Заранее спасибо! apata@i.uaвід Sestri4ka - Про все комп'ютерне, крім 1С
чеки на стройматериалы есть. Магазин второй покупался в руинах. Его купили тогда за 2 тысячи гривен.від Sestri4ka - Юридичний
Помогите советом пожалуйста. Мы с мужем прожили 12 лет в браке. После чего он подал на развод и раздел имущества. Суд нас уже развел, сейчас идет процесс раздела имущества. У него есть магазин (на его имя), есть построенный магазин(но невведенный в эксплуатацию)(на мое имя). есть квартира в кооперативе (прописаны мы оба), но квартира куплена на его деньги(его родственники давали в долг). Машинавід Sestri4ka - Юридичний
показать я ее показываю, что ее насчитали. Но не выплатили...в 1 ДФ например.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Работника уволили за прогулы, налоги заплатили, а вот зарплату не выплатили (ждет на расчетном счету), работник скрывается(почему-то нас боится). Как быть в отчетах в фонды, 1-ДФ. Показывать не выплаченную зарплату?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Мой поставщик выдает мне налоговую накладную. В ней печать стоит справа, а подпись соответственно слева. В указе ДПА форма налоговой накладной другая: печать слева, подпись справа. Как налоговики относятся к этому, не снимут ли с меня НК? Спасибо за ваши ответы.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Я снимаю з/п с расчетного счета. Работник уволенный за ней не является. Через 3 дня сдаю в кассу(депонирую). А на следующий день мне опять ее снимать и ждать прийдет-не прийдет за з/п? Потом через 3 дня опять депонировать. И так пока он не появится? или можно первый раз снять, через 3 дня депонировать, а потом ждать когда появится и бежать в банк за з/п пока его кто-то в офисе держит? Заранее спвід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! У нас уволился сотрудник с 1/07/09. а з/п и компенсацию еще не выплатили. Можно выплатить з/п и компенсацию за отпуск сегодня?(приказ на увольнение 01/07/09). или нужно переделывать приказ на 02/07/09 и считать з/п за 2 дня июля?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
А может как-то можно через авансовый отчет провести? Директор купил в Мэтро стулья и столы на чужую карточку(там фирма чья-то). Налоговую накладную они взяли в НК, а стулья и столы в ОС. Как это все теперь наисправлять?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Просматривала док-ты по налоговому кредиту(те что вел предыдущий бухгалтер), а там НН от "Метро Кэш ЭНД КЭРИ" выписанная на другого покупателя, но проведенная как наш налоговый кредит. Как то меня смущает это. Это ведь не правильно. Что делать?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
"-" программа дает ставить. Вот только насколько я понимаю: я подаю расчет за май, а исправлять хочу еще и апрель, если я поставлю с "-" , а потом правильные с плюсом, у меня не получится исправления за апрель.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Я в декларации за Апрель в розшифровке контагентов (по НК) ошибочно указала не того контрагента. Как исправить в текущей декларации? Спасибо заранее за ваши советы.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Делаю 1 ДФ и смотрю что два месяца считала подоходный по старой соцльготе 257,50. Как лучше исправится? Заранее спасибо за ваши советы.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
ВФП была от физ лица, но ее не вернули вовремя(в ноябре месяце). Поэтому ее я должна была указать как доход в дек-ции за 11 мес.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
А пеня какая будет зато что налог не заплатила?.... я ведь должна была заплатить 25% от 85000 налога = 21250,00 1062,50 - это будет штраф за неуплату. Или пеню ненадо?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Помогите посчитать штраф и пеню по прибыли. В ноябре была ВФП в размере 85000.00 грн. Вернули только в декабре. В дек-ции за 11 мес. "нечаянно" забыли указать доход. Теперь буду сдавать годовую декларацию. Какие строки заполнять и какой штраф будет и пеня. Громадное спасибо всем откликнувшимся. Ваши советы очень помогают новичкам.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! У меня проблема с заполнением додатка такая: делаю реест отриманих и виданих НН. Из него тяну данные в додаток 5. А не платильщиков НДС программа ставит в общий список, а не в строку Инши. Приходится ручками убирать и вбивать в строку Инши. Может я где-то галочку не поставила, уже все пересмотрела. Немогу найти. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарна за советы.від Sestri4ka - Звітність
распечатываем на одном листе, но печать требуют с одной и с другой сторонывід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Мои покупатели требуют, если НН на двух страницах, то ставить печать на двух сторонах. Я как-то растерялась даже. Как делать правильно?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
В 90=х когда был кризис, была система взаиморасчетов, потом ее запретили. А как сейчас обстоит дело? У меня есть фирма, которая мне должна за услуги, а мы ей за товар. Чтобы не гонять деньги туда-сюда, возможно взаиморасчитатся, и погасить долги перед друг другом? Подскажите пожалуйста ссылки на закон и как вообще происходит эта процедура(если конечно она сейчас работает). Заранее благодарна звід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Люди добрые посоветуйте пожалуйста как лучше поступить? Первый раз в такой ситуации. Опыта нет. Выставили 15.10.08 счет на сумму 10000,00 грн. Пока курс доллара менялся счет заменили на 15000,00грн. Я сделала им док-ты на полную отгрузку на 15000,00 грн. (НН и РН на сумму 15000,00 грн.) Покупатель взял да и заплатил по старому счету(10000,00 грн). Теперь покупатель просит сделать док-ты на свід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
а по какой статье можно уволить за кражу(есть доказательства)? или только через суд?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Работник решил уволиться с 15 октября. Но при материальной проверке обнаружилось, что мальчик накачал фильмов на 3000,00 грн. Сказали ему, вернешь деньги получишь расчет. И вот мальчик уже не приходит вторую неделю, и рассчитать его не можем, так как денег должен и отдавать трудовую тоже поэтому поводу не хотим. А как быть с з/п за октябрь? начислять за октябрь(за полный месяц)пока не уволим?вевід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер оставила сюрприз: в декларации по НДС за апрель она не подала одного контрагента на сумму 7000,00 грн. Соответственно занизила наши НО. Как лучше иправить эту ошибку? И естественно занизили ВД в декларации по прибыли также. Как тут исправлять ошибки? Заранее всем спасибо за ваши ответы.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по программе ОПЗ. 1 ВОПРОС: Делаю уточненку за май. У меня в отчете отчетный период - 9. Отчетный период за который исправляются ошибки - 5. А когда я сохраняю отчет, в окошке необходимо ввести номер отчетного периода(там ставить 9 или 5) Чёто я совсем запуталась. Подскажите пожалуйста. 2 ВОПРОС: я пропустила один свой налоговый кредит в июне. Мвід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Подскажите как правильно? Услуги - единица измерения: в штуках или гривнах? Потому что мы выставляем счета и в них идет номенклатура одной строкой - Оплата по договору согласно акта выполненных работ.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по программе ОПЗ. Делаю уточненку за май. У меня в отчете отчетный период - 9. Отчетный период за который исправляются ошибки - 5. А когда я сохраняю отчет, в окошке необходимо ввести номер отчетного периода(там ставить 9 или 5) Чёто я совсем запуталась. Подскажите пожалуйста. И еще второй вопрос: я пропустила один свой налоговый кредит в июне. Можвід Sestri4ka - Звітність
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, вот столкнулась с такой ситуацией. Раньше не выплачивали аванс, а теперь будем. Расчитала аванс за месяц. Мы платим минимальную з/п 525 грн., поэтому вышло у меня 40% - 210 грн.Из з/п в ПФ - 4,20, Соцстрах - 1,05. Безработица - 1,05. А вот что делать с подоходным? Соцльгота какая применяется? или соцльгота в конце месяца? Подскажите, будь ласка.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua