Думаю можно начислять и отдельной ведомостью. Но я провожу в конце месяца что бы ничего не потерять.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Я провожу вместе со всеми начислениями в конце месяцавід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Мені цікаво: Nata-ua23@yandex.ruвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Ой))) Интернет глючитвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
И мне пожалуйста: Nata-ua23@yandex.ruвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
И мне сбросьте пожалуйста Nata-ua23@yandex.ruвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
У меня тоже вылазил небольшой минус по НДС в октябре. Две налоговые перенесла на следующий месяц. Теперь их просто провести ноябрем? Конвертиков что налоговые пришли с опозданием не будет. Или подавать уточненку нужно?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
*;ід.код підпр;ЄСВ 34,7% за ПП за _____201__р. ПІБвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Может и правда заплатить авансом а потом в конце года меньше заплатить??від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Даа, интересно у нас законы пишутвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Тогда в протоколе должно быть обозначено что выплачивать всю прибыль, так как заранее сумму не определишь, а директор сам размер дивидендов не может определять. Но это только мое мнение.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
А в протоколе прописано что выплачивать поквартально?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
С пунктами 7-9 тоже разобралась. Похоже нужно ставить прочерки если смена адреса. При смене адреса нужно подать в налоговую: - 1-ОПП (могут и не взять, так как информацию им госрегистратор пришлет) - 20-ОПП (с копией св-ва о регистрации) - Заявление на замену 4-ОПП(с копией св-ва о регистрации и оригиналом старой 4-ОПП) - 1-НДС (с доверенностью, если сдает не директор лично и приказом на увід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Я расписываю по позициямвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Если не правильно указать назначение платежа при уплате налогового обязательства(код 101), то ничего страшного. Так как оно все равно упадет на 101. А вот если платить например пеню 106 и др.штрафы и указать не правильно, то тогда зачислиться на код 101(соответственно не туда куда нужно)від Natka0239 - Бухгалтерська практика
У нас просто учредитель внес в кассу банка на наш расчетный счет. Назначение платежа - Внесок в стат фонд ФИОвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Меняем юридический адрес и размер уставного капитала. С заполнением первой страницы 1-ндс разобралась. Помогите со второй. Пункт 7 - поставить прочерки или указать сумму поставки товаров за последние 12 месяцев и процент поставки плательщикам НДС? Пункт 8 - Уставный капитал по уставу был 1000, стал 5000 но учредители еще сумму не внесли. Поставить размер уставного фонда 5000 а размер сформировавід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Не знаю как это исправить. Но на мой взгляд ошибка в отчете в пенсионный не так страшно как не обоснованная невыплата з/пвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
И еще вариант: руководитель пишет заявление о том, что он хочет работать на общественных началах (так советуют юристы и предупреждают, что все по закону, но притянуто за уши). Но думаю если меньше 14 дней то надежнее оформить отпуском за свой счет.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Мне в налоговой сказали платить на отдельный счет.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Вы используете командировочные удостоверения? Они же сейчас не обязательны. Или у вас в учетной политике прописано?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Суточные выплачиваются согласно приказу. Или переделать приказ, или написать приказ на продление командировкивід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Получается предоплата была только на 50%? Тогда на сумму предоплаты приходуете по курсу НБУ на момент предоплаты а разницу по курсу НБУ на момент операции. Тогда вторая накладная - курс НБУ на момент акта. Я так понимаю...від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Предоплата 100%? Если была предоплата значит отгрузка будет по курсу предоплаты (немонетарная статья). При продаже выручки будет курсовая разница. И насколько я понимаю, остаток валюты на счету - это монетарная статья. В налоговую отдавать оригинал ГТД(вместе с письмом, подтверждающим что вы ее сдали). Срок - тот же что и сдача декларации по НДС(обосновать нулевую ставку по НДС). Я обычно отношувід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Посмотрите здесьвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Nata-ua23@yandex.ruвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
ТОВ с одним учредителем. Учредитель решил продать часть своей доли в стат.фонде. Оформляет у нотариуса договор купли-продажи. Далее вносит изменения в устав. Что делать мне как бухгалтеру ТОВ? Какими проводками отразить? Ведь аналитика по счету 40 меняется. И еще вопрос. Если решат выплачивать дивиденты то распределять их пропорционально доле каждого учасника и за прошлые периоды (когда был одинвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
А можете мне сбросить образец?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
за декабрь отпускные можно выплатить, только в отчете по ЕСВ нужно будет показать отдельной строкой в таблице 6, насколько я понимаювід Natka0239 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua