Клотильда, большое спасибо за полезную ссылку!!!від tinusik - Бухгалтерська практика
Добрый день! С 01.01.09г. предприятие перешло с единого налога 10% на общую систему налогообложения. На дату 01.01.09г. на предприятии есть остатки по счету 22 "Малоценка" на сумму 45 грн. Можно ли было эту сумму включать в расчет прироста (убыли) на начало отчетного периода в графу А4 строки 3. Как уточнить декларацию и рассчитать сумму штрафа? Спасибо.від tinusik - Бухгалтерська практика
Poisk Автор рядків: ------------------------------------------------------- > в инструкции по заполнению декларации очень четко, > со ссылками на закон, написано, что куда писать. > берете инструкцию, закон, и решаете задачку. > тада никто не будет умничать. Спасибо за исчерпывающий ответ! Очень "помог".від tinusik - Бухгалтерська практика
Извините опечатка 04.1 или 04.13. Я думаю, что бухгалтера меня поняли! Я вообще-то помощи просила, а не умничать по поводу доходов. Уважаемые бухгалтера, помогите?від tinusik - Бухгалтерська практика
Монна Нонна Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Если вы пошлете деку почтой, это еще не значит, > что они ее проведут. > Нашу майскую деку до сих пор не провели. Это уже их проблема! Если выслали за 10 дней до граничного срока подачи и есть уведомление, то за не подачу декларации точно не оштрафуют. А вот за неверно составленную декларацию, МОвід tinusik - Бухгалтерська практика
Думаю, что так, как и материальную помощь не работнику предприятия! Если будите перечислять деньгами, то сч.377 «Расчеты с прочими дебиторами». А расходы относить на 977 «Прочие расходы обычной деятельности». В валовые расходы естественно не включать!!! В отчете о фин. результатах (приложение к балансу) стр. 150 «Прочие обычные расходы». А зоопарк пускай Вам даст письмо о том, что они провід tinusik - Бухгалтерська практика
Как правильно заполнить стр. 01.1 или 01.13 по таким расходам: 1. аренда офиса у юр.лица (на общей системе); 2. расходы на приобретение пр.обор.активов сч 112; у ЧП на едином налоге; 3. обучение работников по вопросам охраны труда (сдача экзаменов и допусков) (на общей системе); 4. услуги противопожарного состояния помещения (офиса) на общ. системе; 5. услуги по регистрации предприятия у Чвід tinusik - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підкажіть, бідь ласка, підприємство зареєструвалость у податковій 03.03.09р. Звітним періодом для декларації на прибуток є період з 03.03.09 по 30.06.09р. 26.03.09р. підприємство придбало ноутбук. Як нарахувати та відобразити у декларації суму амортизації? Ноутбук амортизувати починаючи з 2-ого кварталу чи з 3-ого?від tinusik - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ, так а что же с ВР?від tinusik - Бухгалтерська практика
Подскажите, если работник в срок предоставил на предприятие авансовый отчет, есть ли установленный срок на возврат подотчетной суммы или я могу выплачивать ему перерасход без ограничения в сроках. И как это отразиться на ВР?від tinusik - Бухгалтерська практика
Нужно приходовать как необоротный актив?від tinusik - Бухгалтерська практика
Подскажите как оприходовать в бух.учете сертификат ключа ЭЦП? И как отразить в налоговом? Спасибо!!!від tinusik - Бухгалтерська практика
По телефону проконсультировалась в ПФ сказали что на услуги взносы не начисляются и сослались на какую-то инструкцию статистики. Но пока не получила вразумительный ответ с сылкой на источник не могу успокоиться. Боюсь потом оштрафуют. С подох. налогом 15% - согласна 100%. А вот ПФУ очень смущает???від tinusik - Бухгалтерська практика
solodu Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Что Вы имеете в виду под договором на бух. > обслуживание? Если физ. лицо - ЧП и имеет право > по свидетельству и лицензии оказывать такие > услуги, то Вы просто выплачиваете ему доход и все. > Потом отражаете в 1ДФ с кодом 42. Если это договор > подряда с физ. лицом, тогда Вы начисляете 33,2%від tinusik - Бухгалтерська практика
Книгу вести не нужно. нужно вести обор.-сальд.ведом, журналы ордера, клавную книгу, кассовую книгу. Налог на прибыль - квартал - 40 дней после отчетного периода (п.о.п.) НДС, если получили свидетельство - месяц - 20 дней (п. о. п.) Комун.налог - квартал - 40 дней (п.о.п.) Земля - год - 40 дней (п.о.п.). 1-ДФ - квартал - 40 дней (п.о.п.). др.налоги если являетесь платильщиком - реклама, транвід tinusik - Звітність
Подскажите, как правильно начислить налоги и сборы по договору о предоставлении бухгалтерского обслуживания? Договор составлен между физ.лицом и юр.лицом на общей системе налогообложения. Нужно удержать налог с дох.физ.лиц 15% и все или еще пенсионный сбор, фонд занятости?від tinusik - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua