Спасибо!від Люсия - Бухгалтерська практика
А если, наше предприятие сейчас плательщик единого налога 10%, планируем с 2012 года перейти на 5%. Но у нас за 300 тыс. уже перевалило давно, с плательщиками НДС мы не работаем и как нам не стать плательщиком НДС в 2012 году? Пожалуйста, разъясните.від Люсия - Бухгалтерська практика
А налоговые распечатывать надо те которые оставляем в себя? Как это "одну без НДС,вторую с НДС". Объясните, пожалуйста. Ninok , а скажите надо в налоговую отсылать какой-то договор, что мы будем отчитываться по НДС? И какие додатки отсылать?від Люсия - Звітність
Программа требует ЕДРПОУ покупця, проставила 8 единиц- пишет что ошибка.від Люсия - Звітність
Ув.форумчане, помогите, пожалуйста заполнить налоговую накладную конечному потребителю. Розница, за день выписываю одну налоговую накладную, что писать в клеточке ПОКУПЕЦЬ, ІПН, ВИД цивільно-правового договору. Сбросьте пожалуйста в ПОПРОШАЙКУ образец заполнения такой налоговой накладной. И еще, если ЧП имеет две торговые точки, как надо выписывать по датам, вначале на одной торговой точке, пвід Люсия - Звітність
Пожалуйста подскажите, у меня вопрос по MEDOC. Как мне резервную копию сделать, сбросить на флешку и потом её в ноутбуке обновить. Я работала вчера в медке за компьютером, но внезапно произошёл сбой программы, пришлось её удалить и снова поставить. Поэтапно, если можно напишите,пожалуйста.Жду.Спасибо.від Люсия - Про все комп'ютерне, крім 1С
Alena_k вы же ФО-П? У вас другой тариф единого налога. 5 % и 3%+НДС -это юридические лица, которые относятся к 4-й группе.від Люсия - Бухгалтерська практика
QuoteAlena_k Т.е. получается, что если я предоставляю услуги и отношусь к 3-й группе, то плачу с оборота 5% и плюс еще в Пенсионный ЕСВ 34,7% из чистой прибыли, но реально получается, что практически с оборота? Т.к. предоставляю рекламные услуги, то у меня расходов почти никаких, кроме канцтоваров и РКО. Alena_k вы же ФО-П? У вас другой тариф единого налога. 5 % и 3%+НДС -это юридическвід Люсия - Бухгалтерська практика
Да, наши контрагенты не плательщики НДС. Значит 5% без НДС?від Люсия - Бухгалтерська практика
Предприятие на едином налоге (10%), работает в основном с ЧП (торговая площадка, где места арендуют предприниматели). К 4-й группе относить можно 5% без НДС? Или же 3%+ НДС? 300тыс. превысили ещё полгода назад. Выручка 800 тыс. Пожалуйста, поясните пожалуйста правильно я поняла: мне надо переходить на 3% +НДС? Я запуталась как-то...від Люсия - Бухгалтерська практика
Через 7 лет эксплуатации кассового аппарата(РРО) предприятию необходимо заменить на новый РРО, ГОСНИ своим письмом уже сообщила об этом. Но так как "Дозвола" на размещение объекта нет, мы не успеваем вложиться в дату. Какие штрафные санкции нам за это будут??? Директор сказап, что будем работать без РРО. Разве это допустимо? Посоветуйте, как быть. Спасибо.від Люсия - Бухгалтерська практика
Скажите, пожалуйста, какие необходимо предоставить документы в налоговую, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат. Я слышала,якобы налоговым кодексом отменён Дозвіл на размещение объекта торговли и сферы услуг. Так ли это?від Люсия - Бухгалтерська практика
Спасибо за разъяснение. Это когда будет аудит? Или сразу могут начислить штраф?від Люсия - Бухгалтерська практика
Говорят, чтобы рассчетали штраф и заплатили. Но либо инспектор не совсем компитентен, либо я ничего не понимаю. Говорю, что мы еще не плательщики раз, а второе у меня нет налогового обязательства да и кредита налогового пока нет. Голова идёт кругом... Это я обратилась к инспектору... видать такие специалисты.від Люсия - Бухгалтерська практика
ЧП на общей системе. Превысил оборот 300 тыс.грн. в мае. Если был оборот превышен, как уйти от штрафа? Налоговики продолжают настаивают на штрафе. Свидетельство выписано 17 октября . Нет пока никаких налоговых накладных, реестр сдаётся???від Люсия - Бухгалтерська практика
Подсажите, кто знает. Вчера получил ФО-П плательщика НДС. Превысил 300 тыс. Какие дальнейшие действия ФО-П. Как отчитываются ЧП-шники по НДС один раз в квартал или каждый месяц??? Реестр налоговых отправляется пустым? Наверное, нет? Где мне всё почитать по НДС. Какие-то книги по НДС есть? Раньше были книги, их регистрировали в налоговой. А как сейчас??? Еще вопрос: если превысили 300 тыс, с кавід Люсия - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста. У меня информация на компьютере в программе налоговой OPZ , хочу перенести с компьютера на ноутбук по ФО-П всю информацию, т.е. как сделать резервную копию и перенести в ноутбук? Спасибо!!!від Люсия - Звітність
Спасибо, разобраласьвід Люсия - Про все комп'ютерне, крім 1С
Спасибо! Всё получилось!від Люсия - Про все комп'ютерне, крім 1С
Набрала в Медке(лицензионном) баланс и форму 2-м, хочу отправить в статистику, а высвечивается адрес налоговой. Кто знает, как добавить статистику???від Люсия - Про все комп'ютерне, крім 1С
Подскажите, пожалуйста. Я сдавала на бумажном носителе баланс и форму " 2-м в тысячах с десятичным знаком. А сейчас хочу сдать в электронном виде, так как в этом отчёте тысячи без десятичных знаков. Как правильно??? Наверное, как в программе? Жду ответа.від Люсия - Звітність
Спасибо огромное. Штраф есть за это?від Люсия - Бухгалтерська практика
Сейчас только обнаружила ошибку. С марта по сентябрь я не правильно удерживала НДФЛ. Применила налоговую социальную льготу 470,50, её не нужно было применять, т.к. зарплата 1500 , а применяется до 1320. Что мне сейчас надо сделать? 1-ДФ за 3 квартал еще не подавала, хотела сегодня подать. Зарплату за сентябрь уже выплатила, НДФЛ заплатила. Как мне отразить эту ошибку в 1-ДФ. В 1-м квартале (мартвід Люсия - Бухгалтерська практика
Спасибо за помощь.від Люсия - Бухгалтерська практика
А как в реестре я покажу налоговые обязательства, которых и не было?від Люсия - Бухгалтерська практика
Да, я сама тоже недоумеваю... если, к примеру получим свидетельство плательщика НДС, то сразу надо закупить товара, чтобы был налоговый кредит, а тут получается, что нельзя включать налоговые накладные???від Люсия - Бухгалтерська практика
Частный предприниматель на общей системе превысил оборот 300 тыс.грн. необходимо стать плательщиком НДС 2 раза уже подавали заявку, но был отказ и время упущено. Превышение 300 тыс. было в мае. Как теперь заплатить сумму НДС за тот период? Налоговая настаивает. Помогите сделать расчёт. Я так думаю, что те суммы, которые прошли по кассовому аппарату (еще не плательщики) надо разделить на 6, т.е. ввід Люсия - Бухгалтерська практика
Действительно это так, я звонила сегодня!!! Спасибо.від Люсия - Звітність
Добрий вечер. Хочу отправить отчет 5-ПН по электронке. Но мне нужен сертификат, а я не знаю код ОКПО, чтобы скачать сертификаты Харьковского городского центра занятости. Кто знает, пожалуйста помогите. Заранее благодарна.від Люсия - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua