на 203 - до вартості паливавід Anna - Бухгалтерська практика
з 2015 р. штраф 20%від Anna - Бухгалтерська практика
QuoteIREN А кто разобрался с этим всем. Была в налоговой на сверке сказали что недоплата 170 грн + 1,95 пеня заплатили 175, захожу смотрю, опять должны пеню. Стоит код М03 (я так понимаю расчет на конец месяца) дата 31.03 и в последней колонке Залишок несплаченої пені (гр.13) - 0,57коп. Я и не знаю заплатить что-ли пару грн, или ждать конца месяца для перерасчета? А то у нас висит задолженнвід Anna - Бухгалтерська практика
дякую, так і зроблювід Anna - Бухгалтерська практика
мені в банку сказали, що дійсна 1 день і на тут ще в одній темі так само пишуть " Термін дії 1 день. Вона видається станом на дату замовлення. " але звідки така інформація, з якого нормат.акту? мій керівник говорить - не може такого бути чому 1 день, покажи де написано?від Anna - Бухгалтерська практика
QuoteAleks545 Подскажите кто уже делал выплату аванса за январь??! Сегодня на предприятии сделали выплату на банк ее заблокировал мотивирую тем, что вышло постановление ДФС от 21.01.16 в котором обязали предоставить в банк справку из налоговой дословно - "Довідку-розрахунок про сплату єдинного внеску" без нее никакие перечисление производится не будут, а действительна она 1 день т.е. бвід Anna - Бухгалтерська практика
чи можна бюджетне відшкодування з пдв за заявою платника зарахувати у рахунок сплати єдиного внеску на зарплату? моя ГБ хоче таке вказати в декларації за лютий: бюдж.відшкодування перекинути в рахунок сплати ЄВ. але пдв можна зарахувати на "погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету". А єд.внесок сплачується на рахункивід Anna - Бухгалтерська практика
Переводять платіжним дорученням в іноз.валюті. В призначенні - переказ власних коштів. Комісія, як за валютний переказ (у нас 35 євро по курсу НБУ на день переказу)від Anna - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net QuoteAnna на підприємстві є Автонавантажувач. Чи потрібно дизпаливо, яке використовується для його роботи, показувати в звіті 4-мтп? і, відповідно, чи здавати звіт про роботу автотранспорту 2-тр? куда сдается такой зверь?Эти звери сдаются в статистику,но только если вас статистика включит в список сдающих.Я на сайте проверяю,что предприятие должно сдаввід Anna - Бухгалтерська практика
на підприємстві є Автонавантажувач. Чи потрібно дизпаливо, яке використовується для його роботи, показувати в звіті 4-мтп? і, відповідно, чи здавати звіт про роботу автотранспорту 2-тр?від Anna - Бухгалтерська практика
"так печать перевозчика там не нужна" - согласна "вы оплачивали именно за перевозку?" - да но меня смущает, что оплачивали за перевозку, например ПП Логотрейдинг (от них есть договор+заявка+ акт виконаних робіт) , а в ТТН - где перевозчик - совсем другая фирмавід Anna - Бухгалтерська практика
В ТТН-ках В пункті "Перевізник" вказано іншу фірму, ніж та, якій оплачено за перевезення і з якою є акт вик.робіт. Тепер побачила, за мин.рік є кілька таких випадків. В деяких на ТТН є печатка перевізника, якому оплачувалось за перевезення, а в деяких немає. Що можна зробити?від Anna - Бухгалтерська практика
Спасибовід Anna - Приватні підприємці
Фоп на ЄП 2 група. В приміщенні, в якому надає послуги, встановлений газовий котел, є індивід.опалення. Чи повинен цей ФОП платити екологічний податок, і, відповідно, звітувати. Поділіться досвідом будь-ласка.від Anna - Приватні підприємці
не так давно створила подібну тему, просила поділитися статтею з журналу бухгалтер 911, так її знесли, і сліду не стало......від Anna - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) QuoteAnna Доходи, не пов"язані з діяльністю підприємця, не потрібно показувати. Это Вы на каком основании написали? Перепрошую, тепер щось змінилося: "Звертаємо увагу, що у новій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи з обов’язковим заповненням відповідних додатків.&quвід Anna - Бухгалтерська практика
Доходи, не пов"язані з діяльністю підприємця, не потрібно показувати Банк оподатковує відсотки по депозиту ПДФО і військовим збором, і, відповідно, звітується.від Anna - Бухгалтерська практика
"пришла квитанция №2. В ней написано, что отчет содержит ошибку" - а точніше можете з квитанції переписати?від Anna - Бухгалтерська практика
Чи в квитанції № 2 є речення: "Дані завантажено до реєстру застрахованих осіб?" Якщо так, нехай податкова всі свої претензії - в письмовому вигляді. Подзвоніть в пенсійний, перепитайте чи вони бачать ваш звіт, і чи на їх думку все з ним гаразд?від Anna - Бухгалтерська практика
зареєстрував до 15.12 - значить це ваш ПК листопада,від Anna - Бухгалтерська практика
Quotears Доброго дня , а якщо працівника прийняли 8.10 з з.пл. 1400, тобто нарахували за 17 днів 1133грн., чи потрібно робити донарахування есв. не потрібновід Anna - Бухгалтерська практика
тут відповідь про платника ЄП 2-ї групи, який надає послуги ресторанного бізнесу Чи може ТОВ придбати послугу харчування у ФОП групи 2? Які податкові наслідки для обох? Для ТОВ юрособи ніяких негативних наслідків не буде. Єдине це те, що у зв`язку з тим, що ФОП неплатник ПДВ у ТОВ не виникне податкового кредиту з ПДВ. З ФОП ситуація трохи складніша. Побоювання, напевне, викликав п. 291.від Anna - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Quoteruri2011 Скажите, если повышать оклады всем работникам каждые 3 месяца, какой может быть формулировка приказа? "У зв"язку із зростанням рівня інфляції" как-то не совсем правильно, по сути мы пытаемся минимизировать затраты на оплату труда. Какие могут быть варианты? А зачем вообще причину указывать? Просто "...затвердити штатний розпис..." и все. у звявід Anna - Бухгалтерська практика
А вы уверены про штраф? - сама інспектор прямо сказала, що буде штраф, 136 грн.від Anna - Бухгалтерська практика
Ситуація по персоніфікації за період до 2010 р. В 2004 р. в середині року було подано індані на одного працівника для призначення пенсії по інвалідності з типом ставки 1-Найм прац.на загальних підставах. По закінченню 2004 р. на того ж працівника подано індані з типом ставки 2-інвалід за цілий рік. по іншому працівнику в середині 2009 р. оформлялась пенсія на пільгових умовах - але в бавід Anna - Бухгалтерська практика
працівник поповнив корпоративний моб.тел. через термінал. В квитанції терміналу є номер телефону який поповнено, сума, одержувач - Київстар, Банк одержувача, МФО, Квитанція №..... чи можна по цій квитанції зробити авансовий звіт і відшкодувати працівнику кошти? Дякуювід Anna - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua