, а для хозрасчетных?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteBlick По 1ДФ именно так. Он же не нарастающим подается, так что проблем в пробелах нет. Только ФОП подает 1ДФ не "когда доход есть", а когда он выплачивает доход физлицу. Большое спасибо! Да, конечно, когда выплачивает) Я просто неправильно выразилась.від ane4ka-nn - Звітність
QuoteШустрик QuoteВетка вот мне тоже интересно...наемных нет, но есть выплаты по 157 коду...надо подавать, не надо?.. Тут можна почитать... і тут... Тоесть когда доход есть, ФОП подает 1-ДФ, а когда нет, не подает. Просто странно как-то получается, допустим 1-дф за 1,2 квартал не подавалась (доход никому не выплачивался, не начслялся), за 3 квартал ФОП подаст (код 157), а за 4 квартал,від ane4ka-nn - Звітність
Можно еще тут же, хочу разобраться. ФОП 3 гр. подает 1-ДФ если есть начисление или выплата дохода самозанятым лицам. Тоесть если есть такой доход, 1-ДФ за квартал подает, а если нету, то не подает. Или нужно пустые здавать?від ane4ka-nn - Звітність
Это правда столько стоит?! Я думала намного меньше. Нужно вести Книгу доходов, первичку, отчет по Единому раз в квартал, ЕСВ раз в год. Касы нет.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
нет и не планируются.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
по теме. Ведение ФОП (единщик без НДС), первичных мало - 10-15 документов в месяц. Знакомая - ФОП попросила ее вести, но я не знаю сколько реально это стоит.. Так сколько?))) подскажите кто как берет)від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Особа (платник податку) - продавець указывает: "Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович". Не снимут ли за это НК? Ст. 201.1 пункт в) "Повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридидичної особи або Прізвище, Ім'я та По Батькові фіз.особи, зареєстрованої як платник податку". Я так понимаю должно быть только ФИО.. И еще, этот ФОП обслуживает нашевід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Quoteane4ka-nn QuoteВіка статутний -20 как и был... а вот нерозпод. прибуток на начало 423,3 а на конец 311,6? 423,3 - 311,6 = 111,7 (эта разница является прибутком за 9 месяцев.) - рядок 350 Баланс 111,7 (чистий прибуток за 9 месяцев) - рядок 150 - отчет о фин.рез. Объясните и мне, что тут не так. Ведь совпадает же! Не совпадает форма 2. Из первого поста: ...в отчете про фин ревід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteВіка статутний -20 как и был... а вот нерозпод. прибуток на начало 423,3 а на конец 311,6? 423,3 - 311,6 = 111,7 (эта разница является прибутком за 9 месяцев.) - рядок 350 Баланс 111,7 (чистий прибуток за 9 месяцев) - рядок 150 - отчет о фин.рез. Объясните и мне, что тут не так. Ведь совпадает же!від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Я постоянно плачу через кассы банка а у вас есть расчетный счет?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
ФОП, 3 група, 5% без НДС. Расчетный счет есть! Проблемы с клиент-банком, можно ли заплатить ЕСВ через касу банка? Я засомневалась.. 2) єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, зазначені у підпунктах 3 та 4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які не мають банківського рахунку, сплачують єдиний внесок шляхом говід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Скажите, а от чего зависит размер ЕСВ у ФОПа, только от минималки? Или ФОП может заплатить и больше, от чего это зависит? Вот почему спрашиваю: п.3.4 Инструкции 455 "Для платників, зазначених у підпункті 3 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які обрали спрощену систему оподаткування, - 34,7 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно, але не більше максимальної веливід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteIskra Наводящий вопрос- св-во единого налога у Вас выписано с 1.10? Т.е. в сентябре Вы были на общей системе. Не была ли сумма дохода больше от минималки? физ.лицо зарегистрировалось предпринимателем в сентябре. св-во с 20.09. до этого как фоп не работал.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
ФОП 3 група, Зарегистрирован в конце сентября, в сентябре деятельность была, доход тоже. Наемных сотрудников нет. Ставка ЕСВ - 34,7%. Вопрос, ЕСВ платить за сентябрь как за полный месяц? Тоесть 1147,00*34,7% = 398,01 ?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
))від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Вообще я проставляла В. Но кадровики спорят: Вот цитата с форума: "На мій погляд, ситуація з відпустками така: в табелі ведеться облік робочого часу, відповідно дні вихідних не фіксуються (якщо, звісно, не було виходу на роботу). Тому дні відпустки, що припадають на вихідні дні - в табелі не позначаються. Чому я так вважаю? Бо в табелі чітко питається: "Відпрацьовано завід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
А вы приказом оформляли собственную форму? Как это должно выглядеть "Затвердити по підприємтсву власно розроблену форму табелю обліку робочого часу, на основі форми П-5 затвердженої держкомстатом. Додток до наказу: зразок форми табелю обліку роб.часу форми П-5" ??? Или как?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua