Доброго дня. Кто подскажет решение в ситуации: До 2016 года предприятие имело статус "малого" и сдавало декларацию по прибыли 1 раз в год. Оборот за 2016 год превысил 20 млн. грн., отсюда возник вопрос - до какого числа нужно подать деку по прибьіли за 2016 год? в теч 40 дней или 60? Спасибо!від Serg Dergach - Звітність
Доброго дня! Кто подскажет решение в ситуации: До 2016 года предприятие имело статус "малого" и сдавало декларацию по прибыли 1 раз в год. Оборот за 2016 год превысил 20 млн. грн., отсюда возник вопрос - до какого числа нужно подать деку по прибьіли за 2016 год? в теч 40 дней или 60? Спасибо!від Serg Dergach - Звітність
т.е. предприниматель единщик ОБЯЗАН заплатить минимально - 22% с 1 450 грн., а если доход больше - то это уже по желанию предпринимателя платить или нет?від Serg Dergach - Приватні підприємці
Quotenikon Чуууууточку уточню. Единый податок зависит от дохода ( у 3-й группы ЕП ). Единый социальный внесок ( ЕСВ ) "за себя " зависит только от месячной минимальной зарплаты. По ноябрь включительно ЕСВ 22% = 1450,00 х 22% = 319,00. Спасибо, просто я так понимаю есть МИНИМАЛЬНЫЙ ежемесячный взнос по ЕСВ (22% от 1450 грн), а есть МАКСИМАЛЬНЫЙ (он тоже 22 % но от дохода не превышавід Serg Dergach - Приватні підприємці
Доброго всем! Запамятовал Сколько ЕСВ платит ФЛП-единщик 3 группа ? Т.е. получил доход в июле 35000 грн. - сколько ЕСВ ему положено заплатить? Спасибо!від Serg Dergach - Приватні підприємці
упс.... капец......від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Спасибо! А штраф какой будет, вернее уже есть? )))від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Народ кто-то сталкивался с вопросом, поясните плиз. Получили оплату 01.04.2016, продажа (отгрузка) 28.04.2016 г. А налоговую накладную выписал и зарегил ее в ЕРНН не 01.04.2016, а 28.04.2016 г. Что теперь делать - обнаружил это в мае, деку еще не подавал, но накладные покупателю (плательщик НДС) уже отправилвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Спасибо. И в налоговую и в статистику годовой? А то какие-то в нормативке перекрёстные налогово-бухгалтерские ссылки друг на друга ) и я так понял что все-таки годовая отчетность и по бухучету и по прибыли.від Serg Dergach - Звітність
народ кто в курсе, подскажите плиз. Нужно ли предприятию в 2016 году подавать баланс в статистику и налоговую ежеквартально или только годовой если в 2015 году оборот до 20 млн. грн. и работает 3 человека. Спасибо.від Serg Dergach - Звітність
QuoteШустрик В ОПЗ просто структура бланку стара і не приймаєцця. Там бланк починаєцця з J, а потрібен з S... Я скористалась Айфіном - там місяць безкоштовного користування і здала і баланс і прибуток... спасибо за наводку )від Serg Dergach - Звітність
QuoteBlick QuoteSerg Dergach При Вашем обороте с численностью до 10 человек подается 1-мс и 2-мс, более 10 чел. - 1-м и 2-м. да согласен. Хотя за 2014 да и до єтого подавал всегда 1м и 2м ))) Так вот вопрос то в чем: эти 1м и 2 м с 2014 года не менялись? А то ОПЗ говорит что эти бланки утратили силу. Хотя сам приказ минфина их утвердивший на сайте рады живее всех живых. Вот и замешательствовід Serg Dergach - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net есть смысл импортный НДС писать свой ИНН, в ТД пишут наш код предприятия + он попадает в вытяг как уплаченный на таможню. ну правильно... писать свой, т.е. ПОКУПАТЕЛЯ.. как и написано в самой форме граф.2 дод.2 деки, я ж про это и говорювід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Подскажите а какую форму Баланса подавать если за 2015 год оборот до 20 млн. был, раньше подавали форма N 1-м и форма N 2-м. Ничего не поменялось?від Serg Dergach - Звітність
я ж говорю - мутанты. Еще бы завтра такое письмо издали )))від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteJuliia Раньше порядком ведения реестра НН был предусмотрен ИПН при покупке у нерезидента. Якщо товари/послуги придбані у нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН „300000000000”.Я его и указала в додатке 2.Сейчас думаю, надо пересдавать или нет. логикак в этом есть ) но вы же заполняете форму отчетности, а как мы все знаем там логики не особо.... . Так что вам решать что выбратьвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Quotesvetnik тоже импорт, читала в НИБУ, что номер ГТД, .Отправила свой код.Не буду пределывать, пусть объяснят, что хотели номер ГТД это вообще как по мне аномалия в Порядке заполнения деки по этому вопросу ничего нет. В графе 2 дод.2 однозначно сказано "...покупець", - ВСЕ. Че мудрить, даже если мудрость логичная.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka А если отрицательное за счет импортной операции (ГТД), то тогда какой код они предлагают тулить????? аналогичный случай.... согласен такое разъяснение фискалов "...поставщика" ломает мозг. Но я решил что как указано в самой графе 2 дод. 2 "Платник податку – покупець (індивідульний податковий номер" и указал СВОЙ. Ну нет у меня ИНН иностранного поставщивід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteBlick [.......этот додаток придумали, чтоб нам жизнь усложнить, чтоб мы всячески старались выкрутиться и избавиться от минуса, лишь бы додаток 2 не заполнять. в точку. Иначе зачем похожая тупость в феврале 2015 года. тогда многие минуса поубирали... потом еще разок другой подкинут опять гемора с отрицательнім значением - глядишь еще пару тыщщщ перепугается и поубирает ОЗ. Ситстема. Чтвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик 1. Так заповнюєцця завжди якшо в деці є 21-й рядок. 2. Поки, до офіційних роз'яснень, вирішили писати те шо написано в формі - покупець - тобто свій ІПН і в графу 6 у вашому випадку, коли весь мінус складають митні платежі, ставите всю суму, бо на митницю ж всю суму сплачено))) ну да, другого варианта я тоже не вижу ( Так и сделаем наверное. Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
и еще кто сталкивался.... м.б. подскажите. Если заполнять дод.2 и что писать в графу 2 "Платник податку – покупець (індивідульний податковий номер)" если превышение (отрицательное значение) образовалось в январе 2016 года и из-за импортного НДС? Никаких 24 и др. строк из декабря 2015 года нет.... просто голый импортный НДС, уплаченный на таможне в январе 2016. Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Додаток 2 потрібен, якшо в декларації рядок 21, там і розписуєте з яких періодів він виник... так в том то все и дело, что строка 21 новой деки получается в любом случае заполняется если налоговый кредит превышает НО и принято решение "пустить" такое превышение в счет будущих НО. Поэтому получается чсто приложение 2 теперь обязательно заполнять для Всех у кого подобная свід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Кто подскажет? У меня в январской 2016 деке получается: стр.9 2 000 стр. 17 50 000 (был импорт строка 11.2) В итоге какую строку на сумму 48 000 мне заполнять??? Раньше была 24 строка. Теперь что обязательно додаток 2 заполнять если переношу переплату НДС на след периоды? спасибо.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Поясню. Была ситуация что за 2014 год был убыток, но превышен оборот (по-моему 10 млн.) т.е. с 2015 нужно было подавать поквартально деки. Однако если в 1 кв. 2015 года прибыли так и не получилось, то тогда и весь 2015 год ни авансов ни квартальных дек подавать не нужно было. И вот теперь вопрос - подавать годовую в течение 40 или 60 дней?від Serg Dergach - Звітність
Подскажите кто знает, если в 2015 году деку не подавал т.к. в 1 кв. 2015 был убыток, то сейчас за 2015 год деку до 1 марта подавать или до 9 февраля? А то как-то миллион разъяснений и ничего не понятно. Спасибо.від Serg Dergach - Звітність
QuoteNatka_2015 Дозвонилась на горячую линию тех .поддержки ДФС, с вопросом почему не могу зарегистрировать н/н за 2014 и вместе с ней корректировку за 2015 , сказали если у меня в н/н стоит код УКТВЕД и она больше 10 000,00 грн (НДС) ,то мою н/н их система не примет , так как якобы эти налоговые должны были бы быть зарегистрированными еще в 2014 ... сказали их система еще в разработке ..від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Quotealexania звонила в консультацию, сказали до 01/02/15 регистрировать корректировки незарегистрированных накладных выписанных до 01/01/2015 не нужно, а просто отображать их при подаче декларации и реестра нн за январь2015 Да мне то же самое , сначала сказали. А потом по тому же вопросу сказали что мол все - раз срок 15 дней пропущен то все, нельзя никак зарегистрировать такую НН, а значитвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteNatka_2015 Милые бухгалтера!! Кто - то смог зарегистрировать корректировку на "не платника" к н/н за 2014 год, отправляю корректировку пишет Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 100000000000 від 03.12.2014, № '460', отправляю н/н к этой корректировке Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (69 днів від дати реєстрації). Раз 5 овід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua