дякуювід natha_lia - Бухгалтерська практика
Допоможіть розібратися в проводках. Перерахували кошти постачальнику, ПН на оплату постачальник не зареєстрував і актом не закрив. Висить авансова оплата 120000,00 грн. По ПДВ на рахунку 6441 висить Кт 20000,00 на рахунку 6442 висить ДТ 20000,00 це так правильно?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, якщо в серпні 2017 р з'явилась нова книга обліку доходів, то потрібно було для ФОПа на 2 групі реєструвати нову книгу чи можна було продовжувати вести стару?від natha_lia - Приватні підприємці
чому не хочетет їх купити у Фопа?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Ми також надіслали позов і копії документів до судувід natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажіть а на яку ДПІ потрібно подавати скаргу, по місяцю реєстрації? і як це відбувається. скарга і документи на підтвердження наручно везти в податкову?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а можна в електронному кабінеті створити, підписати і відправити покупцю Рк на ПН?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Постачальник виписав нам одну зайву ПН в червні помилково, вона заблокована, зараз просить зареєструвати РК до цієї податкової накладної, оскільки не показав її в червні і потрібно йому робити уточнюючу декларацію. Я не зможе зареєструвати РК до заблокованої податкової накладної? Який взагалі вихід, як зменшити постачальнику свої податкові зобов'язання на суму помилково зареєстрованоївід natha_lia - Бухгалтерська практика
а яке призначення платежу писати?від natha_lia - Бухгалтерська практика
На який рахунок потрібно кинути 3% штраф за збільшення податкових зобовязань в уточнюючому розрахунку, на рахунок ПДВ чи на електронний рахунок?від natha_lia - Бухгалтерська практика
На підприємстві підняли оклади всім працівникам, чи потрібно це підняття записувати в особову картку працівникаа в 4 розділ - Призначення і переведення?від natha_lia - Бухгалтерська практика
і я читала, що треба коригувати якщо підвищувались оклади в розрахунковому періодівід natha_lia - Бухгалтерська практика
просто в новій звітній показують ті показники як в попередній, читаю що механізму виправлення як такого немає, може взагалі не виправлятивід natha_lia - Бухгалтерська практика
це я розумію, але в 1дф в новій звітній показують тільки рядки які коригують, а мені потрібно коригувати тільки реквізит - працювало!від natha_lia - Бухгалтерська практика
не заповнила реквізити в 1 ДФ працювало за трудовими договорами, як виправити?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а загальна система також 204,так? а звіти за 2 квартал якщо там ніякого доходжу не отримували. мали здавати?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, ФОП зареєструвався 23,06,2017 року, зараз на загальній системі, хочемо сплатити ЄСВ, але не можемо зрозуміти який символ ЄСВ вибрати, і в таблиці з реквізитами взагалі символів немає, там вони по порядку йдуть? чи як обрати потрібний рахунок для сплати ЄСВ?від natha_lia - Бухгалтерська практика
чи як тепер краще виправити помилку?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а якщо вийшла перевиплата індексації за червень, вчора виплатила, не помітила що неправильно в працівника пораховано, можно в липні меньше виплатити аванс?від natha_lia - Бухгалтерська практика
ситуація така - працівник був у відпустці з 06,06,2017 по 30.06,2017. Виходить він відпрацював тільки 2 робочих дні (16 годин). базовий місяць індексації - січень 2017 р., оклад 3520 грн як повинна розраховуватись його індексація - 62,31 (розмір індексації при повному відпрацьованому місяці)/159*16=6,27 грн чи як рахує 1С.Зарплата = 3520 / 20 * 2 * 0,037 = 13,02від natha_lia - Бухгалтерська практика
я тип причини. тоді маю написати 13 і заповнити всю номенклатуру як в податковій накладній на цей кредит? а в 1С маю ручною проводкою закрити 6432 і 6442 між собою?від natha_lia - Бухгалтерська практика
в мене там від'ємне значення, тільки в березні вийшло до сплати ПДВ, тоді і березневу виходить треба уточняти. А не можна зняти ПК по цій фірмі, щоб не нараховувати ПЗ?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Може хтось зможе порадити як поступити краще: в лютому 2017 р. купили за готівку товар, фірма на нас зареєструвала податкову накладну, яка була включена в декларацію по ПДВ. Фіскальний чек так і не віддали, говорили що є видаткова накладна і її заберуть в постачальника (зв'язатись з тою фірмою неможливо), але зараз наш менеджер визнав що загубив чек. Я хочу відмінити проведення видатковід natha_lia - Бухгалтерська практика
Не можу знайти як вставити розряд робітників для будівництва. Приймаються на роботу робітники, які за даною посадою не мають дипломів, і в трудовій немає запису з такою посадою і розрядом. Як повинен присвоюватись розряд при прийнятті на роботу? потрібно встановлювати мінімальний 1 розряд?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Є в когось наказ на введення в експлуатацію придбаної 1С?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а норми добових краще встановити в положені чи окремо зробити наказ про затвердження норм добових на 2017 рік?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажіть чи можна в 2017 році розробити нове положення про відрядження, хочу встановити фіксовані суми добових для різних категорій працівників, чи потрібно вносити зміни в попереднє?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажите в налоговой накладной еще можно указывать единицу измерения - послуга без кода?від natha_lia - Бухгалтерська практика
За підсумками роботи за березень 2017 нараховано премію працівнику і відразу її виплачено (оскільки він звільнився 31,03,2017). Скажіть у звіті по ЄСВ я маю показати її раом із зарплатою з місяцем 03,2017? і в 1 ДФ так само показує в 1 кварталі разом із зарплатою і кодом 101?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажіть, така ситуації директора (він же засновник) назначили протоколом зборів засновників 30,12,2007 р. (записа в трудовій такий самий). Зарплату почали нараховувати з 01,04,2008 р. З якого часу має рахуватись дні відпустки - з 30,12,2007 чи з 01,04,2008 р?від natha_lia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua