Доброго дня! Підкажіть чи правильно? Працівник пропрацював з 01.11.12 по 31,07.13. компенсація за 18 днів? середньоденна з/п розраховую з грудня по червень? чи з листопада по липень?від rsn01 - Бухгалтерська практика
і не дивитися що в договорі прописано що дана сума - це 80% за матеріаливід rsn01 - Бухгалтерська практика
просто писати роботи без відсотків на кількість 1 і оплачену суму?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня допоможіть, будь ласка!!! Взагалі нами буде зроблено роботи та закрито актами КБ -2, 3.Там змзначено які роботи та які матеріали використовувались. нам оплачено перший авансовий платіж згідно договору (80% за матеріали). Як мені правильно видати ПН? Потрібно виписати в накладній всі матеріали у розрізі номенклатури на 80 %? чи писати оплата за матеріали?від rsn01 - Бухгалтерська практика
і вирахувати відсоток цих робіт на дану суму? чи ставити 1 послуга і заплачену суму?від rsn01 - Бухгалтерська практика
доброго ранку! Підскажіть будь ласка, замовник оплатив аванс за роботи згідно договору.в податковій накладній необхідно так і писати "Аванс за відповідні роботи" чи "назва робіт так як в договорі" і розрахувати %??????від rsn01 - Бухгалтерська практика
ага) правильно думаєте....нереально...від rsn01 - Бухгалтерська практика
Зрозуміла) дуже дякую)від rsn01 - Бухгалтерська практика
Дякую! але так і не зрозуміла у ПН та акті на виконані роботи який договір має бути зазначений ? на виконання робіт (але ж він заключений зі стороною 2, а документи від сторони 3)чи договір переуступки (3-сторонній)?від rsn01 - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь ласка, якщо в гроші заплачені на п-во 1 по договору виконання робіт, а по договору переуступки акти та ПН ми отримуємо від сторони 3, то в цих актах та пн повинен вказуватися договір переуступки?від rsn01 - Бухгалтерська практика
ну правильно дата початку я ставлю, а дату створення нового робочого мысця якщо не показу. ні в 6 ні в 1 таблиці, тоді думаю що теж не треба ставити?від rsn01 - Звітність
а в таблиці 5? Дата створення нового робочого місця, тоді теж не треба ставити ніякої дати?від rsn01 - Звітність
а якщо людина не пропрацює рік? Краще не ставити так?від rsn01 - Звітність
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка, у таблиці 6 коли ставитьтся відмітка у графі ознака нового робочого місця?від rsn01 - Звітність
Доброго дня! підскажіть будь ласка як правильно???? є договір на виконання монтажних робіт. Акт буде з програми АВК - КБ2, КБ-3, де вказані і матеріали. згідно договору оплата 100% матеріали та 50% оплата. Податкову накладну виписувати в розрізі номенклатури матеріалів, чи тільки під роботи( вирахувати % заплаченої суми до вартості робіт) так як закривається лише актом без видаткової?від rsn01 - Бухгалтерська практика
донарахувала в червні і здала сьогодні і заявку-розрахунок і 4ФСС ТВП з донарахованою сумою!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Ще раз те саме.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Підкажіть будь ласка, декретні (126 ДНІВ) були виплачені в квітні. Тепер відпуск продовжений ще на 14 днів. лікарняний листок виданий в червні, але заявку подаю зараз в липні, тільки принесли лікарняний. як бути, нараховується ЄСВ??? чи ні? І як зі звітом Ф4-ФСС з ТВП? В ньому має бути тільки сума виплачена? чи вже і заборгованість по доплатівід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, декретні (126 ДНІВ) були виплачені в квітні. Тепер відпуск продовжений ще на 14 днів. лікарняний листок виданий в червні, але заявку подаю зараз в липні, тільки принесли лікарняний. як бути, нараховується ЄСВ??? чи ні? І як зі звітом Ф4-ФСС з ТВП? В ньому має бути тільки сума виплачена? чи вже і заборгованість по доплаті включати???від rsn01 - Бухгалтерська практика
и мне пожалуйста, очень-очень просим, скиньте - ira_komar@ukr.netвід rsn01 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua