QuoteAlena-myh Подскажите, пож-та, как правильно убрать строчку с кодом 1 по трудовику с отчета по ЕСВ за 2020 год, новую с кодом 0 добавлять не надо. Начислений не было, только количество дней. Отправляла отчет только с кодом 1, не принят, в квитанции написано, что количество строчек с кодом 0 не совпадает с количеством строчек с кодом 1. Пробовала еще отправить вариант ,когда в строчку с кодомвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Можно в новой звитной додатка 4 ДФ подать один дод 1 и дод ДФ? Или только один какой-то додаток можна?від panaval84 - Бухгалтерська практика
СПАСИБО)від panaval84 - Бухгалтерська практика
СПАСИБО ВАМ ЗА ОТВЕТЫ! Попутно возник вопрос, при заполнении заявки в соц.страх, необходимо показывать все больничные как первичный так и продолжение? Например, если первый больничный на 5 дней, и оплачивает его предприятие, а продолжение (отдельный больничный со своим номером) еще на 5 дней, то в заявке указываем оба или только тот, что оплачивает соц страх?від panaval84 - Бухгалтерська практика
А еще подскажите, если, после первого больничного в сентябре, продолжение больничного второго и последующего в октябре, то расчетный период сент 20- авг 21, либо для такого продолжения больничного в октябре период уже окт 20-сент 21?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Дякую! В нас саме так як у Вас) з 1979р.) Записи на сторінці заохочень і нагороджень є, але перекреслено і написано роботу. Ми прийняли людину на роботу, і ми перші ПІСЛЯ 1998р! робимо запис, Тому Вкладиш вшила після останньої сторінки, перед обкладинкою, але штампа нема! написала на обкладинці (де пишуть про зміну призвища) Виданий вкладиш серія та №) Може хто знає, можна так?від panaval84 - Бухгалтерська практика
это я пропустила еще один больничный с 27,09 по 29,09 !!!! т.е. их выписано три ( первый и два продолжения)від panaval84 - Бухгалтерська практика
Т.е, если, например у работника первый больничный с 22.09 по 26,09, второй - продолжение - с 30.09 по 03,10, то нельзя отдельно начислить за первый и отдельно за второй? Должен быть один расчет? Пока окончательно не закроют больничный? Просто в кабинете первый уже "готово до сплати"від panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите, если закончилось место в трудовой в сведениях о работе, надо вшивать вкладыш, и надо на первой странице (где подпись работника и его ФИО) указать, что выдан вкладыш. 1) Как правильно сделать эту запись (штампа нет)? 2) Далее в самом вкладыше продолжаем нумерацию по порядку от последней записи? 3) И еще выдавать ли вкладыш, если последняя запись (прошлым работодателем) сделана навід panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо)від panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите по отчету обьединенному. Как правильно отразить: Работник в сентябре отработал не полный месяц по причине болезни, Начисленная зарплата 5000. Далее больничный. В кабинете я вижу электр. больничный до 01.10. Соответственно начислю его уже в октябре и покажу уже в отчете за 4 кв. Как быть с сентябрем? 1) Покаываю начисление з/ты 5000, с нее ЭСВ 1100 и доплату мин ЭСВ 220 (6000-5000)*22%від panaval84 - Бухгалтерська практика
А если единщик 3 гр без НДС превысил доход в 1320 000, но работает только по безналу, у него не возникает обязанность установки РРО?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Работодатель ведет трудовую книжку на каждого работника, проработавшего у него свыше 5 дней, если эта работа является для него основной . Так было, но т.к сейчас трудовые отменены, то необходимо заявление работника о записи в трудовую. И платить, если есть хоть один отработанный день. Компенсации отпуска нет, т.к. не заработано еще дни отпуска)від panaval84 - Звітність
В додатку 4ДФ такі відпускні , нараховані в червні за червень-липень теж ідуть в нараховано/виплачено в повному обсязі і також податки?від panaval84 - Бухгалтерська практика
В додатку 4ДФ такі відпускні , нараховані в червні за червень-липень теж ідуть в нараховано/виплачено в повному обсязі і також податки?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Был Земельный участок в другом городе, мы его продали, как сняться с учета с неосновного места (места нахождения земли)?від panaval84 - Бухгалтерська практика
А как вы увидели, что по НДФЛ? У меня тоже за 2019, но вот такое "Нарахування заробітної плати у сумі менше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за наявності доходу за попередній звітний період у сумі 1 млн грн та більше" - перелопатила весь 2019 - нет ниже минимальной, кроме совместителейвід panaval84 - Бухгалтерська практика
а предприятия еще живи? на каком основании отказала статистика и гос архив?від panaval84 - Бухгалтерська практика
QuoteKarmen Доброго дня Підкажіть будь ласка в електронному кабінеті в розділі податковий аудит з'явилась інформація: 05.03.2021 основний вид діяльності 49.41 1. Для відбору платників податків– юридичних осіб, банків, небанківських установ, постійних представництв Звітний період для розрахунку критеріїв ризику 2020 Що це означає??? Можливо хтось стикався з таким у меня тоже самвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо) только в том то и дело, что покупатель включил в НК мая) покупатель - дружественное предприятие) хочется сделать с минимальными потерями для них) теперь надо уточненку подавать? а если не исправлять? вдруг не заметят?від panaval84 - Бухгалтерська практика
т.е, если покупатель отразил єту НН в кредит за май, то надо подавать уточненку, снимать НК и соответственно доплатить НДС и штраф?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста,. 31.05 нами была зарегистрирована НН за услуги аренды офиса за май, но сейчас обнаружили, что ошибочно указали в наименовании "аренда за апрель". Необходимо ли составить РК к такой НН? Какой датой? Кто регистрирует РК? Последствия для нас и покупателя по такой операции? Есть ли штраф? Спасибо)від panaval84 - Бухгалтерська практика
Может в заявление прописать, что в связи с тем, что муж нигде не работает, то права на отпуск у него не возникаетвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Сделайте приказ о том, что в связи с дальнейшим использованием и с тем, что данный ОЗ соответствует активу, продлить срок использования на....сколько вы его планируете еще использоватьвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Если у дружественного ФОПа лимит позволяет)від panaval84 - Бухгалтерська практика
посмотрите видео, где-то на 2 часом 22 минуте как раз про исправление ошибоквід panaval84 - Звітність
если я правильно понимаю, то ошибка еще и в начислении ЭСВ, надо было начислить 8,41%? Тогда сначала исправляете несумовую ошибку путем уточненки и заполнением гр 25 (0/1) а далее вторая уточненка с кодом начислений 2 либо 3від panaval84 - Звітність
Получили письмо от ДПС з вимогою в течении 10 дней сплатити борг по ЭСВ. Пока идет карантин, деятельности нет, наемные на карантинном отпуске, работает только сторож, бухгалтер и директор. ЭСВ пока не платим, ведь штрафов нет. Подскажите, насколько законны их требования и можно ли как-то этот срок оплаты продлить. Для нас сейчас сумма неподьемная. Можем только треть от нее оплатитьвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Еще мы подавали Таблицю даних по этому КВЕДУ и приход по нему, т.е. какие услуги приобретаете и материалы, запчасти. Потом (после ее принятия) подавали пояснение, в котором писали, что таблица данных принята, 20ОПП подано, и опис самой операции детально (когда что приобрели, куда дели и т.д. Все это подтверждаете актами, расходными накладными. Они очень любят банк, чтоб типа реально оплаты были.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Відрахувати кошти із зарплати можна лише: — щоб повернути суми, які надміру виплатили внаслідок лічильних помилок; — не пізніше ніж за один місяць із дня виплати неправильно обчисленої суми (ст. 127 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Коли місячний строк пропустили, повернути зайво виплачену зарплату можете лише за згодою працівника або через суд. Якщо працівник погодився повернути зайвід panaval84 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua